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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
117730/05/2023486/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestras no Coren-SP Educação nos dias 10/04 e 25/04/2023, conforme id 7186.
117830/05/20232633/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRICARDO FERRER (CPF:325.444.718-24)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RICARDO FERRER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Coren-SP Educação, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7110.
117930/05/20232542/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresFLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" Educação no dia 25/04/2023, conforme id 7142.
118030/05/20234263/2022EstimativoVerba Indenizatória de ConselheirosCLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)R$ 32.000,00R$ 20.650,00R$ 20.650,00R$ 11.350,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 880.
118130/05/2023196/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 342,60R$ 342,60R$ 342,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare.
116230/05/20235643/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)R$ 814,50R$ 814,50R$ 814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7177.
116330/05/20235/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresRIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Primeiro Emprego no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6970.
116430/05/20231112/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresCLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré- SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178.
116530/05/202311523/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresBRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)R$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6994.
116630/05/202311301/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coordenação do evento Coren com Você em Ribeirão Preto no dia 02 de junho de 2023, Ribeirão Preto- SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7180.
116730/05/20231306/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)R$ 4.668,00R$ 4.668,00R$ 4.668,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7091.
116830/05/20232125/2018OrdinárioDiárias ServidoresGISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)R$ 531,00R$ 531,00R$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF AGROCHA 2 E 3, CÓD. 47705; HOSPITAL SÃO JOÃO, CÓD. 1427; ESF JARDIM SÃO PAULO, CÓD. 15592; E ESF NOSSO TETO, CÓD. 30297, Registro-SP, no Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7182.
116930/05/20232367/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Programa Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7116.
117030/05/2023747/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)R$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 2.210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7128.
117130/05/2023 3106/2016OrdinárioDiárias ServidoresGIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24)R$ 265,50R$ 265,50R$ 265,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para o acompanhamento em pericia insalubridade na subseçao Botucatu, Botucatu-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7193.
117230/05/20231153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades da Semana da enfermagem 2023 do Coren-SP, nos dias 22 e 23/05/2023 nos municípios de Porto Ferreira, Sta. Rita do Passa Quatro e Jaboticaba, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7202
117330/05/20231273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para a Representação em evento do SAMU-SP, nas comemorações do mes da enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7204.
117430/05/202310557/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para o pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210.
117530/05/20232433/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7148.
117630/05/20234898/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação de forma on line nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP em 27/04/2023, conforme id 7170.