Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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1384 | 21/12/2022 | 03006/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.142.978/0001-05) | R$ 1.113.936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.113.936,00 |
Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, conforme Pregão Eletrônico nº 34/2022, pela aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade “Select Plus” incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses, para atendimento das necessidades do Coren-SP. Vigência do contrato 27/12/22 a 26/02/2026 (38 meses). |
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1385 | 21/12/2022 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 808,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto. |
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1366 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.166,32 | R$ 2.110,88 | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1131/2022. |
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1367 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 7.150,00 | R$ 2.650,00 | R$ 2.650,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1031/2022. |
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1368 | 20/12/2022 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 65.706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.706,00 |
Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, ref ao PE 23/2022, ATA de Registro de preço n°17/2022, Contrato n° 26/2022, para fins de contratação do item 1 - Ferramenta “Microsoft Power BI – PRO”, para realização de Business Intelligence (BI), através de subscrição pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações durante o período. Quantidade: 94 unidades - Valor unitário: R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Vigência do contrato: 20/12/2022 a 19/12/2024. |
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1369 | 20/12/2022 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme . Pregão Eletrônico n° 12/2018, Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren-SP (vale combustível), Vigência: 06/07/2021 a 05/07/2023, complementar ao empenho n° 762/2022. |
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1370 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 5.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1109. |
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1371 | 20/12/2022 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Representar o Coren SP no Congresso Nacional em Brasilia - DF. De 13/12/2022 a 15/12/2022, 2,5 diárias com deslocamento realizado no dia 13/12, devido o inicio das atividades no dia 14/12 pela manhã. |
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1372 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, empenho complementar n° 255/2022. |
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1373 | 20/12/2022 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a participação no Projeto Ingressa Coren conforme portaria do projeto para dezembro e convocatória já anexadas, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme ID 6087 |
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1374 | 20/12/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 316,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias DARE: n°220590160585135 e 220590160579592 |
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1375 | 20/12/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Registro, no dia 13/12/2022, para entrega de carteira profissional e participação da colação de grau da UNIVR-Registro, no período de 13/12/2022 a 13/12/2022 , conforme ID 5606 |
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1358 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 237. |
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1359 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 6.940,68 | R$ 3.422,52 | R$ 3.422,52 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 156/2022 |
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1360 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 5.322,00 | R$ 1.082,00 | R$ 1.082,00 | R$ 4.240,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 1219/2022. |
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1361 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.638,62 | R$ 1.759,08 | R$ 1.759,08 | R$ 879,54 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1079. |
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1362 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.110,88 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1038/2022. |
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1363 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.110,88 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1028/2022. |
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1364 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1037/2022 |
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1365 | 20/12/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.055,44 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 455,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 1039/2022 |
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