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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
55216/03/202234/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 4.180,00R$ 4.180,00R$ 4.180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 02, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022
55316/03/202230/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 21, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022, conforme portarias 115/2021, 861/2021, 1504/2021, 1505/2021 e pef 30/2022
55416/03/2022003/22OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUZIETE DE FARIA JARDIMR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 02, 11, 14, 22 e 24 de fevereiro de 2022, conforme as portarias 064, 065, 066, 067 e 113 de 2022 e processo 003/2022
55516/03/2022038/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELLEN MARCIA PERESR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 03, 04, 08, 09 e 11 de março de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022
55616/03/202237/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 09, 11 e 14 de março de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022
55716/03/202239/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 09 e 14 de março de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022
55816/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 2.170,80R$ 2.170,80R$ 2.170,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 01/2022 Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023 Valor total da Ata: R$ 7.506,50 - 360 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 1,53 / Valor total: R$ 550,80; - 240 frascos álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% -70°gl), apresentação: gel. Embalagem: 500ml, tampa “tipo squeeze” de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R$ 6,75 / Valor total: R$ 1.620,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
55916/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLENISA DISTRIBUIDORA LTDA MER$ 429,10R$ 429,10R$ 429,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA MEI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 02/2022 Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023 Valor total da Ata: R$ 1.354,10 - 20 unidades de borrifador plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza- frasco de 1.000 ml - Valor unit.: R$ 10,70 / Valor total: R$ 214,00; - 10 unidades de hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g,mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2 (500 gramas) - Valor unit.: R$ 21,51 / Valor total: R$ 215,10. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56016/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoL&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDAR$ 825,40R$ 825,40R$ 825,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 03/2022 Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023 Valor total da Ata: R$ 2.312,90 - 20 unidades de porta-copo, material: acrílico, com controle mecânico de uso (tipo alavanca), aplicação: copos descartáveis, capacidade: 100 copos de 150 ml a 200 ml - Valor unit.: R$ 41,27 / Valor total: R$ 825,40. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56116/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoREISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAR$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 05/2022 Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023 Valor total da Ata: R$ 5.200,00 - 20 unidades de luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, tipo: ambidestra, uso descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,00 / Valor total: R$ 520,00; - 20 unidades de luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, tipo: ambidestra, uso descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,00 / Valor total: R$ 520,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56216/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoZOOM COMERCIAL EIRELIR$ 470,00R$ 470,00R$ 470,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ZOOM COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 06/2022 Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023 Valor total da Ata: R$ 1.175,00 - 200 unidades de pano limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades. - Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$ 470,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56316/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoBONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDAR$ 795,30R$ 795,30R$ 795,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 07/2022 Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023 Valor total da Ata: R$ 4.307,00 - 20 unidades de vassoura, pelo sintético, cabo: madeira, comprimento cepa: 30 cm, com cabo, aplicação: limpeza em geral - Valor unit.: 6,64 / Valor total: R$ 132,80; - 250 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante e, essência: variado, aspecto físico: sólido, características adicionais: pastilha adesiva - Valor unit.: 2,65 / Valor total: R$ 662,50. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56416/03/2022769/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 572,21R$ 572,21R$ 572,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
56516/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MER$ 3.775,00R$ 3.775,00R$ 3.775,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 08/2022 Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023 Valor total da Ata: R$ 11.325,00 - 500 unidades de avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g,cm2, cor : com cor, componente: tiras para fixação e toalha absorvente, manga longa, punho malha, estéril, uso único, com barreira bacteriana e viral - Valor unit.: 7,55 / Valor total: R$ 3.775,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
56616/03/2022769/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
56716/03/202212/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSUSANA VELOSO DE SOUZA RANGELR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 11, 14, 15, 16, 21 e 22 de fevereiro de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022
56816/03/2022769/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
56916/03/2022769/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.
57016/03/20221047/2021OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLPK LTDAR$ 418,10R$ 418,10R$ 418,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LPK LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034. Ata de Registro de Preços nº 09/2022 Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023 Valor total da Ata: R$ 418,10 - 10 unidades de saboneteira giratória de vidro com suporte em aço inox - Valor unit.: 41,81 / Valor total: R$ 418,10. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
57116/03/2022769/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.