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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
77304/11/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAracele Tenorio de Almeida CavalcantiR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
77404/11/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDiego Francisco Moraes SilvaR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
77504/11/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
77604/11/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a JETON (01) pela participação na 550ª ROP do mês de Outubro/2021.
77704/11/20210OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 843,20R$ 843,20R$ 843,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP do mês de Outubro/2021.
77804/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMaria José de MouraR$ 2.698,24R$ 2.698,24R$ 2.698,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria José de Moura pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08) do mês de Outubro/2021.
77904/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comssão Externa nos Processos Éticos, no mês de Outubro/2021.
78004/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 2.698,24R$ 2.698,24R$ 2.698,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (08) do mês de Outubro/2021.
78104/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
78204/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Comissão Externa nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
78304/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (05) do mês de Outubro/2021.
78404/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCelia Cristina De LimaR$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Celia Cristina De Lima pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (03) do mês de Outubro/2021.
78504/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDeise Alixandra da Silva CarmoR$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 1.011,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos éticos, no mês de Outubro/2021.
78604/11/20210OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 2.023,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação (06) do mês de Outubro/2021.
74429/10/20210GlobalFGTSMinistério da Previdência SocialR$ 29.977,78R$ 29.977,78R$ 29.977,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor complementar empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021.
74529/10/2021PAD nº 628/2018EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPER$ 30.000,00R$ 29.490,13R$ 20.474,18R$ 509,87R$ 0,00
Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.
74629/10/2021PAD nº 629/2018OrdinárioServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 10.000,00R$ 3.400,76R$ 2.013,54R$ 6.599,24R$ 0,00
Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
74729/10/20210129/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosMAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDAR$ 6.537,50R$ 5.974,96R$ 2.326,21R$ 562,54R$ 0,00
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.
74829/10/2021Mês 11/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo.
74929/10/20210068/2021OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesEmanuela Cintia DelmiroR$ 52,48R$ 52,48R$ 52,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021.