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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
87923/12/2020892/2019EstimativoAuxílio FuneralSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 20.000,00R$ 392,55R$ 392,55R$ 19.607,45R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício de 2020(Empenho Complementar ao empenho 33).
88023/12/2020892/2019EstimativoIndenização de Transporte a FiscalizaçãoSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 25.000,00R$ 15.320,29R$ 15.320,29R$ 9.679,71R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2020, (empenho complementar ao 34).
88123/12/20201306/2016GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 ( Empenho Complementar).
88223/12/20201306/2016GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 652,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 435,00R$ 217,51
referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021 ( Empenho Complementar).
88323/12/20203661/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 69,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 69,92
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,referente ao contrato nº 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2015. Objeto: Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 41.953,80. Vigência contratual: 01/02/2020 a 31/01/2021 (Empenho Complementar).
88423/12/20202896/2016GlobalServiço De Coleta De Informações De Jornais E RevistasWEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Empenho Complementar).
88523/12/202026/2018GlobalTerceirizaçãoCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 10.028,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.028,16
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2019( maio a dezembro/2019).
88623/12/202026/2018GlobalTerceirizaçãoCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 15.390,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.390,88
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, Objeto: Serviços de Motoristas, empenho complementar referente a repactuação contratual de 2020( janeiro a setembro/2020).
87822/12/2020DIVERSOSEstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 100.000,00R$ 25.050,00R$ 25.050,00R$ 74.950,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 732.
87621/12/20201431/2014GlobalLocação De Bens ImóveisABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 564,90R$ 564,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2019 a 21/11/2020. (Empenho complementar ao 54)
87721/12/20202542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 75.000,00R$ 66.094,51R$ 0,00R$ 8.905,49R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, referente ao contrato 26/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 2542/2014 . Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 9.413.185,28 .Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 (empenho complementar ao 677).
87318/12/20202538/2019OrdinárioDea - Obrigações Tributárias E ContributivasPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 925,34R$ 925,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Tendo em vista o indeferimento da Prefeitura referente ao processo número 2019.000.37837-78, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior DEA n ° 15/2020, para regularização de notas fiscais canceladas n°s 1055 de 01/12/2014, valor R$ 756,86 e 382 de 23/02/2015 valor R$ 168,48, conforme despacho da ordenadora de despesa acostada à fl. 34 do PA. 2538/2019.
87418/12/2020892/2019EstimativoServiços JudiciáriosTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.000,00
Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2020, complemento do empenho 191.
87518/12/20202480/2019EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)R$ 636.776,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 636.776,00
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14, pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS À PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021 PROCESSO PRINCIPAL 2480/2019 (subprocesso 1044/2020 empenho acostado à fl.571).
86416/12/20202210/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 90,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,22
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36.Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2020 (Complementar ao Empenho 133).
86516/12/20203959/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 87,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87,55
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu Valor total do contrato: R$ 28.769,76 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021.
86616/12/20203559/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 84,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84,78
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Campinas Valor total do contrato: R$ 27.771,60 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar 567).
86716/12/20203559/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 544,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 544,98
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Itapetininga Valor total do contrato: R$ 28.349,40 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 568).
86816/12/20203559/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 369,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 369,55
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Marília Valor total do contrato: R$ 28.381,56 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 569).
86916/12/20203559/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 369,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 369,26
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20 .Vigência contratual: 04/07/2020 a 03/07/2021(Empenho Complementar ao 570) .