Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1038 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | DIRCEU LONGO & CIA. LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DIRCEU LONGO & CIA. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GUILHOTINAS DE MESA MANUAL EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1039 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1040 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO E 06 BANCOS DE JARDIM PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1041 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GELADEIRAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1042 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MASTER COMERCIAL EIRELI | R$ 5.501,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.501,16 |
VALOR EMPENHADO A MASTER COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1043 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MICRO-ONDAS, 1 FOGÃO COOKTOP E 02 FORNOS ELÉTRICOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1044 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | BR DISPLAYS LTDA - ME | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A BR DISPLAYS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1045 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MESAS RETANGULARES DESMONTÁVEIS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1046 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.133,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RACKS DE PISO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1047 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CCK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE TÊNIS DE MESA PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1048 | 05/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.249,85 | R$ 2.249,85 | R$ 2.249,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA 25L, CESTO 12L E PARA COPOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1049 | 05/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.203,70 | R$ 1.203,70 | R$ 1.203,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS, MOUSES E APRESENTADORES SEM FIO EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1050 | 05/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 3.200,20 | R$ 3.200,20 | R$ 3.200,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM OUTUBRO DE 2017. |
|
1016 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | DANIELA REGIS | R$ 57,17 | R$ 57,17 | R$ 57,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A DANIELA REGIS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1017 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LITIELY DIAS DA SILVA | R$ 54,26 | R$ 54,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LITIELY DIAS DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1018 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | THAYS RAIDE | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A THAYS RAIDE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1019 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | ELENICE PEREIRA DA SILVA | R$ 60,85 | R$ 60,85 | R$ 60,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A ELENICE PEREIRA DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1020 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LUCINEI FERNANDES REBEQUE | R$ 62,44 | R$ 62,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A LUCINEI FERNANDES REBEQUE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1021 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | CICERA DE FATIMA SURIAN | R$ 45,53 | R$ 45,53 | R$ 45,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A CICERA DE FATIMA SURIAN, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
1022 | 03/10/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARILZA DE FATIMA DOS SANTOS CRUZ | R$ 54,58 | R$ 54,58 | R$ 54,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO A MARILZA DE FATIMA DOS SANTOS CRUZ, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|