Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
231 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
232 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
233 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Assessora de Comunicação, Assessora Técnica e Conselheira para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
209 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Fevereiro/2017. |
|
210 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Fevereiro/2017. |
|
211 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Fevereiro/2017. |
|
212 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Fevereiro/2017. |
|
213 | 09/03/2017 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 68.349,00 | R$ 63.023,26 | R$ 57.327,51 | R$ 0,00 | R$ 5.325,74 |
Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Portaria, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018. |
|
214 | 09/03/2017 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 117.718,68 | R$ 107.908,79 | R$ 98.098,90 | R$ 0,00 | R$ 9.809,89 |
Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Vigilância e Segurança Armada, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018. |
|
215 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 60.000,00 | R$ 27.840,89 | R$ 27.840,89 | R$ 32.159,11 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
216 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 34.955,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
217 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Colaboradores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 6.000,00 | R$ 4.617,04 | R$ 4.617,04 | R$ 1.382,96 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
218 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens e Transportes | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
219 | 09/03/2017 | PAD nº0526/2016 | Global | Gêneros Alimentícios | ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME | R$ 6.360,00 | R$ 3.031,60 | R$ 1.865,60 | R$ 3.328,40 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALILEVE AGUA ENVASADA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral Potável não gaseificada para atender às necessidades desta Autarquia para o Exercício de 2017. |
|
220 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Fevereiro/2017. |
|
203 | 07/03/2017 | MEMO 15/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 654,58 | R$ 630,55 | R$ 630,55 | R$ 24,03 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (77 GRU). |
|
204 | 07/03/2017 | Portaria nº199/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização conjunta com CREMEPE, em Orobó, dia 08/03/2017. |
|
205 | 07/03/2017 | PAD nº025/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A | R$ 33.000,00 | R$ 25.630,00 | R$ 25.630,00 | R$ 7.370,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Refere a contratação de Locação de Imóvel Não Residencial para sediar o Anexo desta Autarquia, relativo aos meses de Março a Dezembro/2017. |
|
206 | 07/03/2017 | PAD nº025/2017 | Global | Despesas com Condomínios | AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A | R$ 2.000,00 | R$ 1.511,60 | R$ 1.511,60 | R$ 488,40 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AGIL - AGILIDADE COMERCIAL, REPRESENTACOES E PARTICIPACOES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas com condomínio sobre a contratação de Locação de Imóvel Não Residencial para sediar o Anexo desta Autarquia, relativo aos meses de Março a Dezembro/2017. |
|
207 | 07/03/2017 | PAD nº025/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 4.163,67 | R$ 4.163,67 | R$ 4.163,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU exercício 2017 sobre Imóvel Não Residencial locado para sediar o Anexo desta Autarquia. |
|