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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
91322/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesELIANE MONTEIRO DE PAULAR$ 183,52R$ 183,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91422/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesMARIELLY DE SOUZA MAIAR$ 76,85R$ 76,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91522/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECAR$ 40,36R$ 40,36R$ 40,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91622/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesKELLY DA SILVA DE FREITASR$ 76,85R$ 76,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KELLY DA SILVA DE FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91722/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCAROLINE GRACINDA GOMES TARDEMR$ 59,37R$ 59,37R$ 59,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91822/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesANA MARIA CORAZANI FREITASR$ 20,39R$ 20,39R$ 20,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA MARIA CORAZANI FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
91922/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJORGETE DA CONCEIÇÃO SILVAR$ 20,39R$ 20,39R$ 20,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
92022/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRAR$ 20,39R$ 20,39R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
92122/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesVERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOSR$ 20,39R$ 20,39R$ 20,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
92222/05/2019864/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBIANCA SILVA PIRESR$ 285,51R$ 285,51R$ 285,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA SILVA PIRES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52.
90521/05/2019875/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilFABIO SILVA DE JESUSR$ 270,00R$ 270,00R$ 270,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
90621/05/2019875/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04.
90721/05/2019875/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMONICA CUNHARSKI FERROR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora MONICA CUNHARSKI FERRO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04.
87720/05/201992/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 14, 15 e 16 de maio de 2019, conforme Portaria 311/2019 e Pef 92/2019
87820/05/201963/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 3.952,00R$ 3.952,00R$ 3.952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 10, 13, 14, 16 e 17 de maio de 2019, conforme Portaria 450, 451, 461/2019 e Pef 63/2019
87920/05/2019104/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSAULO LIMA DA SILVA YANOWICHR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12 e 17 de abril de 2019, conforme Portaria 04/2018 e Pef 104/2019
88020/05/2019292/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA MARCELINO SOARESR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 15, 25 e 30 de abril de 2019, conforme Portaria 714/2018 e Pef 292/2019
88120/05/20191952/2018EstimativoPassagens AéreasV & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDAR$ 182.940,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 182.940,12
Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, para a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Parecer da Controladoria às fls. 179-180, Despacho 008/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 220, Parecer nº 043/2019 da Procuradoria Geral às fls. 269-270, Nota de Análise nº 017/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 133/2019 da CPL às fls. 276, autorização da Presidência às fls. 279 e Despacho nº 193/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 283. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R$ 300.002,10 Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 298.002,00 Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 24.833,50 Valor estimado para 07 meses e 11 dias de maio de 2019: R$ 182.940,12
88220/05/20191952/2018EstimativoPassagens RodoviáriasV & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDAR$ 1.227,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.227,84
Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, para a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens rodoviárias, considerando Parecer da Controladoria às fls. 179-180, Despacho 008/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 220, Parecer nº 043/2019 da Procuradoria Geral às fls. 269-270, Nota de Análise nº 017/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 133/2019 da CPL às fls. 276, autorização da Presidência às fls. 279 e Despacho nº 193/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 283. Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020 Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias: R$ 300.002,10 Valor total estimado para para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10 Valor estimado mensal para passagens rodoviárias: R$ 166,68 Valor estimado para 07 meses e 11 dias de maio de 2019: R$ 1.227,84
88320/05/2019855/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLYR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar fiscalização na UPA Tamoios no Município de Cabo Frio – RJ no dia 31/05/2019, considerando Memorando nº 713/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 556/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.