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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
85318/08/2014PA 1984GlobalPassagens DiversasTITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04)R$ 115.377,92R$ 41.434,08R$ 19.126,48R$ 73.943,84R$ 0,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$
85518/08/20141983/2014GlobalHospedagem e transladosLAH EVENTOS EIRELI - ME (CNPJ:14.778.525/0001-67)R$ 122.866,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 110.983,48R$ 11.883,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 308.826,40.
85618/08/2014PRCI 3034/2014OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosMPK CONSULT GESTAO & SERVICOS LTDA ME (CNPJ:13.054.395/0001-57)R$ 2.304,00R$ 2.304,00R$ 2.304,00R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com aditivo de 25% da OS.11/2014 de serviço de buffet. OS.13/2014, CV 03/2014.
90918/08/2014PRCI 96053GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77)R$ 20.247,10R$ 20.247,10R$ 20.247,10R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de manutenção de ar condicionado no edifício Sede, PRCI 96053. Valor co contrato 20.247,10 vigência 08/07/2014 a 07/09/2014, PE 22/2011.
85015/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 0,41R$ 0,41R$ 0,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, REFERENTE ISS NFS-E 201) J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME, RECOLHIDO COM ATRASO.
84414/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 8,69R$ 8,69R$ 8,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , PARA PAGAMENTO DE ROP (9,45%), REFERENTE ÀS NOTAS 11563-203,109 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. Conforme PERD/COMP nº 40525.67995.080514.1.3.04-5743 de 08/05/2014.
84714/08/2014PA 1374/2014OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88)R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, diárias para realização de atendimento ao público na sede do Coren/SP durante o período de 12/08/2014 a 15/08/2014 ( 3,5 diárias - 100%)
84814/08/2014PA 106074/2013GlobalPlano De SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 611.862,88R$ 611.862,88R$ 581.652,46R$ 0,00R$ 0,00
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2
84914/08/2014PA 106074/2013GlobalINSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À CooperativasINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 27.533,84R$ 15.785,96R$ 15.785,96R$ 11.747,88R$ 0,00
Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor destinado ao pagamento da contribuição previdenciária, correspondendo a 4,50% do valor do contrato , conforme LF 8212/91 e IN RFB 971/2009. Referente
87314/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 2.000,00R$ 765,98R$ 765,98R$ 1.234,02R$ 0,00
Suprimento de fundo de 14/08/2014 até 14/10/2014 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 24/10/2014.
83112/08/2014PA 3585/2014OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA,diárias para realização de visitas fiscalizatórias nos municípios de Itapirapuã Paulista, itaoca e Ribeira durante o período de 05/08/2014 a 06/08/2014 (01 diária 100%)
83312/08/2014PA 3606/2014OrdinárioDiárias ServidoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para realização de audiência na 1º vara Federal de Tupã , período de 11/08/2014 a 13/08/2014 ( 2 e 1/2 diária 100%)
83412/08/2014PA 3606/2014OrdinárioDiárias ServidoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATISSEN , diárias para participação em reunião dos departamentos jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais durante o período de 07/08/2014 a 10/08/2014
83512/08/2014PA 593/2014OrdinárioDiárias ServidoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, diárias para realização de fiscalização em Porto Ferreira - SP , durante o período de 13/08/2014 a 14/08/2014 (1,5 diária 100%)
83612/08/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3,47R$ 3,47R$ 3,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP, pagamento de multa e juros sobre Iss competência a Julho/2014 conf. DAM nº 38108790.
83712/08/2014PA 1373OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de diárias para auxílio no atendimento ao profissional na sede do Coren/SP durante o período de 11/08/2014 a 15/08/2014 ( 4,5 diárias 100%)
83812/08/2014PRCI 104372EstimativoPassagens DiversasL. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)R$ 40.230,26R$ 39.549,71R$ 39.549,71R$ 0,00R$ 680,55
Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s
84312/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoRAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13)R$ 800,00R$ 776,85R$ 776,85R$ 23,15R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/08/2014 até 12/09/2014 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para Prestação de Contas 22/09/2014.
83911/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 1.844,42R$ 1.844,42R$ 155,58R$ 0,00
Suprimento de fundo de 07/08/2014 até 06/09/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/09/2014.
84011/08/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 700,00R$ 636,00R$ 636,00R$ 64,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 02/10/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/10/2014.