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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
104116/10/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 66,84R$ 66,84R$ 66,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento complementar de INSS referente nota fiscal 222 - J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME.
103415/10/2014PA 183OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80)R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Reunião Plenária do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/10 a 17/10/14.
103515/10/2014PRCI 107126GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 10.495,00R$ 10.495,00R$ 8.396,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015.
103615/10/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 0,60R$ 0,60R$ 0,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ISS referente a setembro.
103715/10/2014PRCI 98408EstimativoGêneros AlimentíciosMARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME (CNPJ:02.798.830/0001-31)R$ 1.505,00R$ 294,00R$ 294,00R$ 1.211,00R$ 0,00
Referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato vinculado a DL 042/2012, fornecimento mensal de galões de água (20l) para a subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 2.520,00. Vigência de 27/05/2014 à 26/05/2015.
105315/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoOSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)R$ 2.500,00R$ 10,00R$ 10,00R$ 2.490,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 27/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 27/11/2014. Empenho 1053.
105415/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoSHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49)R$ 1.500,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 1.344,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 19/12/2014.
105515/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99)R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 19/12/2014. EMPENHO 1055.
105615/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37)R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de VIVIANE CAMARGO SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. Empenho 1056.
105715/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 1.000,00R$ 146,55R$ 146,55R$ 853,45R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 23/12/2014. EMPENHO 1057
105815/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoTHALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68)R$ 2.000,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 5,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/10/2014 até 15/12/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 23/12/2014. EMPENHO 1058.
102914/10/2014PRCI 101120GlobalServiço De SegurançaTEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09)R$ 76.706,15R$ 76.706,14R$ 9.024,24R$ 0,01R$ 0,00
Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudent
103014/10/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 685,00R$ 685,00R$ 685,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 138/2014. Aquisição (01) Gaveteiro argila.
103114/10/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 1.578,00R$ 1.578,00R$ 1.578,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 139/2014. Aquisição (03) Armário alta argila.
103214/10/2014PRCI 110220OrdinárioAparelhos E Utensílios De Copa E CozinhaDANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62)R$ 3.852,00R$ 3.852,00R$ 3.852,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (08) Purificador de água natural/gelada com refil.
103314/10/2014PRCI 110220OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaDANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA ME (CNPJ:07.075.255/0001-62)R$ 2.047,50R$ 2.047,50R$ 2.047,50R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº 141/2014. Aquisição (50) Refil/filtro para purificador de água.
102213/10/2014PA 1081OrdinárioDiárias ColaboradoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 2 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Divinolandia, no período de 07/10 a 09/10/14 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 22/1
102313/10/2014PA 61OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Ilhabela e Caraguatatuba, no período de 13/10 a 15/10/14.
102413/10/2014PA 1335OrdinárioDiárias ColaboradoresARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Curso, na Sede, no período de 07/10 a 08/10/14.
102613/10/2014PA 2027OrdinárioGêneros AlimentíciosDPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61)R$ 9.209,00R$ 9.209,00R$ 9.209,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 142/2014. Aquisição (100) cx Açucar Refinado em sache de 5g; (100) fr Adoçante dietetico liquido 100ml; (240) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moido.