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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
52008/04/20192595/2017EstimativoFretes E CarretosTRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49)R$ 4.477,73R$ 4.329,24R$ 4.329,24R$ 148,49R$ 0,00
Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017,PA de contratação nº 1175/2017 . Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada. Valor total do contrato:R$ 14.971,26.Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019 empenho complementar nº 117.
49905/04/20191687/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisFLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)R$ 3.377,64R$ 3.377,64R$ 3.377,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 13.510,56. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. Empenho complementar ao nº 69/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 1687/2016, fl.754)
50005/04/2019649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
50105/04/2019649/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SANTA CASA DE APARECIDA na cidade de Aparecida-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019.
50205/04/2019648/2018OrdinárioDiárias ConselheirosVIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 1.170,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de Atividade do conselheiro Ouvidor a ser realizado no Hospital SECRETARIA MUNICIPAL DE FRANCA e SANTA CASA DE FRANCA na cidade de Franca-SP durante o período de 03/04/2019 a 05/04/2019.
50305/04/20191291/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
50405/04/20191291/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência PE nº 153/2017 na cidade de Araçatuba-SP durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019
50505/04/20191292/2019OrdinárioDiárias ColaboradoresSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 520,00R$ 520,00R$ 520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,1/4 diárias para fins de participação da Oitiva na Sub sede em Ribeirão Preto PE nº 145/2017 na cidade de Ribeirão Preto-SP durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019
50605/04/2019454/2018OrdinárioDiárias ConselheirosANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24)R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 2 diárias para fins de participação no 10° SEMAD/COFEN Portaria nº 076/2019 no estado do Rio Grande do Sul durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019
50705/04/20191192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins transporte de membros da comissão de Instrução para Oitiva de processo ético na subseção de Araçatuba durante o período de 03/04/2019 a 04/04/2019.
49004/04/20191748/2015OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoLIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)R$ 6.130,27R$ 6.130,27R$ 6.130,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado a Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a sede do Coren/SP. Valor residual do 4º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2186)
49104/04/20191748/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoLIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04)R$ 391.912,10R$ 336.917,80R$ 293.387,50R$ 14.440,44R$ 40.553,86
Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a Sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 526.852,98 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 10.177,64 e valor fixo no montante de R$ 381.734,46. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2187)
49204/04/20191750/2015OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 377,28R$ 377,28R$ 377,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2188)
49304/04/20191750/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 29.115,98R$ 25.960,22R$ 25.960,22R$ 95,08R$ 3.060,68
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 39.331,92 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$800,00 e valor fixo no montante de R$28.315,98. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2189)
49404/04/20191753/2015OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 461,23R$ 448,38R$ 448,38R$ 12,85R$ 0,00
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2190)
49504/04/20191753/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)R$ 28.502,45R$ 25.180,03R$ 21.701,98R$ 329,91R$ 2.992,51
Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 38.597,83 .O valor empenhado inclui serviços extras (limpeza de vidros e fachadas) no montante de R$ 800,00 e valor fixo no montante de R$27.702,45. Vigência contratual: 01/04/2019 a 31/03/2020, PA de contratação nº 3150/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2191)
49604/04/20192438/2017OrdinárioDea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas JurídicasCOMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66)R$ 3.969,55R$ 3.969,55R$ 3.969,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, Trata-se de regularização de reconhecimento de dívida existente junto à empresa de publicidade, referente ao PA. 2438/2017.
49704/04/20192081/2015OrdinárioDiárias ConselheirosALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60)R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do PE nº 153/2017, na cidade de Araçatuba, durante o período de 09/04/2019 a 10/04/2019
49804/04/2019843/2016EstimativoPedágiosGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 399,61R$ 399,61R$ 399,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016,PA de contratação nº 2924/2015 . Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/10/2018 a 06/04/2019. Empenho complementar ao nº 102/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 843/2016, fl.3792)
46803/04/20193485/2018OrdinárioGêneros AlimentíciosJC Lopes Comércio e Serviços Ltda (CNPJ:59.501.486/0001-94)R$ 4.572,60R$ 4.572,60R$ 4.572,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JC Lopes Comércio e Serviços Ltda, referente à Autorização de Compras nº 19/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - gêneros alimentícios (Empenho original juntado ao PA nº 3485/2018, fl.30)