Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1383 | 21/06/2022 | 1482/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 311 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 15 de junho de 2022, considerando Memorando nº 206/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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1384 | 21/06/2022 | 1482/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 311 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 15 de junho de 2022, considerando Memorando nº 206/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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1385 | 21/06/2022 | 1482/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 311 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 15 de junho de 2022, considerando Memorando nº 206/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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1386 | 21/06/2022 | 1482/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 311 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 15 de junho de 2022, considerando Memorando nº 206/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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1387 | 21/06/2022 | 525/2021 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 3.932,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.932,68 |
Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA para a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de copeiragem, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, considerando Despacho nº 222/2022 do Departamento de Contratos às fls. 410, Carta da empresa às fls. 412, ACT às fls. 413-443, Parecer nº 044/2022 da Procuradoria Geral às fls. 454-465, Minuta do termo Aditivo às fls. 466-467, Despacho nº 265/2022 do Departamento de Contratos às fls. 469, Mapa de preços às fls. 470, Diligência nº 173/2022 da Controladoria às fls. 481, Despacho nº 309/2022 do Departamento de Contratos às fls. 483, Mapa de preços v.02 às fls. 484, Exame de Conformidade nº 990/2022 às fls. 497-498, Despacho nº 325/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
Vigência do contrato: 13/10/2021 a 13/10/2022
02 postos de copeiragem (Sede e Glória)
- Valor mensal antes da CCT - R$ 5.968,20 (R$ 2.984,10 cada posto)
- Valor mensal após CCT - R$ 6.497,26 (R$ 3.248,63 cada posto)
- Diferença: R$ 529,06
- Valor para 7 meses e 13 dias de outubro de 2022 (01/03 a 13/10/2022): R$ 3.932,68
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1388 | 21/06/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 141/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 267 e autorização da Presidência às fls. 269.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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1356 | 20/06/2022 | 366/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituir a funcionária Mayara Leite Veiga por motivos médicos na subseção do município de Cabo Frio nos dias 20 a 24/06/2022, considerando Memorando nº 081/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1125/2022 e autorização da Presidência. |
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1352 | 20/06/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 3.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 13, 16, 20 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 064/2022, 065/2022, 1284/2021, 066/2022, 067/2022 e pef 21/2022 |
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1353 | 20/06/2022 | 30/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2022, conforme portarias 115/2021, 861/2021, 1504/2021, 1505/2021 e pef 30/2022 |
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1354 | 20/06/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de maio de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1068/2022 |
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1355 | 20/06/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19 e 20 de maio de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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1329 | 15/06/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 10 e 14 de junho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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1330 | 15/06/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10 e 14 de junho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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1332 | 15/06/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 30 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 024/2022, 1281/2021 e pef 25/2022 |
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1333 | 15/06/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 24 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022 |
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1335 | 15/06/2022 | 31/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05 e 13 de abril de 2022, conforme portaria 023/2021 e pef 31/2022 |
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1336 | 15/06/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 11, 12, 13, 18, 28 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 59/2022 e pef 10/2022 |
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1339 | 15/06/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por complemento das atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07 e 10 de junho de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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1327 | 15/06/2022 | 385/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | JG DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇO | R$ 2.487,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.487,07 |
Valor empenhado a JG DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇO, para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 18-23 v.02, Despacho nº 082/2022 do Departamento de Contratos às fls. 25, Despacho nº 037/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 48, Despacho nº 139/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Despacho nº 137/2022 da CPL às fls. 69, Despacho nº 664/2022 da Presidência às fls. 71, Despacho nº166/2022 da CPL às fls. 73, Despacho nº 107/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Minuta do contrato às fls. 81-84, Parecer nº 048/2022 da Procuradoria Geral às fls. 115-123, Diligência nº 177/2022 da Controladoria às fls. 145, Exame de Conformidade nº 981/2022 às fls. 151-153, Despacho nº 240/2022 da CPL às fls. 155 e autorização da Presidência às fls. 157.
Valor total do contrato: 2.487,07
- 02 tendas gazebo 3,0 x 3,0 metros com uma parede conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 1.005,55 / Valor médio total: R$ 2.011,10;
- 10 cadeiras plásticas com braço, empilhável, cor branca - Valor unit.: R$ 47,597 / Valor total: R$ 475,97.
*Este empenho refere-se a OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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1328 | 15/06/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/06/2022 meia diária de viagem para realizar atendimento à Operação Corpus Christi no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 075/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1113/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/06/2022 meia diária de viagem para realizar atendimento à Operação Corpus Christi no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 075/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1113/2022 e autorização da Presidência. |
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