Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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703 | 08/06/2022 | 3458 ID 155876 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03) | R$ 2.000,00 | R$ 405,77 | R$ 405,77 | R$ 1.594,23 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundos n.º 30 de 08/06/2022 até 07/07/2022 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2022. Nota de Empenho n.º 703. |
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697 | 07/06/2022 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 106.965,60 | R$ 106.965,60 | R$ 99.339,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme PA 3621/2020, Pregão Eletrônico n° 08/2021, para prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, o valor do presente empenho é proporcional à estimativa de emissão de bilhetes de passagem estimada pela área requisitante dos serviços. Valor total da Contratação R$ 305.616,00. Vigência Contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023. Empenho complementar ao n° 289/2022, conforme solicitação da GCC. |
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698 | 07/06/2022 | 02985/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 212.108,89 | R$ 149.340,11 | R$ 128.326,52 | R$ 1.709,61 | R$ 61.059,17 |
Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. |
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699 | 07/06/2022 | 02985/2022 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 16.077,18 | R$ 13.534,66 | R$ 12.060,24 | R$ 0,00 | R$ 2.542,52 |
Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL Nº 03/2022. Objeto: Contratação emergencial para aquisição, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades do Coren-SP nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP). VIGÊNCIA CONTRATUAL 13/06/2022 A 12/06/2023. |
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700 | 07/06/2022 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 2.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias, para fiscalização Projeto NAAF, pernoite na cidade São José do Rio Preto, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022. Conforme indica o ID 4649 |
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690 | 06/06/2022 | 4576/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON (CPF:259.397.908-95) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 02 diárias, para realização de inspeção Inicial em 06 Unidades de Saúde em município com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4593. |
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691 | 06/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 14/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4600. |
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692 | 06/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções em municípios com distância superior à 110 Km da subseção de Campinas, no período de 21/06/2022 a 22/06/2022. Conforme indica o ID 4601. |
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693 | 06/06/2022 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO para pagamento de 01 diária, para INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE ESF VII FAU-PAD F PROC. 1162/2020-CÓD: 17026; INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-PAD F PROC.1161/2020 CÓD: 41055;INSPEÇÃO INSTITUIÇÃO UNIDADE DE ESF VI VILA SAO JOSE, PAD F PROC. 1160/2020,CÓD. 36283, com pernoite no município de Miracatu, no período de 20/06/2022 a 21/06/2022. Conforme indica o ID 4609. |
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694 | 06/06/2022 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 02 diárias, para realização de 04 inspeções iniciais no município de Barra do Chapéu, distante mais de 180km da subseção, no período de 13/06/2022 a 15/06/2022. Conforme indica o ID 4613. |
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695 | 06/06/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para pagamento de 01 diária, para Realizar inspeções conforme planejamento de 2022, no período de 13/06/2022 a 14/06/2022. Conforme indica o ID 4639. |
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696 | 06/06/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 3.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 6,50 Diárias, pelo motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem, com pernoite no município de Marília. Período de 19/06/2022 a 25/06/2022, ID 4645. |
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688 | 03/06/2022 | 13568/2021 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60) | R$ 23.447,54 | R$ 23.447,54 | R$ 23.447,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme PE. N° 13/2022, Objeto: Prestação de serviços de seguro para cobertura de bens
patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/06/2022 À 03/06/2023. |
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689 | 03/06/2022 | 3457 ID 155875 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 2.000,00 | R$ 430,60 | R$ 430,60 | R$ 1.569,40 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundos n.º 28 de 03/06/2022 até 16/06/2022 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/06/2022. Nota de Empenho n.º 689. |
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687 | 02/06/2022 | 58 ID 152475 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 6.000,00 | R$ 2.085,93 | R$ 2.085,93 | R$ 3.914,07 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundos n.º 27 de 02/06/2022 até 01/07/2022 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/07/2022. Nota de Empenho n.º 687. |
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680 | 01/06/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com autoridades do Poder Legislativo da Cidade de Itapeva, Período de: 01/06/2022 Até: 02/06/2022, ID 4604. |
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681 | 01/06/2022 | 1932/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 1,00 diária Motivo: REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS COM DISTANCIA SUPERIOR A 110 KM DA SUBSEÇÃO CAMPINAS, período Período de: 07/06/2022 Até: 08/06/2022, ID: 4598 |
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682 | 01/06/2022 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento 1,50 Motivo: Designa conselheiros para atuarem como palestrantes nas atividades comemorativas da Semana de Enfermagem 2022, no âmbito do Coren-SP. Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4594. |
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683 | 01/06/2022 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Ministrar palesta Uma voz para liderar - Investimento na enfermagem em respeito aos seus direitos para garantir a saúde global? na Escola Técnica de Saúde em Caragautatuba, Período de: 27/05/2022 Até: 28/05/2022, ID: 4589. |
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684 | 01/06/2022 | 652 ID 153069 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 2.000,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n.º 24 de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/07/2022. Nota de Empenho n.º 684. |
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