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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
78707/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.054,00R$ 527,00R$ 527,00R$ 0,00R$ 527,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo Amaro-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.054,00(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 488).
78807/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.054,00R$ 527,00R$ 527,00R$ 0,00R$ 527,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Santo André-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.054,00(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 489).
78907/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.784,12R$ 1.784,12R$ 892,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Araçatuba-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.784,12(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 490).
79007/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.332,14R$ 1.332,14R$ 666,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Botucatu-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.332,14(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 491).
79107/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 2.066,62R$ 1.033,31R$ 1.033,31R$ 0,00R$ 1.033,31
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Campinas-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 2.066,62(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 492).
79207/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.464,70R$ 732,35R$ 732,35R$ 0,00R$ 732,35
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Itapetininga -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.464,70(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 493).
79307/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.799,34R$ 899,67R$ 899,67R$ 0,00R$ 899,67
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Marília -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.799,34(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 494).
79407/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.860,18R$ 1.860,18R$ 930,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Presidente Prudente -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.860,18(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 495).
79507/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 947,52R$ 947,52R$ 473,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Nape Registro -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 947,52 (empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 496).
79607/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.871,04R$ 935,52R$ 935,52R$ 0,00R$ 935,52
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de Santos -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.871,04(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 497).
79707/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.799,34R$ 899,67R$ 899,67R$ 0,00R$ 899,67
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José do Rio Preto -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.799,34(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 498).
79807/06/20192246/2017GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBiovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03)R$ 1.282,16R$ 641,08R$ 641,08R$ 0,00R$ 641,08
Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção de São José dos Campos -SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.282,16(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 499).
79907/06/20192266/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)R$ 6.930,14R$ 6.930,13R$ 6.930,13R$ 0,01R$ 0,00
Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020 Referente Repactuação (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl. 717).
80007/06/20192266/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisSINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94)R$ 98.778,47R$ 84.667,26R$ 70.556,05R$ 0,00R$ 14.111,21
Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente pregão eletrônico nº 11/2017, contrato nº 021/2017 Objeto: Manutenção Mensal do Sistema de Ar Condicionado - Sede Coren-SP Valor total contratado R$ 169.334,52 vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020 (empenho original juntado ao PA 2266/2016, fl. 718).
76606/06/201934/2019OrdinárioSentenças Judiciais CíveisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 209,75R$ 209,75R$ 209,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial processo nº 0004806-24.2003.403.6121, autor: Nádia de Fátima dos Santos
76706/06/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de conselheiro Ouvidor e palestra, na Santa Casa de Ourinhos e na Secretária Municipal de Saúde na cidade de Ourinhos-SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019.
76806/06/20194707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação das advertências PA 34/2014,75/2015 e 17/2016, Portaria 223/2018, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.
76906/06/2019454/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização da atividade de Conselheiro Ouvidor e das Conciliações PA 000037/19, PA 000039/19, aplicação de advertência verbal PE 34/2014, 75/2015 e 17/2016, convocatória 132/2019, nas cidades de Ribeirão Preto e Assis-SP durante o período de 10/06/2019 a 12/06/2019.
77006/06/20192880/2016OrdinárioDiárias ConselheirosRENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26)R$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participar da reunião na Câmara dos Deputados conforme a solicitação do COFEN-Portaria Representação 311/2019 na cidade de Brasilia-DF durante o período de 03/06/2019 a 04/06/2019.
77106/06/20193496/2018OrdinárioMaterial De Copa E CozinhaAgiagro Comércio de Insumos Ltda - ME (CNPJ:22.644.622/0001-95)R$ 3.894,00R$ 3.894,00R$ 3.894,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Agiagro Comércio de Insumos Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 25/2018, PA 960/2018, Autorização de Compras nº 27/2019, Ata de Registro de Preços nº 28/2018 Objeto: Materiais de Copa e Cozinha(empenho original juntado ao PA 3496/2018, fl. 31).