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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52611/04/2022686/2016OrdinárioDiárias ServidoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 01 diária, para atendimento aos memorandos de designação, a fim de realizar as inspeções nas unidades de saúde de Iguape SP, no período de 25/04/2022 a 26/04/2022. Conforme indica o ID 4254
52711/04/2022216/2015OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeções iniciais afim de apurar denuncia protocolada na Ouvidoria do Coren-SP em Coronel Macedo, no período de 13/04/2022 a 14/04/2022. Conforme indica o ID 4257
52811/04/2022234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária, para realização de inspeção em unidades do município, distante cerca de 120 km da subseção. Previsto realizar inspeção de retorno + apuração denúncia (código 39988) em 11/04, pernoite em Piracicaba, e inspeção inicial (código 5806) em 12/04, com retorno após. No período de 11/04/2022 a 12/04/2022, conforme indica o ID 4260
52911/04/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias, para Representar o Coren-SP através da Comissão de Relações Institucionais CRI, em audiência publica às 18h30 na Câmara de Vereadores de Jardinópolis -SP em pauta regulamentação da jornada em 30h/s sem redução salarial para os profissionais de enfermagem, no período de 11/04/2022 a 12/04/2022. Conforme indica o ID 4261
53011/04/2022234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 diárias, para realização de três inspeções iniciais no município de Brotas, não fiscalizadas desde 2015; município com distancia maior de 200km da subseção de Itapetininga , deslocamento médio 3h30, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022. Conforme indica o ID 4269
53111/04/20221273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária, para PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO 6ºs E 9ºs ANOS DA ESCOLA ESTADUAL MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO , NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. No período de 06/04/2022 a 06/04/2022. Conforme indica o ID 4277
51308/04/20221252/2020EstimativoServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsRede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)R$ 3.920,91R$ 499,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.421,67
Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Assessoria Contábil , Vigência contratual: 12/04/2022 a 11/04/2023
51408/04/20221882EstimativoVale TransporteNet Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)R$ 124.010,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 124.010,41
Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme • Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO , Vigência contratual: 15/04/2022 a 14/04/2023
51508/04/202211945/2021GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisRobson S Lacerda (CNPJ:30.296.870/0001-10)R$ 4.064,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.064,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson S Lacerda, subprocesso n° 2018/2022, PE 02/2021, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar Vigência Contratual DE 14/04/2022 À 13/09/2024.
51007/04/2022953/2022OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA (CNPJ:10.416.091/0001-02)R$ 7.650,00R$ 7.650,00R$ 7.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA, conforme IN Nº 01/2022, Objeto da Licitação Treinamento com a temática Fiscalização Administrativa de Contratos Terceirizados .
51107/04/2022755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diária para Motivo: Participar como Conselheiro Presidente do Coren-SP, na 540ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, entre os dias 25 a 29 de abril de 2022, com início às 09h, na cidade de Brasília-DF, Período de: 26/04/2022 Até: 28/04/2022.
51207/04/2022464/2018EstimativoPropaganda e Publicidade (Marketing)Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023.
50906/04/2022868-ID 153285OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFMILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)R$ 1.000,00R$ 60,00R$ 60,00R$ 940,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n.º 15 de 06/04/2022 até 05/05/2022 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/05/2022. Nota de Empenho n.º 509.
50605/04/2022495/2015OrdinárioDiárias ServidoresSILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias Motivo: Atender solicitação do Ministério Público de Agudos e designação da Chefia Técnica, Período de: 22/03/2022 Até: 24/03/2022, ID: 4126.
50705/04/20221/2015OrdinárioDiárias ServidoresGEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3,00 diárias para Motivo: Realizar fiscalização em cumprimento ao planejamento anual, Período de: 11/04/2022 Até: 14/04/2022,ID: 4204.
50805/04/2022196/2020OrdinárioSentenças Judiciais CíveisTRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento do processo: 0000399-62.2022.8.26.0453, Autor: Maria Laura Barros Khouri
50504/04/202210781/2021OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRAFICA CS EIRELI (CNPJ:10.651.441/0001-07)R$ 8.250,00R$ 8.250,00R$ 8.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAFICA CS EIRELI, Nº do Subprocesso 13966/2021, Número da Licitação PE 22/2021, Item 3: Manual A5 II. Impressão de 101 até 200 páginas mais a capa (simples sem orelha); Dimensão (fechado): 148 x 210 mm; Papel miolo: Offset branco 75 g/m²; Cores do miolo: 1x1; Capa em Triplex 250g/m², com laminação fosca numa das faces; Cores da capa: 4x0; Encadernação: Lombada quadrada, vincada, colada. Até 3 layouts diferentes durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos)Vigência da ATA de Registro de Preços 21/12/2021 A 20/12/2022.
50001/04/2022755/2018OrdinárioDiárias ConselheirosJAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designado Presidente para participar da Assembleia Extraordinária de Presidente, do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, Período de: 05/04/2022 Até: 06/04/2022, ID ID: 4200.
50101/04/2022495/2021OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonLUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para acobertar despesa com pagamento de jeton referente ao exercício/2022.
50201/04/2022594/2015OrdinárioDiárias ServidoresCLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Atender a duas designações da chefia técnica, de inspeções de retorno, sendo uma de rotina e uma pela Operação Hemodiálise Cofen, conforme programação e memorandos anexos, Período de: 11/04/2022 Até: 12/04/2022, ID: 4205. .