Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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853 | 18/08/2014 | PA 1984 | Global | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 115.377,92 | R$ 41.434,08 | R$ 19.126,48 | R$ 73.943,84 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$ |
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855 | 18/08/2014 | 1983/2014 | Global | Hospedagem e translados | LAH EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:14.778.525/0001-67) | R$ 122.866,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110.983,48 | R$ 11.883,00 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40. |
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856 | 18/08/2014 | PRCI 3034/2014 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | MPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57) | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014. |
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909 | 18/08/2014 | PRCI 96053 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 20.247,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011. |
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850 | 15/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO. |
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844 | 14/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 8,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014. |
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847 | 14/08/2014 | PA 1374/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%) |
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848 | 14/08/2014 | PA 106074/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 611.862,88 | R$ 611.862,88 | R$ 581.652,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2 |
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849 | 14/08/2014 | PA 106074/2013 | Global | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 27.533,84 | R$ 15.785,96 | R$ 15.785,96 | R$ 11.747,88 | R$ 0,00 |
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente |
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873 | 14/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 2.000,00 | R$ 765,98 | R$ 765,98 | R$ 1.234,02 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014. |
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831 | 12/08/2014 | PA 3585/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%) |
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833 | 12/08/2014 | PA 3606/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 ( 2 e 1/2 diária 100%) |
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834 | 12/08/2014 | PA 3606/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014 |
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835 | 12/08/2014 | PA 593/2014 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%) |
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836 | 12/08/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,47 | R$ 3,47 | R$ 3,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790. |
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837 | 12/08/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 ( 4,5 diárias 100%) |
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838 | 12/08/2014 | PRCI 104372 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 40.230,26 | R$ 39.549,71 | R$ 39.549,71 | R$ 0,00 | R$ 680,55 |
Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s |
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843 | 12/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 800,00 | R$ 776,85 | R$ 776,85 | R$ 23,15 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014. |
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839 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.844,42 | R$ 1.844,42 | R$ 155,58 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014. |
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840 | 11/08/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 700,00 | R$ 636,00 | R$ 636,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014. |
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