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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
216519/08/2024640/2023OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisHELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME (CNPJ:05.375.394/0001-86)R$ 1.217,49R$ 1.217,49R$ 1.217,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELPMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRONICOS LTDA ME, conforme Seguro de Equipamentos Audiovisuais, Pregão Eletrônico: 31/2023, . Este valor é referente à indenização do processo de seguro para o conserto da câmera de vídeo.
216619/08/2024890/2019EstimativoÁgua E EsgotoSOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13)R$ 600,00R$ 252,04R$ 160,14R$ 347,96R$ 0,00
Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2024, empenho complementar ao 40.
216719/08/2024346/2024OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 2.875,50R$ 2.875,50R$ 2.875,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do curso de capacitação Masterclass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial, para o período de 24/08/2024 a 28/08/2024, ID 11225.
216819/08/20245795/2024OrdinárioDiárias ServidoresROBSON ROCHA JOVITO (CPF:277.847.758-65)R$ 2.389,50R$ 2.389,50R$ 2.389,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 4,50 diárias para participar de reunião para estruturação do treinamento online que será disponibilizado para as equipes da Prodesp que atuarão nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo, a realizarse no período entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024 na subseção Marília/SP, para o período de 12/08/2024 a 16/08/2024, ID 11343.
216919/08/202411294/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na cidade de Baruru e moderar atividade presencial do programa Cuidando de quem cuida na palestra sobre Praticas integrativas: auriculoterapia para o bem-estar físico mental. para o período de 25/08/2024 a 26/08/2024, ID 11355.
217019/08/202410556/2021OrdinárioDiárias ConselheirosDJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades e palestras referentes ao projeto Coren-SP com você e representar o Conselho na mesa oficial de abertura, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11360.
217119/08/20241192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diária para transportar os empregados da Gerência de Comunicação ao município de Araçatuba para cobertura do evento Coren-SP Com Você, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11362.
217219/08/20245917/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96)R$ 2.182,50R$ 2.182,50R$ 2.182,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4,50 diária para representar o projeto Coren Participativo na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 25/08/2024 a 29/08/2024, ID 11372.
217319/08/20241153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 2.075,00R$ 2.075,00R$ 2.075,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para participar da mesa de abertura no congresso Nursing em Fortaleza/CE do dia 29/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 30/08/2024, ID 11382.
214216/08/20243864/2023OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonNATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1446.
214316/08/20244/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)R$ 5.280,00R$ 5.280,00R$ 5.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no mês de julho/2024, conforme id 11300.
214416/08/20241626/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03)R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução em julho/2024, conforme id 11309.
214516/08/202404763/2024OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA (CNPJ:48.205.748/0001-57)R$ 8.360,00R$ 8.360,00R$ 8.360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA, conforme IN 15/2024, Contratação de 04 (quatro) inscrições para o evento “Terceirização de Bens e Serviços Públicos”, a ser realizado na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o palestrante), voltadas a empregados lotados na Controladoria Geral do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL 26/08/2024 a 29/08/2024.
214616/08/202412940/2021GlobalPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 2.635.367,22R$ 2.635.367,22R$ 2.405.822,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE - 43.643.139/0001-66,CONFORME PE n° 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025.
214716/08/20245892/2023 OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosTEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ:17.615.848/0001-28)R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, conforme PE 05/2024, Item 16 – Revista Quantidade: 20.000 Valor Unitário R$ 1,89 Valor Total: R$ 37.800,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025.
214816/08/20242556/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54)R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, no mês de julho/2024, conforme 10791.
214916/08/20242890/2023OrdinárioDiárias ConselheirosDANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Congresso Nursing em Fortaleza/CE nos dias 29 e 30/08/2024, para o período de 28/08/2024 a 31/08/2024, ID 11340
215016/08/202410904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 13/08/2024 a 16/08/2024, ID 11264
215116/08/202410904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 2.905,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Corem-SP no 3º Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva - CIETI 2024 & Congresso Fleci, a realizar-se entre os dias 14 e 16/08/2024, no Centro de Convenções do Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR., para o período de 04/08/2024 a 07/08/2024, ID 11265
215216/08/20246013/2022OrdinárioDiárias ConselheirosLUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1320ª plenária, para o período de 15/08/2024 a 16/08/2024, ID 11326