Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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94 | 12/02/2016 | PEF 052/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | SID ORLEANS CRUZ | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA APARECIDA F LIMA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme memo presidencia 047/2016. |
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97 | 12/02/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao memo 46/2016 presidência. |
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53 | 11/02/2016 | PAD 222/2015 | Ordinário | Material de Expediente | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 7.991,42 | R$ 7.991,42 | R$ 7.991,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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54 | 11/02/2016 | PAD 006/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TEC. SELMA ANTONIO DA SILVA | R$ 15,33 | R$ 15,33 | R$ 15,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
valor referente MATERIAL EXPEDIENTE exercicio 2016. |
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55 | 11/02/2016 | 008/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ROSIENE SILVA DE CASTRO | R$ 16,85 | R$ 16,85 | R$ 16,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TEC. SELMA ANTONIO DA SILVA, pelo reembolso de excesso de pagamento em anuidade 2015. |
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56 | 11/02/2016 | PEF 007/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28.000,00 | R$ 1.549,15 | R$ 1.549,15 | R$ 26.450,85 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROSIENE SILVA DE CASTRO, reembolso de anuidade 2016 paga em excesso. |
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51 | 05/02/2016 | PEF 024/2016 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 11.369,52 | R$ 10.543,00 | R$ 10.543,00 | R$ 826,52 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, pela aquisição dos serviços exercício 2016. |
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52 | 05/02/2016 | PAD.249/2015 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 7.305,75 | R$ 5.608,34 | R$ 5.608,34 | R$ 0,00 | R$ 1.697,41 |
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, pela aquisição ou serviços prestados. |
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72 | 05/02/2016 | PEF 22/16 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 117,21 | R$ 117,21 | R$ 117,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. |
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40 | 04/02/2016 | mem.37e38/16 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 234,42 | R$ 234,42 | R$ 234,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, desenvolver atividades internas no departamento de fiscalização COREN RO. |
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41 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, mem. 37 e 38/2016 - SE, conforme anexos. |
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42 | 04/02/2016 | mem.037e38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 180,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, mem. 37 e 38/2016, conforme anexos. |
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43 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, mem.037e38/2016, conforme anexo. |
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44 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, pela aquisição ou serviços prestados. |
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45 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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46 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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47 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, pela aquisição ou serviços prestados. |
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48 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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49 | 04/02/2016 | mem.037 e 38/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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50 | 04/02/2016 | PEF 023/2016 | Global | Locação de Software | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 5.070,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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