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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
84601/08/2022196/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 122,76R$ 122,76R$ 122,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de DARE Subseção Presidente Prudente.
84701/08/20222313/2017EstimativoServiços de ReprografiaMR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)R$ 51.108,02R$ 22.726,12R$ 22.726,12R$ 0,00R$ 28.381,90
Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023.
84129/07/20221153/2021OrdinárioDiárias ConselheirosLUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar o Coren/SP em atividade no município de Santa Rita do Passa Quatro para acompanhar o Vereador e membro da Comissão Especial de saúde do município de Batatais Sr. Gustavo Rastelli para conhecer projeto piloto de 30h/s em Sta. Rita do P. Quatro, Período de: 04/08/2022 Até: 05/08/2022,ID: 5069.
84229/07/2022196/2020OrdinárioTaxas No Exercício Do Poder De PolíciaCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)R$ 88,78R$ 88,78R$ 88,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos básico e executivo para adequação de leiautes dos pavimentos.
84329/07/2022649/2058OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de diárias 5,50 As atividades terão inicio no dia 01/08/2022 as 07h com necessidade de saída na data 31/07/2022, com pernoite na cidade de Registro, atividades permaneceram na cidade de Registro até a 20 hs do dia 04/08/2022 com pernoite na cidade e retorno ao Coren na data 05/08/2022 pela manhã, Projeto Conselheiro Participativo , PORTARIA 137-2022 dir. PORTARIA 006-2021-dir.Período de: 31/07/2022 Até: 05/08/2022, ID: 5071.
84429/07/20222615/2015OrdinárioDiárias ServidoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Viagem a Justiça Federal de Limeira para vistas de processo de Execução Fiscal (processo Físico), Período de: 26/07/2022 Até: 26/07/2022, ID: 5062.
83728/07/20221331/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de diária 1,50 Motivo: Saida da Sede Coren SP dia 29/07 as 07h, para representação em evento que acontecera as 19hs em Presidente Prudente, pernoitando na mesma cidade e retornando dia 30/07 as 16hs, ID. 5057.
83828/07/2022607/2022OrdinárioDiárias ServidoresVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Viagem para fins de acompanhamento das atividades de manutenção predial na subseção de Marília e Presidente Prudente, Período de: 08/08/2022 Até: 12/08/2022,ID: 5048
83928/07/202211294/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)R$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Designação da Presidência aos Conselheiros para participarem da formatura do Curso de Auxiliar de Enfermagem o Escola Técnica Orbolato Rodrigues ? Centro Educacional Criarte, em Presidente Prudente ?SP, Período de: 29/07/2022 Até: 30/07/2022, ID: 5067.
84028/07/2022196/2020OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 159,85R$ 159,85R$ 159,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guias de DARE.
83527/07/20229/2020OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 126.555,82R$ 126.555,82R$ 126.555,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 0034300-53.2008.5.02.0025 autor: Celza Camila dos Santos.
83627/07/20221101 ID 153519OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFYASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)R$ 1.800,00R$ 732,00R$ 732,00R$ 1.068,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 40 de 27/07/2022 até 25/08/2022 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/09/2022. Nota de Empenho n.º 836.
83225/07/202210665/2021GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisDORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52)R$ 351.139,62R$ 49.346,18R$ 37.290,51R$ 0,00R$ 301.793,44
Valor empenhado a DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, referente ao Contrato n° 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização, incluindo mão de obra com dedicação exclusiva, materiais e equipamentos necessários à manutenção, nas instalações e nos equipamentos instalados nos edifícios Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/02/2025 (30 meses).
83325/07/20222952/2017GlobalServiço De SegurançaSeal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)R$ 359.244,75R$ 235.415,33R$ 235.415,33R$ 46,66R$ 123.782,76
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023.
83425/07/20222952/2017GlobalServiço De SegurançaSeal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)R$ 187.180,71R$ 154.149,50R$ 154.149,50R$ 0,00R$ 33.031,21
Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, referente ao Contrato n° 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, PA de contratação nº 2952/2017. Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação, Vigência contratual: 26/07/2022 a 25/07/2023.
82822/07/20221052/2015OrdinárioDiárias ServidoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 840,00R$ 840,00R$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, em pagamento de 2,0 diárias, para realizar ações de inspeção nos municípios de São Pedro e Águas de São Pedro, entre os dias 12/07 e 14/07/2022. Ver ID 4936
82922/07/202211221/2021OrdinárioDiárias ConselheirosMARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2022, pelo Plenário da Câmara dos Deputados (em 12 de Julho de 2022), em Brasília/DF. Diárias compreendidas entre os dias 11/07/2022 e 14/07/2022. Ver ID 5013.
83022/07/20221273/2021OrdinárioDiárias ConselheirosBRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, em pagamento de 3,5 diárias, para acompanhamento de fiscais da Subseção de Itapetininga em visita em Itaberá, entre os dias 25/07/2022 e 28/07/2022. Ver ID 5025.
83122/07/202211575/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 3.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, em pagamento de 5,5 diárias, entre os dias 25/07 e 30/07/2022, para atividade do NAAF no mês de julho de 2022, na cidade de São José do Rio Preto, saindo da cidade de São Paulo. ID 5003
82421/07/20223066/2014GlobalLocação De Bens ImóveisBURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)R$ 17.172,52R$ 17.171,52R$ 8.585,76R$ 1,00R$ 0,00
Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017. PA de contratação n° 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme solicitação da GCC para reajuste contratual, em complemento ao Empenho n° 60/2022