até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
155429/08/20181386/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosVERA LUCIA BATISTA RODRIGUESR$ 35,04R$ 35,04R$ 35,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERA LUCIA BATISTA RODRIGUES, referente a devolução de valores pagos em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1386/2018 e autorização da Presidência às fls 12.
152028/08/2018690/2014OrdinárioServiço De SegurançaTRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDAR$ 82.034,72R$ 19.785,92R$ 19.785,92R$ 0,00R$ 62.248,80
Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, prestadora de serviços de vigilância desarmada do COREN-RJ, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 12/2014, considerando Parecer da Procuradoria às fls. 1179-1186, Parecer da Controladoria às fls. 1191-1192, novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 1244, Despacho n° 385/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1245 e autorização da Presidência às fls. 1251.Vigência do contrato: 01/09/2018 a 31/08/2019Valor total do contrato: R$ 246.104,16Vigilância desarmada - Sede 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal) Vigilância desarmada - Gloria 44 hrs semanais diurnas: R$ 5.213,14 (mensal); Vigilância desarmada - Sede 12 x 36 diurnas: R$ 10.082,40 (mensal);Valor total mensal: R$ 20.508,68 / Valor para 4 meses do exercício 2018 - R$ 82.034,72.
152128/08/2018320/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 12, 17, 23, 24 e 30 de julho de 2018, conforme Portaria 04, 428, 430/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 320/2018.
152228/08/20181368/2016OrdinárioDespesas BancáriasCEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 400.000,00R$ 52.110,60R$ 50.254,55R$ 0,00R$ 347.889,40
Complemento do empenho nº 55/2018 a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à contratação de instituição financeira para a prestação de serviços de folha de pagamento, cobrança com registro e processamento de movimentações financeiras, considerando Despacho nº 1028/2018 dos Fiscais de Contrato às fls. 182 e autorização da Presidência às fls. 183.Valor total estimado do contrato: R$ 1.900.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018.
150627/08/20181450/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoSUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUESR$ 350,00R$ 350,00R$ 350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar do TAC da Casa de Saúde Santa Maria no Município do Rio de Janeiro – RJ nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 500/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 789/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
150727/08/20181451/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 382,50R$ 382,50R$ 382,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Presidente do COREN-RJ, a 2ª Tesoureira do COREN-RJ e a Chefe Fiscal ao Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 172/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.
150827/08/20181451/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoTHATIANA ARRUDA FERREIRAR$ 405,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 405,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe Fiscal Sede THATIANA ARRUDA FERREIRA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Memorando nº 488/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 04.
150927/08/20181451/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANA LÚCIA TELLES FONSECAR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 05.
151027/08/20181451/2018OrdinárioDiárias ConselheirosELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 483,75R$ 483,75R$ 483,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do encontro de Enfermeiros RTs da região Noroeste Fluminense no Município de Campos os Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 786/2018 às fls. 08 e autorização da Presidência às fl. 06.
151127/08/20181452/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCELO BARBOSA DE MENDONCAR$ 645,00R$ 645,00R$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ nos dias 03 a 05/09/2018, considerando Memorando nº 249/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 793/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência às fl. 01.
151227/08/20181456/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de Ordem do MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 29/08/2018, considerando Memorando nº 178/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 795/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
151327/08/20181457/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda da Presidência ao Município de Itatiaia - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 177/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 797/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
151427/08/20181458/2018OrdinárioDiárias e Ajuda de CustoIBERE NIELSON SÃO PEDROR$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização por Ex Ofício da Presidência ao Município de Cabo Frio - RJ no dia 30/08/2018, considerando Memorando nº 176/2018 da Infraestrutura e Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 796/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
151527/08/2018466/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoREGINA CÉLIA CARVALHO VERASR$ 2.128,00R$ 2.128,00R$ 2.128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, por atividades politico-representativas exercidas em 11,12, 18, 19, 24, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018.
151627/08/2018339/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIARR$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 2.660,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 09, 10, 17, 19, 23 e 24 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 333, 334, 335 e 634/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018.
151727/08/2018690/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFERNANDA DE CARVALHO DANTASR$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 1.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 11, 19, 26 e 27 de julho de 2018, conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018.
151827/08/2018313/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCINTIA ALVES CERVANTES REISR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em03, 06, 09, 12, 27 e 30 de julho de 2018, de acordo com as Portarias 04, 625 e 678/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018.
151927/08/2018319/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFABRÍCIO DA SILVA BASTOSR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 07 e 14 de junho de 2018 e em 23 de julho de 2018 considerando portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 319/2018.
150524/08/2018315/2018OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIZETH LUCIO RAMOSR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político-representativas exercidas nos dias 10, 16, 20, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 343 e 630/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018.
150423/08/2018965/2017OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosDUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.MER$ 7.790,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.790,00
Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 120/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 384, Despacho nº 387/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 389.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro: 5.000 un;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem: 10.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro II - Técnico de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro III - Auxiliar de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Econômico Financeiro: 2.000 un;- Capa de Processo Administrativo: 1.000 un;- Capa de Processo CRT: 1.000 un.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018.