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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14902/01/20174565/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoVENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39)R$ 214.196,48R$ 187.605,53R$ 187.605,53R$ 458,87R$ 26.132,08
Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta
15002/01/20172051/2014GlobalManutenção e Conservação de Equip. de InformáticaHEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)R$ 15.460,17R$ 15.454,40R$ 15.454,40R$ 5,77R$ 0,00
Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho:
15102/01/20171833/2014GlobalServiços De InternetOI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11)R$ 509,68R$ 509,68R$ 509,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante. Valor total do contrato: R$ 94.800,00. Vigência contratual: 03/01/2016 a 02/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017. E
15202/01/20171925/2014GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisRA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51)R$ 10.561,22R$ 10.561,22R$ 10.561,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota d
15302/01/20171499/2014GlobalManutenção e Conservação de Equip. de InformáticaRTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)R$ 9.386,27R$ 9.386,27R$ 9.386,27R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R$ 35.198,52. Vigência contratual
15402/01/2017511/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 2.875,00R$ 2.875,00R$ 2.875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 14/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 34.500,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2
15502/01/2017510/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisGREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07)R$ 3.029,00R$ 3.029,00R$ 3.029,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Valor total do contrato: R$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Pe
15602/01/2017110186/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 54.353,31R$ 53.496,84R$ 53.496,84R$ 856,47R$ 0,00
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período
15702/01/2017109812/2013GlobalServiço De SegurançaWORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12)R$ 103.567,69R$ 101.935,72R$ 101.935,72R$ 1.631,97R$ 0,00
Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Not
241030/12/2016201/2016OrdinárioMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SFLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 349,00R$ 349,00R$ 349,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016.
241130/12/2016201/2016OrdinárioLimpeza e Higienização - SFLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 63,00R$ 63,00R$ 63,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016.
238823/12/20162210/2016GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)R$ 7,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7,41
Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho nº. 1324, conforme solicitação da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208.
238923/12/20161720/2014EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 50.820,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.820,78
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Empenho Complementar ao Empenho de nº. 926 e 1564, conforme solicitação da GCC no Processo 1720/2014 à fl. 788.
239023/12/2016776/2016OrdinárioDespesas com Locomoção - SFLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)R$ 16,14R$ 16,14R$ 16,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, Empenho complementar para acobertar despesas excedentes com locomoção conforme Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016 .
239123/12/20161075/2016OrdinárioIndenização de Transporte a FiscalizaçãoANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96)R$ 430,35R$ 430,35R$ 430,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016.
239223/12/201699245/2012EstimativoServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)R$ 55,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 55,70
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Pregão eletrônico 16/2012. Empenho Complementar ao de nº. 2273/2016 em atendimento à solicitação do Memorando GCC 02/2017.
239323/12/20161431/2014GlobalCondomínios e Taxas CorrelatasABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)R$ 154,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 154,79
Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., Empenho Complementar ao de nº. 2278 em atendimento ao Memorando GCC 03/2017. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. Objeto: Condomínio. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência co
239423/12/2016102/2015GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoBRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38)R$ 98,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98,61
Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, Empenho Complementar ao de nº. 290/16, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 41/2014. PA nº. 2989/2014. Objeto: Limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 18.688,80. Vig
239523/12/201698/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1469 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 34.419,24. Vigência contra
239623/12/201699/2014GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoQUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38)R$ 0,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,01
Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº. 1970 em atendimento ao Memorando GCC 04/2017. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013. PA nº. 107126/2013. Objeto:limpeza e conservação. Valor total do contrato: R$ 17.453