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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
96823/07/2019426/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71)R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 2 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
96923/07/2019221/2018OrdinárioDiárias ServidoresLANNY HINO (CPF:269.872.918-02)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
97023/07/2019637/2016OrdinárioDiárias ServidoresROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
97123/07/20192669/2017OrdinárioDiárias ServidoresMARIA CRISTINA PENACHIONI (CPF:113.159.528-90)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
97223/07/20191494/2018OrdinárioDiárias ServidoresANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade de representação processual nas Audiências de Conciliação, Realizadas na cidade de Presidente Prudente, durante o período de 22/07/2019 a 24/07/2019.
97323/07/20193485/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosJC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94)R$ 4.530,80R$ 4.530,80R$ 4.530,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 32/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.62)
95922/07/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 754,60R$ 754,60R$ 754,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 0002026-60.2012.403.6133, autor: Luciana de Souza Lemos.
96022/07/2019765/2018EstimativoDivulgações DiversasTUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)R$ 7.840,00R$ 6.492,80R$ 6.492,80R$ 1.347,20R$ 0,00
Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM SP. Vigência de 01/11/2018 a 31/10/2019 empenho complementar 66 (empenho original juntado ao PA. fl. 273).
96122/07/20191432/2014EstimativoCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)R$ 12.000,00R$ 11.266,67R$ 11.266,67R$ 733,33R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022(empenho original juntado ao PA. 1432/2014,fl.432).
96222/07/201926/2018EstimativoHospedagem e transladosCS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)R$ 2.020,00R$ 695,40R$ 461,00R$ 0,00R$ 1.324,60
Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020(empenho original juntado ao PA 26/2018, fl. 563).
95619/07/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, para fins de transporte dos membros da Comissão de Instrução para Oitiva na subseção de Ribeirão Preto - SP, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019
95719/07/20191944/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do processo ético nº 130/2017 em Marília, durante o período de 23/07/2019 a 24/07/2019.
95819/07/20194651/2015OrdinárioDiárias ConselheirosROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, para atender a convoção para Reunião com a Diretoria,na Sede do Coren-SP, período de 17/07/2019 a 18/07/2019.
95018/07/2019216/2015OrdinárioDiárias ServidoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA , para pagamento de 1 diária para fins de atividade de fiscalização nas instituições de Saúde: Hospital Unimed de Itapeva Cd 27969 ,Centro Materno Infatil Cd.13106, Centro de Referência do Idoso Cd.30551, USF Vila Mariana Cd.12604, EACS Jardim Maringá Cd.2452 , na Cidade de Itapeva , durante o período de 17/07/2019 a 18/07/2019.
95118/07/2019545/2019OrdinárioDiárias ConselheirosMICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias, para fins de realização de Oitiva de Processo Ético 78/2018 na Subseção de Ribeirão Preto, durante o período do dia 23/07/2019 a 24/07/2019.
95218/07/2019234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária, para fins de realização de inspeção no Hospital DR. Ademar de Barros (Santa Casa de Apiaí),na cidade de Apiaí, durante o período do dia 22/07/2019 a 23/07/2019.
95318/07/201932/2019OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001632-32.2017.5.02.0078 autor: Vera Lucia de Souza Alves.
95418/07/201949/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 96 de 18/07/2019 até 16/08/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/08/2019. Empenho nº 954.
95518/07/2019180/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 1.000,00R$ 598,17R$ 598,17R$ 401,83R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 97 de 18/07/2019 até 16/08/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 28/08/2019. Empenho nº 955.
94917/07/201984/2019OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78)R$ 500,00R$ 122,50R$ 122,50R$ 377,50R$ 0,00
Suprimento de fundo nº 95 de 17/07/2019 até 15/08/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/08/2019. Empenho nº 949