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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
132701/07/20162212/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 12.821,89R$ 10.229,78R$ 10.229,78R$ 504,40R$ 2.087,71
Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.932,07. Vigência do Contrato de
132801/07/20162213/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 13.095,86R$ 10.895,86R$ 10.895,86R$ 73,57R$ 2.126,43
Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 26.486,22. Vigência do Contrato
132901/07/20162214/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 13.546,05R$ 11.267,58R$ 11.267,58R$ 76,10R$ 2.202,37
Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R$ 27.396,61. Vigência do Co
133001/07/20162215/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 13.596,04R$ 11.308,88R$ 11.308,88R$ 76,38R$ 2.210,78
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.497,76. Vigên
133101/07/20162216/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 13.498,14R$ 10.788,28R$ 10.788,28R$ 508,17R$ 2.201,69
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R$ 27.299,85. Vigência do Contrato d
133201/07/20162217/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 13.417,79R$ 10.721,83R$ 10.721,83R$ 507,83R$ 2.188,13
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 27.137,13. V
133301/07/20162218/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 11.864,90R$ 9.879,40R$ 9.879,40R$ 66,65R$ 1.918,85
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do C
133401/07/20162219/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 8.948,91R$ 7.031,35R$ 7.031,35R$ 482,59R$ 1.434,97
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R$ 18.099,25. Vigência do Cont
133501/07/20162220/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 12.852,85R$ 10.255,50R$ 10.255,50R$ 72,20R$ 2.525,15
Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R$ 25.995,11 V
132601/07/2016PA 273/2016OrdinárioDiárias ColaboradoresSOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16.
130730/06/2016PA 1378/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00)R$ 368,67R$ 368,67R$ 368,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 011 a 015.
130830/06/2016PA 375/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoNARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81)R$ 278,56R$ 278,56R$ 278,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 30/04/2016 às fls. 029..
130930/06/20162315/2014EstimativoPublicações TécnicasEMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)R$ 50.000,00R$ 20.291,25R$ 20.291,25R$ 29.708,75R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R$ 100.000,00. Vigência de 01/07/20
129729/06/20161977/2014GlobalLocação De Bens MóveisGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 417,19R$ 417,19R$ 417,19R$ 0,00R$ 0,00
Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016 ref.complemento do empenho 222.
129829/06/2016PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016.
129929/06/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SFANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°559 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1299.
130029/06/2016OrdinárioServiços Bancários - SFANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 10,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°560 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1300.
130129/06/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 790,00R$ 734,25R$ 734,25R$ 55,75R$ 0,00
Suprimento n°561 de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1301.
130229/06/20161165OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SFROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°562 de 29/06/2016 até 26/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1302.
130329/06/20161165OrdinárioEstacionamento - SFROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°563 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1303.