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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
53618/04/20221273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme visita solicitada pela subseção de Itapetininga, com fiscalizações agendadas em São Pedro. No período de 29/03/2022 a 30/03/2022. Conforme indica o ID 4195
53718/04/2022459/2018OrdinárioDiárias ServidoresCARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 2 diárias, para fiscalização em Jarinu, município com mais de 110 KM de distância da Subseção São José dos Campos. No período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4219
53818/04/2022649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.5 diárias, para acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em Presidente Prudente. No período de 17/04/2022 a 21/04/2022. Conforme indica o ID 4314
53918/04/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.5 diárias, por motivo de acompanhamento de visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem em São José do Rio Preto conforme convocatória do NAAF 079/2022. No período de 10/04/2022 a 15/04/2022. Conforme indica o ID 4288
54018/04/20221262/2021OrdinárioDiárias ConselheirosFERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.5 diárias, para representar o COREN-SP durante atividade junto ao núcleo de acompanhamento a fiscalização em Presidente Prudente. No período de 10/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4290
54118/04/202210557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.5 diárias, para Representar o Coren-SP em Audiência Publica de implantação das 30h no município de Jardinópolis. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4296
53313/04/20221422-ID 153840OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFCATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 16 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 533.
53413/04/20221137-ID 153555OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFMARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 17 de 13/04/2022 até 12/05/2022 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/05/2022. Nota de Empenho n.º 534
53513/04/202211002/2021GlobalPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 4.762.500,00R$ 4.762.500,00R$ 4.734.273,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021, subprocesso 02354/2022 . Objeto: Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência contratual: 24/04/2022 à 23/04/2023, conforme solicitação da GCC - Contratação.
53212/04/202211945/2021GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93)R$ 4.000,64R$ 3.533,63R$ 3.066,63R$ 0,00R$ 467,01
Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/09/2024.
51611/04/2022195/2015OrdinárioDiárias ServidoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias, para fins das seguintes Fiscalizações: DIA 11/04/2022: CÓD. 6234 - PA BOIÇUCANGA; DIA 12/04/2022: CÓD. 13741 - CENTRO DE REABILITAÇÃO; E CÓD. 6232 - CIAMA/BLH; DIA 13/04/2022: CÓD. 6223 - UBS TOPOLÂNDIA E CÓD. 6222 - USF BAREQUEÇABA; 14/04/2022 - CÓD. 12831 - ESF CENTRO, no período de 11/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4216
51711/04/2022385/2018OrdinárioDiárias ServidoresCAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 01 diária, para fins de INSPEÇÕES PARA FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I - CÓDIGO 13401, CENTRO DE SAUDE III / USF VILA - CÓDIGO 7060 e UBS PEREQUE - CÓDIGO 13994, localizadas no município de Ilhabela, no período de 18/04/2022 a 19/04/2022. Conforme indica o ID 4218
51811/04/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 3.705,00R$ 3.705,00R$ 3.705,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,5 diárias, para Acompanhamento de Visita fiscalizatória e acolhimento ao profissional de enfermagem conforme convocatória do NAAF na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022. Conforme indica o ID 4239
51911/04/2022150/2015OrdinárioDiárias ServidoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 02 diárias, para REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO E "OPERAÇÃO HEMODIÁLISE" DETERMINADA PELO COFEN na cidade de Pariquera-Açu, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4223
52011/04/20221052/2015OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 02 diárias, para realizar 04 inspeções no município de Areiópolis, no período de 12/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4229
52111/04/20221052/2015OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 420,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária, para realizar inspeções de rotina, atendendo programação anual em Itapirapuã Paulista, no período de 19/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4230
52211/04/20221261/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para posse presencial da CEE em Birigüi, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4248
52311/04/202210904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,5 diárias, para realização de palestra e participação da cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, modalidade presencial na Unimed de Birigui Cooperativa de Trabalho Médico, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4250
52411/04/2022216/2015OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções de retorno da Resolução Cofen nº 617/2019, conforme retomada do planejamento 2022 em Itararé, no período de 07/04/2022 a 08/04/2022. Conforme indica o ID 4251
52511/04/2022686/2016OrdinárioDiárias ServidoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 02 diárias, para atender aos memorandos de designação, a fim de realizar as ações de inspeções nas unidades de saúde em Registro SP, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4253.