Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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773 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021. |
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774 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021. |
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775 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021. |
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776 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021. |
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777 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021. |
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778 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08) do mês de Outubro/2021. |
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779 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021. |
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780 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08) do mês de Outubro/2021. |
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781 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021. |
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782 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021. |
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783 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05) do mês de Outubro/2021. |
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784 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03) do mês de Outubro/2021. |
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785 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021. |
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786 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06) do mês de Outubro/2021. |
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744 | 29/10/2021 | 0 | Global | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 29.977,78 | R$ 29.977,78 | R$ 29.977,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. |
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745 | 29/10/2021 | PAD nº 628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 30.000,00 | R$ 29.490,13 | R$ 20.474,18 | R$ 509,87 | R$ 0,00 |
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. |
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746 | 29/10/2021 | PAD nº 629/2018 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 10.000,00 | R$ 3.400,76 | R$ 2.013,54 | R$ 6.599,24 | R$ 0,00 |
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. |
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747 | 29/10/2021 | 0129/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 6.537,50 | R$ 5.974,96 | R$ 2.326,21 | R$ 562,54 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. |
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748 | 29/10/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. |
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749 | 29/10/2021 | 0068/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Emanuela Cintia Delmiro | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. |
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