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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
95531/05/2019932/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da posse CEENF no Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 082/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 663/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
95631/05/2019932/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosAISAR SANTANA MATOSR$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira AISAR SANTANA MATOS, para participar da posse CEENF no Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 086/2018 do Departamento de Ética às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 663/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
95731/05/2019442/2015EstimativoLocação de Bens ImóveisALINE PEREIRA VENTURAR$ 15.529,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.529,89
Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando manifestação do locador do imóvel às fls. 241, Parecer nº 034/2019 da Procuradoria Geral às fls. 252-267, Minuta do 2º Termo Aditivo às fls. 268-270, Nota de Análise nº 019/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 199/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 276, correio eletrônico do locador do imóvel às fls. 277-281, Parecer nº 336/2019 da Controladoria Geral às fls. 288 e autorização da Presidência às fls. 292. Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020 Aluguel: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 mensal - 06 meses e 29 dias); Condomínio (estimado): R$ 3.496,22 (R$ 501,85 mensal - 06 meses e 29 dias); IPTU (estimado): R$ 859,20 (R$ 143,20 mensal - 06 meses); Taxas bancárias (estimado): R$ 28,50 (R$ 4,75 mensal - 06 meses).
94130/05/201963/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 1.976,00R$ 1.976,00R$ 1.976,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20,21, 22 e 23 de maio de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019
94230/05/2019116/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA LUCIA TANAJURA MACHADOR$ 4.560,00R$ 4.560,00R$ 4.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2019 , conforme portaria 448/19 e pef 116/2019
94330/05/2019330/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINA ALVES FELIPPER$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 2.736,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em02, 04, 08, 17, 26 e 30 de abril de 2019 , conforme portaria 621/2018 e pef 330/2019
94430/05/2019338/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GHISLAINE DE MATOS FERREIRA, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 338/2019
94530/05/2019102/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITOR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 102/2019
94630/05/2019140/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZAR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 140/2019
94730/05/2019105/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoDEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIROR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, de atividade politico representativa exercida em 14 de maio de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 105/2019
94830/05/2019331/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 331/2019
94930/05/2019293/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoUILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOSR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 20, 23 e 28 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 293/2019
95030/05/2019335/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOSIMAR SANTOS BARBOSAR$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 3.040,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 335/2019
95130/05/2019104/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15 e 17 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 104/2019
93729/05/2019874/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir Conselheira e Colaboradora em realização de depoimentos de testemunhas dos processos éticos, no Município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 10 a 11/06/2019, considerando Memorando nº 139/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 560/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
93829/05/2019912/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 322,50R$ 322,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
93929/05/2019912/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilILTON MARCIO LOUZADA THASMOR$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 11 e 12/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.
94029/05/201992/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 20, 21, 22 e 23 de maio de 2019, conforme portaria 311/2019 e ´pef 92/19
93228/05/2019677/2019OrdinárioPatrocínioASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABENR$ 17.000,00R$ 17.000,00R$ 17.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - ABEN, para fazer face às despesas com patrocínio no 20º Seminário Nacional de Ensino e Pesquisa em Enfermagem - SENPE, organizado pela ABEn/UFRJ, a ser realizado no período de 24 a 28 de junho 2019, por meio de fornecimento de 1.500 bolsas de lona, considerando Parecer nº 033/2019 da Procuradoria Geral às fls. 14-19, Despacho nº 450/2019 da Presidência às fls. 20, Parecer nº 048/2019 da Procuradoria Geral às fls. 34-38, Despacho nº 029/2019 da Infraestrutura às fls, 40, Parecer nº 332/2019 da Controladoria Geral às fls. 78-80, Termo de Referência às fls. 82-83, Despacho nº 157/2019 da Procuradoria Geral às fls. 86, Proposta de Patrocínio da ABEn-RJ às fls. 90-91, Minuta do Contrato às fls. 118-121 e autorização da Presidência às fls. 128.
93328/05/201901/2019EstimativoGratificação / Salário - SubstituiçõesCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIROR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.000,00
Complemento do empenho nº 51/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 040/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 31, Despacho nº 205/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33, Despacho nº 572/2019 da Presidência às fls. 34, Despacho nº 216/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 35 e autorização da Presidência às fls. 37.