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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
40530/03/2015PA 4533/2014GlobalAssinatura de Revistas, Periódicos e AnuidadesIOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59)R$ 830,25R$ 830,25R$ 830,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor complemento empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R$
40630/03/2015PA 900OrdinárioInstalaçõesTEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP (CNPJ:17.607.620/0001-96)R$ 1.264,00R$ 1.264,00R$ 1.264,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 2(dois) toldos para o imóvel da subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 03/2015.
40327/03/2015PA 2991/2014GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisJ. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98)R$ 192.437,40R$ 159.069,49R$ 138.576,47R$ 16.433,66R$ 16.934,25
Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigên
40427/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 4,04R$ 4,04R$ 4,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente NF 8838 - ONE LINEA TELECOM LTDA (Suprimento de Fundos)
39725/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 1.000,00R$ 243,10R$ 243,10R$ 756,90R$ 0,00
Suprimento de fundo n°49 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 397.
39825/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoNEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50)R$ 1.000,00R$ 34,30R$ 34,30R$ 965,70R$ 0,00
Suprimento de fundo n°50 de 25/03/2015 até 03/05/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015. EMPENHO 398.
39925/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo N°51 de 25/03/2015 até 23/05/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 399.
40025/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoJULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°52 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015.EMPENHO 400.
40125/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 2.000,00R$ 621,50R$ 621,50R$ 1.378,50R$ 0,00
Suprimento de fundo n°53 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 401.
40225/03/2015OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91)R$ 2.000,00R$ 1.548,30R$ 1.548,30R$ 451,70R$ 0,00
Suprimento de fundo n°54 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 03/06/2015. EMPENHO 402.
38624/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)R$ 341,76R$ 341,76R$ 341,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo referente ao ano de 2015.
38724/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 239,11R$ 239,11R$ 239,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao ano de 2015.
38824/03/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 28,19R$ 28,19R$ 28,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente ao ano de 2015.
38924/03/2015PA 998OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 343,41R$ 343,41R$ 343,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015.
39024/03/2015PA 101152OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)R$ 34.870,20R$ 27.120,49R$ 27.120,49R$ 7.749,71R$ 0,00
Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Coren/SP Sede. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE n
39124/03/2015PA 101152OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoMAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89)R$ 16.812,60R$ 16.557,08R$ 16.557,08R$ 255,52R$ 0,00
Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Camp
39224/03/2015OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 29.783,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 29.783,76R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810.
39324/03/2015OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 29.783,76R$ 29.783,76R$ 29.783,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810.
39424/03/2015PA 4532/2014GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisDUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA (CNPJ:03.541.616/0001-68)R$ 19.578,99R$ 19.578,99R$ 19.578,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16
39524/03/2015PA 102586/2012GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15)R$ 4.326,70R$ 4.326,70R$ 3.925,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.