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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
114511/05/2023166/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 461,25R$ 461,25R$ 461,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir os funcionários Marlon de Oliveira e Carlos Sampaio para realizar abastecimento de material e manutenção nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 11 a 12/05/2023, considerando Memorando nº 099/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1171/2023 e autorização da Presidência.
114611/05/2023577/2023GlobalDiárias Pessoal CivilMARLON DE OLIVEIRA E SOUZAR$ 1.687,50R$ 1.687,50R$ 1.687,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 11 a 12/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar entrega de material nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 100/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1173/2023 e autorização da Presidência; 2- Dias 17 a 20/05/2023 três diária e meia de viagem para supervisionar a obra da instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 105/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1177/2023 e autorização da Presidência.
114711/05/2023168/2023GlobalDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 1.687,50R$ 1.687,50R$ 1.687,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo: 1- Dias 11 a 12/05/2023 uma diária e meia de viagem para efetuar reparos e manutenção nas Subseções, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 101/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1174/2023 e autorização da Presidência; 2- Dias 17 a 20/05/2023 três diária e meia de viagem para realizar obra de instalação da estação de trabalho da VALID, na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 102/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1172/2023 e autorização da Presidência.
109410/05/20231021/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 335ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 02 de maio de 2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109510/05/20231021/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 335ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 02 de maio de 2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109610/05/20231021/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 335ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 02 de maio de 2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109710/05/20231021/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 581,54R$ 581,54R$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 335ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 02 de maio de 2023, considerando Memorando nº 265/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
109810/05/2023159/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilOZEIAS DE OLIVEIRA SOARESR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozéias de Oliveira Soares, para acompanhar a Conselheira Cristiane Bernardo em reunião sobre o Programa Coren-RJ Móvel, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 19/05/2023, considerando Memorando nº 065/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 996/2023 e autorização da Presidência.
109910/05/2023202/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 19, 20 e 24 de abril de 2023 e 02, 05 e 06 maio de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023
110010/05/2023204/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 24, 25, 26 e 28 de abril de 2023 e 03 e 05 de maio de 2023, conforme pef 204/2023
110110/05/2023755/2022OrdinárioServiços de AlimentaçãoEFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELIR$ 75.471,90R$ 48.241,90R$ 48.241,90R$ 27.230,00R$ 0,00
Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 133/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 560-561 e autorização da Presidência às fls. 569. ATA Nº 40/2022 Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50 Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 13/05/2023 - CECENF Quantidade estimada: 80 Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.519,20 Item 5 - 01 Evento COFFEE BREAK – 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 15/05/2023 – Cristo Redentor Quantidade estimada: 200 Valor unit: R$ 39,47 / Valor total: R$ 7.894,00 Item 8 - 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 17/05/2023 – UERJ Quantidade estimada: 250 Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 16.617,50 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 18/05/2023 - Estação Central do Brasil Quantidade estimada: 100 Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/05/2023 - CECENF Quantidade estimada: 80 Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.519,20 Item 4 - 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2023 - CECENF Quantidade estimada: 100 Valor unit: R$ 43,99 / Valor total: R$ 4.399,00 Item 5 - 01 Evento COFFEE BREAK – 5B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 31/05/2023 – UERJ Quantidade estimada: 200 Valor unit: R$ 39,47 / Valor total: R$ 7.894,00 Item 13 - 01 Evento LANCHE BOX – 13D (de 501 a 1.000 pessoas) - Data do evento: 31/05/2023 – UERJ Quantidade estimada: 1.000 Valor unit: R$ 27,23 / Valor total: R$ 27.230,00 *Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024
110210/05/2023998/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilALINE DE BRITO NETOR$ 795,00R$ 795,00R$ 795,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a agente administrativa/pregoeira ALINE DE BRITO NETO, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 012/2023 da CPL, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.
110310/05/2023974/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARINE BRAGA ROCHAR$ 795,00R$ 795,00R$ 795,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 020/2023 da Controladoria Geral, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.
110410/05/2023783/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilFÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZAR$ 795,00R$ 795,00R$ 795,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 252/2023 da Presidência, Memorando n° 42/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 974/2023 e autorização da Presidência.
110510/05/2023246/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 03, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 17, 19 e 24 de abril de 2023, conforme portaria 024/2021 e 2493/2022 e pef 246/2023
110610/05/2023266/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23
110710/05/2023993/2023OrdinárioDiárias Pessoal CivilNORMELI FERNANDESR$ 795,00R$ 795,00R$ 795,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do 13° Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Porto Velho – RJ nos dias 21 a 25/05/2023, considerando Memorando nº 143/2023 do Departamento Financeiro, Portaria COREN-RJ nº 1011/2023 e autorização da Presidência.
110810/05/2023295/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPEDRO DE JESUS SILVAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06 e 24 de abril de 2023 , conforme portaria 034/2021 e pef 295/23
110910/05/2023320/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 13, 18 e 25 de abril de 2023, conforme portaria 018/2021 e pef 320/23
111010/05/20231002/23OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO PEREIRA DOS SANTOSR$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 28 de abril de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 800/23