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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
23110/03/2017Portaria nº219/2017OrdinárioDiárias ServidoresAna Célia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.
23210/03/2017Portaria nº219/2017OrdinárioDiárias ServidoresJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.
23310/03/2017Portaria nº219/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Assessora de Comunicação, Assessora Técnica e Conselheira para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017.
20909/03/20170OrdinárioAux. Representações de ConselheirosMaria Angélica de França TellesR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Fevereiro/2017.
21009/03/20170OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria Angélica de França TellesR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Fevereiro/2017.
21109/03/20170OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonÚrsulla Roberta Machado BezerraR$ 945,00R$ 945,00R$ 945,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Fevereiro/2017.
21209/03/20170OrdinárioAux. Representações de ConselheirosÚrsulla Roberta Machado BezerraR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Fevereiro/2017.
21309/03/2017PAD nº0164/2015GlobalServiço De SegurançaRL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - MER$ 68.349,00R$ 63.023,26R$ 57.327,51R$ 0,00R$ 5.325,74
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Portaria, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018.
21409/03/2017PAD nº0164/2015GlobalServiço De SegurançaTKS SEGURANCA PRIVADA LTDAR$ 117.718,68R$ 107.908,79R$ 98.098,90R$ 0,00R$ 9.809,89
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Vigilância e Segurança Armada, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018.
21509/03/2017PAD Nº469/16EstimativoPassagens ConselheirosDF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - MER$ 60.000,00R$ 27.840,89R$ 27.840,89R$ 32.159,11R$ 0,00
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017.
21609/03/2017PAD Nº469/16EstimativoPassagens ServidoresDF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - MER$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ 34.955,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017.
21709/03/2017PAD Nº469/16EstimativoPassagens ColaboradoresDF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - MER$ 6.000,00R$ 4.617,04R$ 4.617,04R$ 1.382,96R$ 0,00
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.
21809/03/2017PAD Nº469/16EstimativoPassagens e TransportesDF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - MER$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017.
21909/03/2017PAD nº0526/2016GlobalGêneros AlimentíciosALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - MER$ 6.360,00R$ 3.031,60R$ 1.865,60R$ 3.328,40R$ 0,00
Valor empenhado a ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia para o Exercício de 2017.
22009/03/20170OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria da Conceição dos SantosR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Fevereiro/2017.
20307/03/2017MEMO 15/17-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 654,58R$ 630,55R$ 630,55R$ 24,03R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (77 GRU).
20407/03/2017Portaria nº199/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização conjunta com CREMEPE, em Orobó, dia 08/03/2017.
20507/03/2017PAD nº025/2017GlobalLocação De Bens ImóveisAGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/AR$ 33.000,00R$ 25.630,00R$ 25.630,00R$ 7.370,00R$ 0,00
Valor empenhado a AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Refere a contratação de Locação de Imóvel Não Residencial para sediar o Anexo desta Autarquia, relativo aos meses de Março a Dezembro/2017.
20607/03/2017PAD nº025/2017GlobalDespesas com CondomíniosAGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/AR$ 2.000,00R$ 1.511,60R$ 1.511,60R$ 488,40R$ 0,00
Valor empenhado a AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas com condomínio sobre a contratação de Locação de Imóvel Não Residencial para sediar o Anexo desta Autarquia, relativo aos meses de Março a Dezembro/2017.
20707/03/2017PAD nº025/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSecretaria de Finanças da Cidade do RecifeR$ 4.163,67R$ 4.163,67R$ 4.163,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU exercício 2017 sobre Imóvel Não Residencial locado para sediar o Anexo desta Autarquia.