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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
153820/12/2019890/2019EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 555,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 555,38
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019,complementar.
152919/12/2019891/2019OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E Pedágios17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 39,60R$ 39,60R$ 39,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Novembro/2019
153019/12/20192542/2014EstimativoPlano de SaúdeUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)R$ 175.532,77R$ 175.532,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 15/2019,PA de contratação nº 25424/2014 . contrato nº 026/2019, Objeto: Assistência Médica . Valor Total do Contrato: 8.986.334,40.Vigência contratual: 15/08/2019 a 14/08/2021 - Complementar ao empenho 938 (empenho original juntado ao PA 2542/2014, fl.2743) .
152818/12/2019163/2018GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoLIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)R$ 8.937,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.937,08
Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para o Coren SP Educação. Valor contratação nº 163/2018, valor residual de janeiro a dezembro/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 163/2018, fl.357)
152317/12/20193635/2019EstimativoPrograma De DemISSão Voluntária - PdvSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 376.823,75R$ 265.442,24R$ 265.442,24R$ 111.381,51R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para Indenizações do Plano de Demissão Voluntária/2019, conforme processo 3635/2019.
152417/12/20191665/2016OrdinárioDiárias ServidoresCAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual nas Varas Federais de Piracicaba/SP, Limeira/SP, e Campinas/SP de processos de Execução Fiscal em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 17/12/2019 a 17/12/2019.
152517/12/20192369/2019OrdinárioDiárias ServidoresFELIPE DACAR PEREIRA (CPF:351.816.288-85)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FELIPE DACAR PEREIRA, para pagamento de 0,25 diárias para fins de Devolução e carga processual na Vara Federal de Bauru/SP, de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Resolução TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, Local Cidade de Piracicaba - SP, durante o período de 16/12/2019 a 16/12/2019.
152617/12/20193443/2019OrdinárioDiárias ServidoresMariana Okada Aoki (CPF:339.633.108-71)R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA OKADA AOKI, para pagamento de 0,25 diárias, para Carga processual na 9ª Vara Federal de Ribeirão Preto de processos de Execução Fiscal que foram digitalizados em atendimento à Res. TRF 3 nº 142/2017 que ensejou a abertura do PA nº 842/2019, local Ribeirão Preto, durante o período de 18/12/2019 a 18/12/2019.
152717/12/20194044/2015OrdinárioDiárias ConselheirosDEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Posse de CEE no interior de São Paulo, nas cidades de Presidente Prudente - Hospital Estadual de Presidente Prudente e Penápolis - Santa Casa de Penápolis, na cidade de Presidente Prudente e Penápolis durante o período de 17/12/2019 a 18/12/2019.
151116/12/20194356/2019GlobalServiços De Informática3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89)R$ 91.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91.000,00
Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de garantia on site com suporte técnico para Solução de Comunicação de Dados (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.635).
151216/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 90,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,22
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 29.922,36. Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1680).
151316/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 87,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 87,55
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato: R$ 27.852,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020 (empenho original juntado ao PA. 3559/2015, fl. 1681).
151416/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 84,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84,78
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. Valor total do contrato: R$ 27.771,60.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA.3559/2015, fl. 1682)
151516/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 86,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 86,32
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. Valor total do contrato: R$ 28.349,40.Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015,fl. 1683).
151616/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 89,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89,03
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. Valor total do contrato: R$ 29.298,72.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1684).
151716/12/20194356/2019GlobalEquipamentos De Informática3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89)R$ 414.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 414.000,00
Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, Conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de empresa especializada para fornecimentos de Solução de Comunicação de Dados (Swiltch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, vigência contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020 (empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.636).
151816/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 89,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 89,32
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, Contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016, PA da Contratação nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da subseção de Presidente Prudente Valor total do contrato: R$ 29.404,20, vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020(empenho original juntado ao PA 3559/2015 à fl. 1685) .
151916/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 79,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 79,01
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar a despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. Valor total do contrato: R$ 25.692,84.Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1686).
152016/12/20193559/2015OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 84,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 84,89
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, empenho complementar para acobertar despesa referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015 . Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. Valor total do contrato: R$ 27.806,88 .Vigência contratual: 04/07/2019 a 03/07/2020( empenho original juntado ao PA. 3559/2015 à fl. 1687).
152116/12/20194356/2019GlobalPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM (CNPJ:04.238.297/0001-89)R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado a 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM, conforme Pregão Eletrônico nº27/2019, Contrato nº 40/2019, conforme processo administrativo 2234/2018,objeto(Contratação de serviço de Treinamento para o novo (Switch) completa para o Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual de 18/12/2019 a 15/06/2020((empenho original juntado ao PA 4356/2019 fl.637).