Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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941 | 07/06/2021 | 447/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLARA MARIA FONSECA SILVA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 |
Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021 |
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942 | 07/06/2021 | 219/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021 |
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943 | 07/06/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21 |
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944 | 07/06/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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945 | 07/06/2021 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 32.047,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.047,77 |
Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 477, Despacho nº 038/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Despacho n° 145/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 366 e autorização da Presidência às fls. 368.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021
Valor do condomínio das salas 601 e 602: R$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 05 meses - R$ 20.193,60
Valor do condomínio da sala 1001: R$ 2.075,86 mensal / Valor para 05 meses - R$ 10.379,30
Troca do elevador: R$ 192,37 (parcela de agosto)
Garagem: R$ 282,50 (R$ 56,50 mensal - 5 meses).
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 |
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933 | 02/06/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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934 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 |
Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 13/2020 às fls.552-556, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 013/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 334,00
- 01cento de bucha, tamanho 06 - Valor unit.: R$ 0,15/ Valor total: R$ 0,15.
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935 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP | R$ 2.031,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.031,80 |
Valor empenhado a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 11/2020, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 011/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 10.311,70
- 15 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R$ 18,00/ Valor total: R$ 270,00;
- 20 unidades de fita isolante elétrica, pvc, antichama, cor preta, comprimento 20 m, largura 19 mm - Valor unit.: R$ 3,50/ Valor total: R$ 70,00;
- 20 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,4 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R$ 40,39/ Valor total: R$ 807,80;
- 05 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 380,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: vermelha, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: azul material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 15 unidades de canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 20 x 10 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo, fio, sem divisórias - Valor unit.: R$ 3,20/ Valor total: R$ 48,00. |
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936 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42,75 |
Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 10/2020 às fls.534-542, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 010/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 256,50
- 15 unidades de fita veda rosca, teflon, comprimento: 50 m, largura: 180mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260º C, normas ABNT, mil spec t-27730-a - Valor unit.: R$ 2,85/ Valor total: R$ 42,75. |
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892 | 01/06/2021 | 390/2016 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 520,00 | R$ 448,12 | R$ 448,12 | R$ 0,00 | R$ 71,88 |
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das salas 601, 602 e 1001 do Anexo Glória referente aos exercício de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral às fls. 343, Despacho nº 214/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 345-347 e autorização da Presidência às fls. 355.
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893 | 01/06/2021 | 1455/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.600,80 | R$ 3.600,80 | R$ 3.600,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.
Valor de cada pavimento: R$ 900,20
Valor para os 3º/4º/5º e 6º andares: R$ 3.600,80
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894 | 01/06/2021 | 1455/2015 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.700,00 | R$ 1.568,40 | R$ 1.568,40 | R$ 0,00 | R$ 131,60 |
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora da taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente aos exercícios de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.
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895 | 01/06/2021 | 444/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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896 | 01/06/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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897 | 01/06/2021 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 8.731,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.731,90 |
Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 185/2021 do Departamento de Contratos às fls. 461, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 462, Parecer nº 030/20321 da Procuradoria às fls. 470-475, Despacho nº 208/2021 do Departamento de Contratos às fls. 477, Manifestação da empresa às fls. 478, Mapa de pesquisa de preços às fls. 489, Exame de Conformidade nº 454/2021 da Controladoria Geral às fls. 495-496 e autorização da Presidência às fls. 500.
Vigência do contrato: 06/06/2021 a 06/06/2022
- Aluguel: R$ 900,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R$ 6.120,00
- Condomínio (estimado): R$ 350,00 mensal / Valor para 6 meses e 24 dias de junho/21: R$ 2.380,00
- IPTU (estimado): R$ 30,65 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 183,90
- Taxas bancárias: R$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 48,00 |
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898 | 01/06/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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899 | 01/06/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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900 | 01/06/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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901 | 01/06/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.736,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 20, 21, 25 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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902 | 01/06/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 07, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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