Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1433 | 04/07/2023 | 006/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação no projeto Coren-SP com Você na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7477. |
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1434 | 04/07/2023 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Atividade do Projeto Conselheiro Participativo nos municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7498. |
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1435 | 04/07/2023 | 5519/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para o Evento do Coren com você, com o objetivo de palestrar para o cuidando de quem cuida, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7511. |
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1436 | 04/07/2023 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Corem São Paulo no projeto conselheiro participativo, Mogi Guaçu-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7517. |
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1424 | 04/07/2023 | 7518/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7385. |
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1425 | 04/07/2023 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7379. |
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1426 | 04/07/2023 | 622/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 19/06/2023, conforme id 7392. |
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1427 | 04/07/2023 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7407. |
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1428 | 04/07/2023 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7487. |
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1429 | 04/07/2023 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7436. |
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1430 | 04/07/2023 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7453.
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1431 | 04/07/2023 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7470 |
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1432 | 04/07/2023 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, Marília-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7475. |
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1413 | 03/07/2023 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Representação do COREN-SP no atendimento de profissionais de enfermagem, renovação de CIP, realização de atendimento para pagamento de anuidades atrasadas, e esclarecimento de dúvidas dos profissionais de enfermagem, Jaú-SP, no Período de: 02/07/2023 Até: 06/07/2023, ID: 7447. |
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1414 | 03/07/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras na sede do Coren-SP no dia 10/04 e em Itu no dia 27/04/2023, conforme id 6995. |
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1415 | 03/07/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, - Livreto de Bolso I, quantidade: 5000. Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 6.000,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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1416 | 03/07/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 0.50 diárias, para a Reunião Presencial do GTEE na sede Coren São Paulo com a coordenadora Ivany, São Paulo-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7400. |
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1417 | 03/07/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 Dare. |
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1418 | 03/07/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7218. |
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1419 | 03/07/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7339. |
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