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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
18702/01/20232884/2018EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisNeo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)R$ 175.000,00R$ 168.251,94R$ 168.251,94R$ 6.748,06R$ 0,00
Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para a prestação de serviços de vale combustível para veículos do Coren-SP, Pregão Eletrônico 12/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1455/2018. Vigência 06/07/2022 a 05/07/2023, conforme planilha da GCC,
18802/01/2023765/2018EstimativoDivulgações DiversasTUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)R$ 21.860,30R$ 21.525,45R$ 21.525,45R$ 334,85R$ 0,00
Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato n° 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 19/2018, PA de contratação n° 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2022 a 31/10/2023, conforme Relação da GCC.
18902/01/202326/2018EstimativoHospedagem e transladosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.
19002/01/202326/2018EstimativoPedágiosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato n° 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.
19102/01/20232296/2018EstimativoIntermediação De EstágiosCIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)R$ 13.591,20R$ 8.441,92R$ 6.864,65R$ 0,00R$ 5.149,28
Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018 e Subprocesso nº 3539/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme relação da GCC.
19202/01/202348/2018EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasExcellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)R$ 8.632,32R$ 8.632,32R$ 7.912,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda. Objeto: Condomínio da Subseção de Sorocaba. Dispensa de Licitação nº 04/2019, Subprocesso nº 629/2019, Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, com vigência de 01/03 a 28/02/2025, conforme relação da GCC
19302/01/20232542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 5.260.970,64R$ 3.324.107,46R$ 3.324.107,46R$ 1.936.863,18R$ 0,00
Valor empenhado a Unimed do Estado de São Paulo, referente ao contrato nº 26/2019, vinculado ao Pregão nº 15/2019 e subprocesso nº 2542/2014. Objeto: serviço de assistência médico hospitalar. Vigência contratual: 15/08/2022 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC.
19402/01/2023 1052/2015 OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 1.062,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realização de inspeções no município de Piracicaba e São Pedro, no período de 04/01/2023 a 06/01/2023, conforme ID 6017.
19502/01/20231052/2015 OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realizar inspeção no município de Dourado, 1 diária de 09/01/2023 a 10/01/2023, ID 6018.
19602/01/2023216/2015 OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para realização de inspeções de acordo com planejamento 2023 (instituições sem inspeção desde 2013 e 2015) , 1 diária no período de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6130.
19702/01/2023 650/2018 OrdinárioDiárias ConselheirosWILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para Análises de Pareceres e Orientações Fundamentadas elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, 1,5 diárias de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6134.
19802/01/2023628/2019 OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais pelo Projeto Ingressa Coren para ativação de inscrições e emissão das CIPs dos concluintes da graduação em Enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Preto, 1,5 diárias de 04/01/2023 a 05/01/2023, conforme ID 6137.
19902/01/20232898/2022 OrdinárioDiárias ConselheirosPATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para reunião da Presidência e Conselheiros coordenadores dos projetos da gestão, para alinhamento das ações para 2023, 1,5 diárias de 09/01/2023 a 10/01/2023, conforme ID 6141
20002/01/202313059/2021OrdinárioServiços de certificação digitalAR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22)R$ 98,50R$ 98,50R$ 98,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, sub processo 2571/2022, PE 04/2022, Descrição dos Itens ITEM 01 Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3 com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R$ 98,50. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023
20102/01/20234459/2019EstimativoServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoDESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)R$ 2.125,00R$ 2.125,00R$ 2.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO N° 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 3011/2023, conforme relação da GCC.
20202/01/20234459/2019EstimativoServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoREGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Guarulhos, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. VIgência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.
20302/01/20234459/2019EstimativoServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoREGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Osasco, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. VIgência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.
20402/01/2023892/2019EstimativoEstagiáriosESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 716.200,00R$ 716.200,00R$ 716.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023.
20502/01/20234459/2019EstimativoServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoREGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 990,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 990,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Sorocaba, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. VIgência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.
20602/01/20234459/2019EstimativoServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoREGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)R$ 490,00R$ 490,00R$ 490,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Santo Amaro, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. VIgência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.