Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
1919 | 07/10/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 669, 837, 867, 871, 915, 986, 976, 1036, 1120 de 2021 e pef 197/2021 |
|
1920 | 07/10/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 1028 e 1101 de 2021 pef 195/2021 |
|
1921 | 07/10/2021 | 525/2021 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 17.904,60 | R$ 8.355,48 | R$ 8.355,48 | R$ 3.580,92 | R$ 5.968,20 |
Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade n° 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.
Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022
Valor total do contrato: R$ 71.618,40
Valor unitário mensal: R$ 2.984,10
Valor mensal para 02 postos: R$ 5.968,20
Valor para 03 meses/2021: R$ 17.904,60 |
|
1922 | 07/10/2021 | 213/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 1098/2021e pef 213/2021 |
|
1923 | 07/10/2021 | 140/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 07/10/2021 realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 044/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1217/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 15/10/2021 acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, no valor de R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 043/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1204/2021 e autorização da Presidência. |
|
1924 | 07/10/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021 |
|
1925 | 07/10/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1201/2021 e autorização da Presidência. |
|
1907 | 06/10/2021 | 117/2021 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 30.000,00 | R$ 6.547,61 | R$ 6.547,61 | R$ 10.000,00 | R$ 13.452,39 |
Complemento da nota de empenho n° 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74. |
|
1908 | 06/10/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021, considerando Memorando n° 305/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1181/2021 e autorização da Presidência. |
|
1901 | 05/10/2021 | 219/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021 |
|
1902 | 05/10/2021 | 254/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1163/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1163/2021 e autorização da Presidência.
|
|
1903 | 05/10/2021 | 207/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021 |
|
1904 | 05/10/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis – RJ no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1193/2021 e autorização da Presidência. |
|
1905 | 05/10/2021 | 1163/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Rosimere Ferreira Santana, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 302/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1174/2021 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 301/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1173/2021 e autorização da Presidência
|
|
1906 | 05/10/2021 | 116/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para complemento do empenho nº 83/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho n° 453/2021 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência às fls. 19. |
|
1893 | 04/10/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
|
1894 | 04/10/2021 | 375/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
|
1895 | 04/10/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
|
1896 | 04/10/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Macaé – RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando n° 093/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1159/2021 e autorização da Presidência. |
|
1897 | 04/10/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021, conforme pef 222/2021 |
|