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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
101001/08/20193487/2018OrdinárioMateriais, Peças E Acessórios ElétricosFIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95)R$ 3.335,30R$ 3.335,30R$ 3.335,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 31/2019, Ata de Registro de Preços nº 27/2018, material eletricos, (empenho original juntado ao PA 3487/2018, fl. 100).
100631/07/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de atividade do Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Estadual Américo Brasiliense, no Município de Américo Brasiliense, durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.
100731/07/2019649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1 e 0,25 diárias para fins de participação na atividade de Conselheiro Ouvidor na instituição Hospital Estadual Américo brasiliense,no município de Américo Brasiliense durante o período de 05/08/2019 a 06/08/2019.
98730/07/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 99,24R$ 99,24R$ 99,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial processo: 00086355-97.2012.403.6182, autor: Luciana Chiabi.
98830/07/20192880/2016OrdinárioDiárias ConselheirosRENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)R$ 1.625,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 325,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) , na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
98930/07/20193318/2015OrdinárioDiárias ServidoresPATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)R$ 810,00R$ 810,00R$ 810,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para agendamento junto a Receita Federal de Presidente Prudente, para Levantamento, medições e acompanhamento da vistoria do Engenheiro junto a unidade de Araçatuba, nas cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, durante o período de 31/07/2019 a 02/08/2019.
99030/07/2019894/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.625,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias para fins de Participação do 11° Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) conforme Portaria representação n° 377/2019, na cidade de Aracaju-SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
99130/07/2019894/2018OrdinárioDiárias ConselheirosEDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)R$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Participação do Lançamento da frente parlamentar da Enfermagem - Portaria Coren - SP / Representação/368/2019, na cidade de Brasília - DF, durante o período de 20/08/2019 a 20/08/2019.
99230/07/20192081/2015OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018, na cidade de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019.
99330/07/20194651/2015OrdinárioDiárias ConselheirosROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70)R$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 0,5 diárias, referentes a realização de palestra em São José do Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo, no Dia 29/07/2019.
99430/07/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde ,PSF benedito frajano Cd 12441 / USF Estação Cd 8695 / PSF Vila São Jorge Cd 17969 / Centro de Saúde II Cd.4520/ USF Farmacéutico Cd. 8696/ Santa Casa de Misericórdia de Guara - Cd.552, Nos Municípios de Guará e Ituverava, Durante o Período de 06/08/2019 a 07/08/2019. .
99530/07/2019894/2015OrdinárioDiárias ServidoresLUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas Instituições de Saúde , na UBS Manoel Morales - Cd 4698/ Santa casa de Nova Europa Cd 160/ Hospital Psiquiátrico Caibar Schutel Cd 2468 e Hospital de Olhos - Cd 2575, nos Municípios de Araraquara, Nova Europa e Trabiju , Durante o Período de 15/08/2019 a 16/08/2019.
99630/07/20191307/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresLEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 63/2018 - ato 2/4 na subseção de Araçatuba, durante o período de 12/08/2019 a 13/08/2019.
99730/07/2019107/2018OrdinárioDiárias ConselheirosCLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68)R$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação na Reunião Plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 31/07/2019 a 01/08/2019.
99830/07/2019605/2015OrdinárioDiárias ServidoresANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para fins de assessorar a Presidência em visitas a instituições de saúde dos municípios de Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, durante o período do dia 29/07/2019 a 31/07/2019
99930/07/20193721/2015OrdinárioDiárias ServidoresJAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diárias para fins de reunião da COSAÚDE, com integrantes indicados na Audiência Publica (processo nº 0017488-30.2010.4.03.6100/SP) no período de 05/08/2019 a 06/08/2019, Local - Rio de Janeiro .
100030/07/2019638/2016OrdinárioDiárias ServidoresMARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade Fiscalizatória em 04 unidades de Saúde de Ilha Bela Cd.(13368,13998,13402,7057), no município de Ilha Bela, no período de 15/08/2019 a 15/08/2019.
100130/07/20192560/2019OrdinárioDiárias ServidoresMADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.
100230/07/20192564/2019OrdinárioDiárias ConselheirosJANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 1,25 diária, para fins de realização de Audiência do PE 63/2018 - ato 2/4,na cidade de Araçatuba, durante o período do dia 12/08/2019 a 13/08/2019.
100330/07/20192561/2019OrdinárioDiárias ServidoresANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação no SENAFIS 2019 (Seminário nacional de Fiscalizção), cidade de Aracajú - SE, durante o período de 05/08/2019 a 09/08/2019.