Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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2098 | 31/10/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016. |
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2099 | 31/10/2016 | PA 2502/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016. |
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2100 | 31/10/2016 | PA 3737/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016. |
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2101 | 31/10/2016 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 12.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 69/2016. |
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2102 | 31/10/2016 | 2551/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40) | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 68/2016. |
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2103 | 31/10/2016 | 150/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37) | R$ 30,67 | R$ 30,67 | R$ 30,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Complemento do Empenho nº 198. Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadore |
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2104 | 31/10/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender Folha de Pagamento/2016. |
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2105 | 31/10/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , referente a despesas com PIS/PASEP conforme Folha de Pagamento/2016. |
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2106 | 31/10/2016 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para despesas com FGTS conforme Folha de Pagamento/2016. |
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2107 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016. |
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2108 | 31/10/2016 | | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 319.100,00 | R$ 302.672,77 | R$ 302.672,77 | R$ 16.427,23 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para atender despesas com Folha de Pagamento/2016. |
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2109 | 31/10/2016 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 600,00 | R$ 238,80 | R$ 178,80 | R$ 361,20 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016. |
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2110 | 31/10/2016 | PA 2341/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016. |
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2111 | 31/10/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 2.276.474,53 | R$ 2.276.474,53 | R$ 2.273.017,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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2090 | 28/10/2016 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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2091 | 28/10/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016. |
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2092 | 28/10/2016 | PA 603/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016. |
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2086 | 27/10/2016 | 2548/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94) | R$ 9.787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.787,50 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016. |
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2087 | 27/10/2016 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 6.142,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.142,87 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016. |
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2088 | 27/10/2016 | 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 2.650,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,46 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016. |
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