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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
28731/01/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 358,70R$ 358,70R$ 358,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Repetição de Indébito, Processo nº 0001071-24.2015.403.6327 - Dulciene Leticia Landim Bustamante
28831/01/2018221/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO para pagamento de 2 1/2 diárias ref. 1ª Reunião de Coordenadores CTFIS no Cofen durante o período de 30/01/2018 a 1º/02/2018 em Brasília/DF
28931/01/20182502/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresSUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 2.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO para pagamento de 8 diárias ref. substituição de Agente Administrativo na Subseção de São José do Rio Preto durante o período de 24/01/2018 a 02/02/2018
29031/01/20182681/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteHOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82)R$ 7.078,18R$ 7.078,18R$ 7.078,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 11/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 86)
28230/01/20183074/2017OrdinárioServiços de certificação digitalSERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)R$ 499,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 499,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R$ 5.427,00, (02 aquisições a realizar, com valores de R$ 1.597,00 e R$ 3.830,00 respectivamente) - Empenho complementar ao de nº 210 - Nota de empenho anexada à fl.172 do PA nº 1576/2017
28330/01/2018109/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresIVETE SENA DE OLIVEIRA (CPF:401.833.196-72)R$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018
28430/01/2018107/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018
28530/01/20181584/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018
28630/01/2018107/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018
27529/01/20181416/2014GlobalLocação de Bens Imóveis - PFPAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)R$ 87.211,80R$ 87.211,80R$ 79.944,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.
27629/01/20181433/2014GlobalLocação de Bens Imóveis - PFMARIA JOSÉ ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49)R$ 4.293,33R$ 4.172,61R$ 4.172,61R$ 120,72R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.
27729/01/20181432/2014GlobalLocação de Bens Imóveis - PFSERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00)R$ 39.473,33R$ 39.473,33R$ 39.473,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018.
27829/01/20182681/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteHOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82)R$ 1.777,20R$ 1.777,20R$ 1.777,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 68)
27929/01/2018582/2017OrdinárioSuprimentos De InformáticaANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17)R$ 30.142,50R$ 30.142,50R$ 30.142,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205)
28029/01/20182686/2017OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosLARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:09.510.784/0001-72)R$ 19.880,00R$ 19.880,00R$ 19.880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67)
28129/01/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 363,10R$ 363,10R$ 363,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0001069-54.2015.4.03.6327 - Silvania de Fátima Rodrigues da Silva
27426/01/20182502/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresSUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4,5 diárias para fins de cobertura de licença médica da administrativa Lívia Jorge na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 04/02 a 08/02/2018
27124/01/2018605/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião com a Gerência da GAP (Gerência de Atendimento ao Profissional) durante o período de 16/01 a 18/01/2018 na sede do Coren/SP
27224/01/20183318/2015OrdinárioDiárias ColaboradoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de visita a subseção de São José do Rio Preto durante o período de 23/01 a 25/01/2018
27324/01/201860/2018OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 491,00R$ 491,00R$ 491,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0000351-26.2010.6103 - Josely Moratore da Gama