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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
209831/10/2016PA 4042OrdinárioDiárias ColaboradoresCEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016.
209931/10/2016PA 2502/15OrdinárioDiárias ColaboradoresSUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60)R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016.
210031/10/2016PA 3737/15OrdinárioDiárias ColaboradoresCRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10)R$ 1.530,00R$ 1.530,00R$ 1.530,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016.
210131/10/20162544/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteMULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32)R$ 12.905,00R$ 12.905,00R$ 12.905,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 69/2016.
210231/10/20162551/2016OrdinárioSuprimentos De InformáticaTERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40)R$ 1.501,00R$ 1.501,00R$ 1.501,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 68/2016.
210331/10/2016150/2016GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37)R$ 30,67R$ 30,67R$ 30,67R$ 0,00R$ 0,00
Complemento do Empenho nº 198. Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadore
210431/10/2016EstimativoFérias Vencidas E ProporcionaisSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender Folha de Pagamento/2016.
210531/10/2016EstimativoPis/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento/2016.
210631/10/2016EstimativoFGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para despesas com FGTS conforme Folha de Pagamento/2016.
210731/10/2016EstimativoGratificação Por Exercício De Cargos E FunçõesSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016.
210831/10/2016EstimativoGratificações Por Tempo De ServiçoSERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)R$ 319.100,00R$ 302.672,77R$ 302.672,77R$ 16.427,23R$ 0,00
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016.
210931/10/2016EstimativoINSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 600,00R$ 238,80R$ 178,80R$ 361,20R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016.
211031/10/2016PA 2341/15OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.
211131/10/2016EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 2.276.474,53R$ 2.276.474,53R$ 2.273.017,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).
209028/10/2016PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
209128/10/2016PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
209228/10/2016PA 603/15OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016.
208627/10/20162548/2016OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94)R$ 9.787,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.787,50R$ 0,00
Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.
208727/10/20162545/2016OrdinárioSuprimentos De InformáticaMICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)R$ 6.142,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.142,87R$ 0,00
Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016.
208827/10/20162550/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteLARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)R$ 2.650,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.650,46R$ 0,00
Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016.