Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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921 | 09/09/2014 | PA 3740' | Ordinário | Material Para Comunicações | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 7.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.760,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 132/2014. Aquisição: (50) Base discadora com fone de ouvido monauricular e microfone; (50) Headset (microfone e fone de ouvido). |
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922 | 09/09/2014 | PA 3741 | Ordinário | Material Para Comunicações | PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA. (CNPJ:65.414.476/0001-14) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao Pregão Eletrônico SRP 21/2014, Ordem de Fornecimento nº 133/2014. Aquisição (50) Protetor auricular em courino. |
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929 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.993,47 | R$ 1.993,47 | R$ 6,53 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 929. |
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930 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 1.000,00 | R$ 144,50 | R$ 144,50 | R$ 855,50 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/10/2014 em favor de MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. EMPENHO 930. |
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949 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 180,30 | R$ 180,30 | R$ 819,70 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 18/11/2014. |
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950 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 380,10 | R$ 380,10 | R$ 1.619,90 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/11/2014. |
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951 | 08/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 870,28 | R$ 870,28 | R$ 1.129,72 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 08/11/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/11/2014. |
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906 | 05/09/2014 | PA 689 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (25%), referente Audiência de Instrução dos processos 250 e 300/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 24/09 a 25/09/14. |
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907 | 05/09/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), sendo: 1/2 referente a complemento de pagamento efetuado em 16/08 incorretamente e 1 diária referente ROP 444 do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 20/08 a 21/08/14. |
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908 | 05/09/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados - ref. manutenção Sistema Folha de pagamento - Setembro-14 |
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904 | 04/09/2014 | PRCI 107164 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente ao SISDOC 51768/2013; MEMO 250/2013; Cotação Eletrônica 122/2013. Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 128/2014. Aqusição: (16) Toner Samsung 307 IMP ML-4510/5010/5015. |
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905 | 04/09/2014 | PRCI 107164 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | AIDC TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:07.500.596/0001-38) | R$ 2.850,00 | R$ 2.849,88 | R$ 2.849,88 | R$ 0,12 | R$ 0,00 |
Referente Cotação Eletrônica 5/2014, Pregão Eletrônico 007/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 0127/2014. Aquisição (20) Leitor de código de barras. |
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923 | 04/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 500,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/11/2014 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/11/2014 . EMPENHO 923. |
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928 | 04/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/10/2014. EMPENHO 928. |
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887 | 03/09/2014 | 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 6.629,76 | R$ 6.629,76 | R$ 5.143,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. |
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888 | 03/09/2014 | PA 964 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente aquisição (01) uma Banheira com estrutura em aço com pintura em epóxi, tecido pvc e peças plásticas 93x77x52cm. |
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889 | 03/09/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a Oficina de Dimensionamento, na cidade de Piracicaba, no período de 07/08 a 09/08/14. |
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890 | 03/09/2014 | PA 1435 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29) | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARISTELA MASSUDA ORTIZ VOLPE, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (10%), referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, nas cidades de Itapetininga, no período 19/08 a 20/08, Registro, no período de 27/08 a 28/08, Tremembé, no período |
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891 | 03/09/2014 | PA 638 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente Fiscalização e Reunião, na cidade de Registro, no período de 02/09 a 04/09/14. |
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892 | 03/09/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente Visita à Santa Casa, na cidade de Ourinhos, no período de 04/09 a 05/09/14. |
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