Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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502 | 15/07/2021 | 10776/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 1.021,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.021,20 |
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para regularização de pagamento da franquia do seguro - sinistro ocorrido em 24/04/2021, envolvendo o veículo Voyage ( Placa EXA 4072) CS Transportes, e a condutora (fiscal) Mey Fan Porfíio Wai, conforme DEA 05/2021. |
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497 | 14/07/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Reunião entre gerentes de fiscalização na sede do Coren-SP nos dias 22 e 23/07/2021, no período de 22/07/2021 até 23/07/2021. Conforme indica ID nº 2638 |
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498 | 14/07/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Participar, como representante do Coren-SP, da Oficina: Atuação do Enfermeiro na Área da Estética, no Conselho Federal de Enfermagem, no período de 14/07/2021 até 16/07/2021. Conforme indica ID nº 2640. |
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499 | 14/07/2021 | 2226/2017 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE (CNPJ:61.600.839/0001-55) | R$ 6.215,01 | R$ 6.215,01 | R$ 6.215,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, Para regularização de pagamento de faturas de serviços prestados pela empresa: CIEE no ano 2020, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida DEA n° 03/2021, PA 2226/2017 - Pregão Eletrônico n° 32/2017. |
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500 | 14/07/2021 | 1134/2018 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 4.603,31 | R$ 4.603,31 | R$ 4.603,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para pagamento e regularização de faturas de serviços prestados de anos anteriores conforme PA 1134/2018, Pregão Eletrônico n° 28/2018, Termo de Reconhecimento de Dívida - DEA n°04/2021. |
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496 | 13/07/2021 | 1521/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A (CNPJ:86.781.069/0001-15) | R$ 43.400,00 | R$ 43.400,00 | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, Processo n° 1.521/2021, Inexigibilidade de Licitação n° 05/2021, Objeto: (- Curso será realizado entre os dias 19 e 23/07/2021 das 8h30min às 12h30min (carga horária total: 20 horas) através de transmissão online e ao vivo por meio da página da Zenite On Line (https://www.zeniteonline.com.br) para 36 (trinta e seis) colaboradores do Coren-SP lotados em diversagerências, com acesso por meio de login e senha individuais, conforme instrução fornecida pela contratada. Curso O que Muda com a Nova Lei de Licitações). |
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495 | 08/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 70.488,10 | R$ 70.488,10 | R$ 70.488,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, AÇÃO TRABALHISTA – PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE conforme Processo: 1001445-67.2018.5.02.0020. |
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490 | 07/07/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 620,00 | R$ 0,00 |
Suprimento de fundo n.º 40 de 07/07/2021 até 05/08/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/08/2021. Nota de Empenho n.º 490. |
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491 | 07/07/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais CRI/COREN-SP. Loca. Subseção COREN-SP. Data 07.07.2021 às 10h. reunião para tratarmos do seguinte assunto: ?Projeto de Lei visando à redução para 30h/s, no período de 06/07/2021 até 07/07/2021. Conforme indica ID nº 2606. |
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492 | 07/07/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias, para fins de Visita em fiscalização com fiscais da subseção São José dos Campos, no período de 07/07/2021 até 08/07/2021. Conforme indica ID nº 2615. |
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493 | 07/07/2021 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Inspeção em Ilhabela e São Sebastião, no período de 13/07/2021 até 14/07/2021. Conforme indica ID nº 2627. |
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494 | 07/07/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.761,28 | R$ 1.761,28 | R$ 1.761,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo 0002053-18.2018.4.03.6332, autora: SONIA REGINA QUEIROZ.
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485 | 06/07/2021 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR COSTA (CPF:747.385.008-30) | R$ 3.772,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.772,90 |
Valor empenhado a PAULO CESAR COSTA, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. Subprocesso n° 1416/2014. Objeto: Locação do Imóvel da Subseção de Santo André. Vigência contratual: 10/02/2021 a 09/06/2021, empenho complementar ao 93 emitido em 04/02/2021. |
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486 | 06/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 4° Registro de Imóveis da Capital (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 57,95 | R$ 57,95 | R$ 57,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a 4° Registro de Imóveis da Capital, Taxas de Cartório para atualização de matricula do imóvel - 2021-Sede. |
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487 | 06/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 2° Ofício de Registro de Imóveis da Capital (CNPJ:46.227.989/0001-71) | R$ 104,19 | R$ 104,19 | R$ 104,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a 2° Ofício de Registro de Imóveis da Capital, Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Coren Educação. |
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488 | 06/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | 2° Oficial de Registro de Imóveis de Campinas (CNPJ:51.880.771/0001-51) | R$ 34,73 | R$ 34,73 | R$ 34,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a 2° Oficial de Registro de Imóveis de Campinas, Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Subseção Campinas. |
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489 | 06/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga (CNPJ:50.791.300/0001-04) | R$ 58,28 | R$ 58,28 | R$ 58,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Itapetininga, pela aquisição ou serviços prestados Escrituras e Certidões - IMÓVEIS\2021 DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA-Subseção de Itapetininga. |
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482 | 05/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2021 Sede. |
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483 | 05/07/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Taxas de ART para renovação do AVCB - 2021 SJR Preto. |
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484 | 05/07/2021 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 119.196,70 | R$ 87.786,49 | R$ 87.786,49 | R$ 0,00 | R$ 31.410,21 |
Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PA 2884/2017,PE 12/2018, objeto: Administração de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais, Vigência Contratual 06/07/2021 a 05/07/2022. |
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