Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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267 | 24/03/2017 | Portaria nº267/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, complemento da diária de 23 a 24/03/2017. |
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268 | 24/03/2017 | Portaria nº268/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção, em Caruaru, de 26 a 29/03/2017. |
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258 | 23/03/2017 | PAD Nº106/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jacia Maria Albuquerque dos Santos | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jacia Maria Albuquerque dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em duplicidade da Anuidade 2017, conforme Despacho nº176/2017-PROGER. |
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259 | 23/03/2017 | Portaria nº114/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 21/02/2017. |
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260 | 23/03/2017 | Portaria nº114/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da VIII Geres, em 22/02/2017. |
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261 | 23/03/2017 | PAD nº147/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Manoel Messias Silva | R$ 193,21 | R$ 193,21 | R$ 193,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2015 paga em duplicidade, conforme Despacho nº010/2017-Cobrança. |
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262 | 23/03/2017 | PAD nº099/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Luiz Carlos Mendes | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 260,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Luiz Carlos Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de Anuidade 2017 paga em Duplicidade conforme Despacho nº182/2017-PROGER. |
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249 | 22/03/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.057,52 | R$ 1.876,29 | R$ 1.876,29 | R$ 1.181,23 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de abril/2017. |
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250 | 22/03/2017 | Portaria nº252/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar tratativas para contratação de locação de imóvel para funcionamento da Subseção do Coren-PE, em Petrolina, 27 a 29/03/2017. |
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251 | 22/03/2017 | Portaria nº256/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscais e conselheira para Participação no Projeto Ética para todos, Garanhuns e Lajedo, 27 a 29/03/2017. |
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252 | 22/03/2017 | Portaria nº256/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017. |
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253 | 22/03/2017 | Portaria nº256/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participação no Projeto Ética para Todos, em Garanhuns e Lajedo, de 27 a 29/03/2017. |
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254 | 22/03/2017 | Portaria nº230/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03 a 04/04/2017. |
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255 | 22/03/2017 | Portaria nº238/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participar do Seminário sobre Práticas Avançadas, em Natal-RN, de 03/04/2017. |
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256 | 22/03/2017 | Portaria nº257/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária na Subseção Caruaru, de 22 a 23/03/2017. |
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257 | 22/03/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Abril/2017. |
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247 | 21/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética no Processo Ético nº 020/2015. |
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248 | 21/03/2017 | PAD nº0144/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria das Dores de Lima Marques | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 123,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria das Dores de Lima Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso da Anuidade 2017 visto ter solicitado o cancelamento, conforme Despacho nº009/2017-Cobrança. |
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243 | 17/03/2017 | Portaria nº237/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017. |
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244 | 17/03/2017 | Portaria nº237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017. |
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