até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4003/01/2022890/2019EstimativoÁgua E EsgotoSERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)R$ 1.430,00R$ 802,70R$ 802,70R$ 627,30R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4103/01/2022890/2019EstimativoÁgua E EsgotoSOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13)R$ 1.650,00R$ 1.062,45R$ 1.062,45R$ 587,55R$ 0,00
Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A, PARA acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4203/01/2022890/2019EstimativoÁgua E EsgotoCOMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)R$ 180.000,00R$ 147.157,44R$ 147.157,44R$ 32.709,09R$ 133,47
Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4303/01/2022890/2019EstimativoÁgua E EsgotoSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)R$ 11.000,00R$ 4.844,47R$ 4.844,47R$ 6.155,53R$ 0,00
Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4403/01/2022890/2019EstimativoÁgua E EsgotoDEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)R$ 1.540,00R$ 1.222,22R$ 1.222,22R$ 317,78R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4503/01/2022892/2019EstimativoFGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 4.691.067,83R$ 4.014.227,84R$ 3.528.963,65R$ 516.408,70R$ 160.431,29
Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2022.
4603/01/2022DIVERSOSEstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 1.200.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2022.
4703/01/2022890/2019EstimativoTelefonia Móvel E FixaTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 329.171,79R$ 221.842,62R$ 221.730,51R$ 102.329,17R$ 5.000,00
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2022.
4803/01/20222480/2019EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 50.000,00R$ 14.594,10R$ 14.594,10R$ 35.405,90R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2022.
4903/01/20223083/2018EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 2.870.820,52R$ 1.987.677,09R$ 1.987.677,09R$ 883.143,43R$ 0,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020).
5003/01/20223083/2018EstimativoServiços BancáriosBRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 2.000,00R$ 4,00R$ 4,00R$ 1.996,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2022.
5103/01/20223083/2018EstimativoServiços BancáriosCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2022.
5203/01/20221522/2021EstimativoServiços BancáriosBERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)R$ 618.307,97R$ 48.863,68R$ 48.863,68R$ 569.444,29R$ 0,00
Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, conforme Contrato n° 23/2021 Pregão Presencial n° 12/2021 , Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito.
5303/01/2022105946/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 12.733,33R$ 12.733,33R$ 12.733,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação n° 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 Subprocesso: 1432/2014 (Conforme Relação da GCC).
5403/01/20221432/2014GlobalLocação de Bens Imóveis - PFSERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)R$ 50.933,33R$ 50.933,33R$ 50.933,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, pela aquisição ou serviços prestados vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022 ( Conforme Relação da GCC) .
5503/01/20221431/2014EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 16.500,00R$ 13.800,45R$ 13.800,45R$ 0,00R$ 2.699,55
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação n° 15/2013, PA de contratação n° 106452/2013. Objeto de Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2020 a 21/11/2023 (Conforme Relação da GCC).
5603/01/2022106452/2013GlobalLocação De Bens ImóveisABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 75.764,24R$ 75.764,24R$ 75.764,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Valor total para 24 meses R$ 169.938, 48 Vigência contratual: 22/11/2021 a 21/11/2023 (Conforme Relação GCC).
5703/01/2022110352/2013EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)R$ 20.520,00R$ 19.530,00R$ 19.530,00R$ 0,00R$ 990,00
Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (Conforme Relação GCC).
5803/01/2022110352/2013GlobalLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 97.344,48R$ 96.624,48R$ 88.752,44R$ 0,00R$ 720,00
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato vinculado à dispensa de Licitação n° 01/2014, PA de contratação n° 110352/2013, Objeto: Locação de Salas Santo André , vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 Conforme Relação da GCC.
5903/01/20224958/2015GlobalDivulgações DiversasKRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05)R$ 41.199,24R$ 16.810,92R$ 16.810,92R$ 24.388,32R$ 0,00
Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato n° 01/2017, vinculado à Concorrência n° 01/2016.PA de contratação n° 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2021 a 19/02/2022, Valor Anual R$ 116.011,85, Conforme Relação da GCC.