Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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206 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Aux. Representação (02) Fevereiro/2014. |
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207 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jose Washington Arruda da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Washington Arruda da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (01) Fevereiro/2014. |
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208 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Simone Florentino Diniz | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (03) Fevereiro/2014. |
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209 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Adeildo Gomes da Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (03) Fevereiro/2014. |
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210 | 27/02/2014 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Ref a Jetons (03) Fevereiro/2014. |
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211 | 27/02/2014 | PAD Nº23/14 PROGER | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria de Lourdes Araujo | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 222,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a ressarcimento de pagamento efetuado equivocadamente. |
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212 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 305,31 | R$ 305,31 | R$ 305,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-185-3571) Garanhuns, em Fevereiro/2014. |
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213 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 2,53 | R$ 2,53 | R$ 2,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-1541) Limoeiro, em Fevereiro/2014. |
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214 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 463,15 | R$ 463,15 | R$ 463,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-5310) Petrolina, em Fevereiro/2014. |
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215 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 246,33 | R$ 246,33 | R$ 246,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-187-2599) Recife(Anexo), em Fevereiro/2014. |
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216 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 480,22 | R$ 480,22 | R$ 480,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (81-186-5307) Caruaru, em Fevereiro/2014. |
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217 | 27/02/2014 | PAD S/N/2005 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 197,55 | R$ 197,55 | R$ 197,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Telefonia (87-186-1157) Serra Talhada, em Fevereiro/2014. |
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182 | 26/02/2014 | 0 | Ordinário | Divulgações Diversas | BBS FOMENTO MERCANTIL LTDA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BBS FOMENTO MERCANTIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Publicação de Edital das Eleições em Jornal de ampla divulgação no Estado. |
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183 | 26/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 64,62 | R$ 64,62 | R$ 64,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014. |
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184 | 26/02/2014 | 0 | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 14,78 | R$ 14,78 | R$ 14,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Serviço de Energia Elétrica, Ref a Caruaru Fevereiro/2014. |
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185 | 26/02/2014 | PAD Nº1607/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | MEC REFRIGERACAO LTDA | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MEC REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente à Contratação de Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva de ar-condicionados para o COREN-PE e , com fornecimento de peças, mão-de-obra, materiais e equipamentos, tudo por conta e responsabilidade da contratada. (PAD Nº1607/2014). |
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186 | 26/02/2014 | PAD Nº127/2012 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 784,50 | R$ 784,50 | R$ 784,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo Contrato de Locação de 03 Copiadora com franquia mensal mono para 10.000 cópias e color para 400 cópias. |
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179 | 25/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Adeildo Gomes da Silva | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (12) Fevereiro/2014. |
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180 | 25/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Simone Florentino Diniz | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (15) Fevereiro/2014. |
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181 | 25/02/2014 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Luiza Lucena Porto | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Aux. Representação (11) Fevereiro/2014. |
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