até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
94615/09/2014PA 2025OrdinárioMaterial De ExpedienteMULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)R$ 14.670,00R$ 14.670,00R$ 14.670,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 134/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm.
94815/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014.
95215/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014.
93712/09/2014PA 225OrdinárioDiárias ColaboradoresRAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14.
93812/09/2014PA 2595OrdinárioDiárias ColaboradoresEDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.
93912/09/2014PA 2805OrdinárioDiárias ColaboradoresRICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14.
94012/09/2014PA 3994OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.
94112/09/2014PA 3991OrdinárioDiárias ColaboradoresLUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14.
93111/09/2014PA 3871OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente cobertura de inauguração do totem no Hospital de base de São José do Rio Preto, no período de 09/09 a 10/09/14.
93211/09/2014PA 524OrdinárioDiárias ColaboradoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14.
93311/09/2014PA 3951GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)R$ 37.038,70R$ 37.038,70R$ 19.734,38R$ 0,00R$ 0,00
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Va
93411/09/2014EstimativoEnergia ElétricaELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97)R$ 500,00R$ 390,14R$ 390,14R$ 109,86R$ 0,00
Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro.
93511/09/2014PRCI 90440GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisBASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27)R$ 66,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 66,48R$ 0,00
Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2
92410/09/2014PA 3473OrdinárioDiárias ColaboradoresWILLIAM COUTO SHINZATO (CPF:162.421.868-70)R$ 128,00R$ 128,00R$ 128,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e inicio dos trabalhos no NAPE Registo, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14.
92510/09/2014PA 61OrdinárioDiárias ColaboradoresANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14.
92610/09/2014PA 3959OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Taxa de Funcionamento (Parcela ùnica) referente ao ano de 2014.
92710/09/2014OrdinárioTelefonia Móvel E FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)R$ 5,17R$ 5,17R$ 5,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de conta referente Agosto-2014.
94710/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)R$ 500,00R$ 178,00R$ 178,00R$ 322,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de undefined, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/11/2014.
91009/09/2014OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCOLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)R$ 41.700,70R$ 37.000,00R$ 37.000,00R$ 4.700,70R$ 0,00
Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
91209/09/2014PA 1374OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88)R$ 1.112,00R$ 1.112,00R$ 1.112,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente Convocação para atendimento ao público, na SEDE, no período de 12/08 a 15/08/14.