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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
210931/10/2016EstimativoINSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 600,00R$ 238,80R$ 178,80R$ 361,20R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016.
211031/10/2016PA 2341/15OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.
211131/10/2016EstimativoTransferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)R$ 2.276.474,53R$ 2.276.474,53R$ 2.273.017,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).
209028/10/2016PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
209128/10/2016PA 1052OrdinárioDiárias ColaboradoresGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
209228/10/2016PA 603/15OrdinárioDiárias ColaboradoresNILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016.
208627/10/20162548/2016OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoCLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP (CNPJ:13.509.421/0001-94)R$ 9.787,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.787,50R$ 0,00
Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.
208727/10/20162545/2016OrdinárioSuprimentos De InformáticaMICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16)R$ 6.142,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.142,87R$ 0,00
Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016.
208827/10/20162550/2016OrdinárioMaterial De ExpedienteLARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72)R$ 2.650,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.650,46R$ 0,00
Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016.
208927/10/20162554/2016OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosCONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05)R$ 5.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.475,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016.
203626/10/2016PA 2527OrdinárioDiárias ColaboradoresMARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
203726/10/2016PA 3647OrdinárioDiárias ColaboradoresGIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
203826/10/2016PA 3717OrdinárioDiárias ColaboradoresDOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
203926/10/2016PA 3718OrdinárioDiárias ColaboradoresANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
204026/10/2016PA 3716OrdinárioDiárias ColaboradoresREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aREGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
204126/10/2016PA 1140OrdinárioDiárias ColaboradoresJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
204226/10/2016PA 1136OrdinárioDiárias ColaboradoresBIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.
204326/10/2016PA 0150OrdinárioDiárias ColaboradoresSELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 360,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período de 27/10 a 28/10/2016.
204426/10/2016PA 1192OrdinárioDiárias ColaboradoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016.
204526/10/2016162/2016GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoJOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA (CNPJ:19.739.730/0001-37)R$ 39,67R$ 39,67R$ 39,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedour