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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
107929/10/2014PA 422OrdinárioDiárias ColaboradoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Jaú-SP, no período de 03/11 a 05/11/14.
106727/10/2014PA 3008OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89)R$ 7.700,00R$ 7.700,00R$ 7.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente contratação de empresas prestadoras de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Pregão Presencial SRP nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Ata SRP nº 019/2014.
106827/10/2014PA 2001OrdinárioMobiliários Em GeralITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96)R$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0157/2014. Aquisição (03) Gaveteiro 4 gavetas; (05) Mesa retangular.
106927/10/2014PA 2002OrdinárioMobiliários Em GeralTECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52)R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aqusição (06) Cadeira staff - preta.
106324/10/2014PA 1239OrdinárioDiárias ColaboradoresVANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)
106424/10/2014PA 1242OrdinárioDiárias ColaboradoresREGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização na cidade de Cunha, no período de 29 e 30/10 (datas alteradas, conforme e-mail anexa ao pagto.)
106524/10/2014PA 4522OrdinárioMaterial De ExpedienteART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09)R$ 403,50R$ 403,50R$ 403,50R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 27/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0153/2014. Aquisição (50) Carimbo 14x38mm; (06) Carimbo 40x60mm.
106624/10/2014PA 3624OrdinárioDiárias ConselheirosDANIELLE CRISTINE GINSICKE (CPF:263.994.508-45)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 66º CBEN, na cidade de Belém-PA, no período de 27/10 a 30/10/14.
107224/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)R$ 500,00R$ 52,65R$ 52,65R$ 447,35R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1072.
107324/10/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 19/12/2014 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/12/2014. EMPENHO 1073.
105223/10/2014PA 2024OrdinárioMaterial De ExpedienteJFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48)R$ 13.396,00R$ 13.396,00R$ 13.396,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 697/2014; Ordem de Fornecimento OF. 0154/2014. Aquisição (900) pç Caneta Esferografica Cristal cor preta; (400) pç Cola bastão 10g; (70) cx Envelope plastico c/4 furos - tamanho oficio-caixa c/400; (4000) pç Envelope
105022/10/2014PA 3869OrdinárioDiárias ColaboradoresWILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.
105122/10/2014PA 3991OrdinárioDiárias ColaboradoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente manutenção de equipamentos de TI na subseção de Araçatuba, no período de 20/10 a 23/10/14.
104821/10/2014PA 2540OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisCRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34)R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014.
104921/10/2014EstimativoVerba Indenizatória De ConselheirosCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 66.423,14R$ 66.325,00R$ 66.325,00R$ 98,14R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação
104420/10/2014PA 4590GlobalServiço De Coleta De Informações De Jornais E RevistasSEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ:37.535.259/0001-47)R$ 1.202,74R$ 1.185,80R$ 169,40R$ 16,94R$ 0,00
Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024
104620/10/2014PA 1339OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo: 1/2 diárias complementar para realização de visita fiscalizatória nos municípios de Itarapuã Paulista, Itaoca e Ribeira no período de 05/08/2014 a 06/08/2014; 1 e 1/2 ref
103816/10/2014PRCI 107126GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 3.888,30R$ 3.888,30R$ 2.392,80R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015.
103916/10/2014PA 2540OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisCRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34)R$ 1.357,50R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação.
104016/10/2014PA 2540OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisEXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME (CNPJ:45.147.550/0001-76)R$ 3.339,00R$ 3.339,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP.