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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74027/06/2022178/22OrdinárioDiárias ServidoresALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)R$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.5 diária, para Acompanhamento de reunião entre o presidente James Francisco e o conselheiro Anderson Rodrigues com representantes da Prefeitura de Colina e posterior divulgação nos canais de comunicação do Coren-SP, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022. Conforme indica o ID 4810
74127/06/2022892/2019EstimativoVale TransporteSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 5.000,00R$ 222,66R$ 222,66R$ 4.777,34R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.
74227/06/2022171/2022OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o Coren-SP como Presidente na Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, ROP 543ª, no período de 24/07/2022 a 28/07/2022. Conforme indica o ID 4814
73624/06/2022234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para realização de duas inspeções no município de Piracicaba, que dista mais de 120km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 2h, no período de 28/06/2022 a 29/06/2022. Conforme indica o ID 4745
73724/06/20222562/2019OrdinárioDiárias ServidoresFERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4773
73824/06/2022155/2022OrdinárioDiárias ConselheirosÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4776
73223/06/2022342/2022OrdinárioDiárias ServidoresREGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1 diária, para realizar Inspeção em Itaberá, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4743
73323/06/2022216/2015OrdinárioSentenças Judiciais Cíveis3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.270,69R$ 1.270,69R$ 1.270,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 3° VARA FEDERAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, para pagamento de processo: 00009748-41.2012.4.03.6103 ERLAINE RAMOS DA SILVA
73423/06/20222903/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalGREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90)R$ 20.792,00R$ 20.792,00R$ 16.252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN N° 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Refere-se aos Treinamentos: Item 1) MS-900: Microsoft 365 Fundamentals (Oferecido a título de cortesia pela Green Treinamentos na contratação de outros cursos da família Microsoft 365): Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 8hs); Item 2) MS-100: Microsoft 365 Identify and Services: Turma fechada live, na modalidade videoconferência, destinada a até 10 participantes (c/h: 40 hs) - Valor do Item: R$ 11.208,00 (onze mil, duzentos e oito reais); Item 3) MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor Unitário do Item (inscrição): R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) - Valor total do Item: R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais); Item 4) MS-500: Microsoft 365 Security Administration: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 32 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R$ 1.112,50 (um mil cento e doze e reais e cinquenta centavos) - Valor total do item: R$ 4.540,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais). O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 180 (cento e oitenta dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022. AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL. Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho): Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9
73523/06/20222903/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalGREEN TREINAMENTO LTDA (CNPJ:59.941.708/0001-90)R$ 6.664,00R$ 5.331,20R$ 5.331,20R$ 0,00R$ 1.332,80
Valor empenhado a GREEN TREINAMENTO LTDA, conforme IN N° 02/2022, Objeto: Ações de desenvolvimento ofertadas pela Green Treinamento Ltda relacionada ao Microsoft 365, voltadas a empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação do Coren-SP. Refere-se ao Treinamento: Item 5) MS-203: Microsoft 365 Messaging: Turma aberta live, na modalidade videoconferência, correspondendo a 5 (cinco) inscrições (c/h: 40 hs) - Valor unitário do item (inscrição): R$ 1.332,80 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) - Valor total do item: R$ 6.664,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). O projeto Básico da Contratação e Proposta Comercial apresentadas pela Contratada vinculam-se a esta Nota de Empenho. Considerando a validade da proposta comercial, todos os treinamentos acima relacionados deverão ser realizados em até 90 (noventa dias) contados da data de assinatura da proposta comercial, 21/06/2022. AS DATAS PREVISTAS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS CORRESPONDEM ÀQUELAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO OU, DE COMUM ACORDO, AGENDADAS ENTRE CONTRATANTE E CONTRADADA, RESPEITADO O PRAZO DE VENCIMENTO DO EMPENHO, 31/12/2022 E DA PROPOSTA COMERCIAL. Dados da responsável pelo Aceite do Instrumento Contratual (Nota de Empenho): Adriana Pinto Corrêa Ribeiro CPF 176.260.518-07 - RG 23.760.802-9
72622/06/2022495/2015OrdinárioDiárias ServidoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para fiscalizações em Piraju, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4696
72722/06/20222484/2015OrdinárioDiárias ServidoresRAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4715
72822/06/20221379/2018OrdinárioDiárias ServidoresFLÁVIA CRISTINA BIANCHIN (CPF:260.934.358-22)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLAVIA CRISTINA BIANCHIN, para pagamento de 3.5 diárias, para participação do 12º Seminário Administrativo do Cofen, conforme designação na portaria COREN-SP, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4716
72922/06/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.5 diárias, para representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais em atividade no município de Batatais, no período de 22/06/2022 a 23/06/2022. Conforme indica o ID 4748
73022/06/2022649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5.5 diárias, para a realização do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente e Adamantina, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4760
73122/06/202210904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5.5 diárias, Para desenvolver atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Adamantina e Presidente Prudente, no período de 19/06/2022 a 24/06/2022. Conforme indica o ID 4767
71920/06/20221138/2015OrdinárioDiárias ServidoresCAMILA SOUZA SANCHES (CPF:362.519.628-01)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3.5 diárias, para participar do 12º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem em São Luis MA, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022. Conforme indica o ID 4672
72020/06/2022195/2015OrdinárioDiárias ServidoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2 diárias, para realização de fiscalizações nas seguintes instituições, USF Barra do Sahy; USF Juquehy II; UFS Boiçucanga; Fundação Casa de Caraguatatuba; e Centro de Reabilitação José Teixeira, no período de 07/06/2022 a 09/06/2022. Conforme indica o ID 4678
72120/06/20221056/2015OrdinárioDiárias ServidoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diária, para realizar reunião técnica com a equipe de fiscalização da área 13 e discussão de demandas junto ao Gestor Técnico, no período de 13/06/2022 a 13/06/2022. Conforme indica o ID 4694
72220/06/2022149/2015OrdinárioDiárias ServidoresGILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária, para realização de inspeção nas unidades da rede básica de Boa Esperança do Sul e no Pronto Socorro de Gavião Peixoto, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4734