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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
96525/09/2014OrdinárioDecisões JudiciaisCAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)R$ 2.164,96R$ 2.164,96R$ 2.164,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guias de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal.
98724/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDINA MARIA DA SILVA (CPF:058.224.558-32)R$ 2.000,00R$ 411,30R$ 411,30R$ 1.588,70R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DINA MARIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.
98824/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoDEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64)R$ 300,00R$ 122,00R$ 122,00R$ 178,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014
98924/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoELIONE FERRARI MARQUART SOUZA (CPF:947.922.758-49)R$ 1.000,00R$ 38,60R$ 38,60R$ 961,40R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de ELIONE FERRARI MARQUART SOUZA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.
99024/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoLUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96)R$ 2.500,00R$ 631,60R$ 631,60R$ 1.868,40R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.
99124/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoFERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88)R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 23/10/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/11/2014.
99224/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 2.000,00R$ 69,21R$ 69,21R$ 1.930,79R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 24/11/2014 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 04/12/2014.
99724/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 24/09/2014 até 30/10/2014 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/10/2014.
96223/09/2014PA 2032OrdinárioGêneros AlimentíciosROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07)R$ 5.174,60R$ 5.174,60R$ 5.174,60R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Presencial SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF, 137/2014. Aquisição (200) pt. Açucar refinado branco; (100) cx. Adoçante em sache cx 50 saches; (240) cx. Cha de camomila em sache envelopados; (240) cx Cha de capim cidreira em sac
95922/09/2014PA 2033OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosINTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI (CNPJ:13.036.294/0001-53)R$ 4.650,00R$ 4.650,00R$ 4.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº 135/2014. Aquisição (5000) pç Certificado em papel de segurança.
96022/09/2014PA 578OrdinárioMateriais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/InstalaçõesBENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64)R$ 584,80R$ 584,80R$ 584,80R$ 0,00R$ 0,00
Referente aquisição de redes de proteção para as sacadas das salas na subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 136/2014. Aquisição (05) pç Rede de proteção para sacada.
96122/09/2014PA 578OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisBENACCHIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:01.188.229/0001-64)R$ 167,20R$ 167,20R$ 167,20R$ 0,00R$ 0,00
Referente Dispensa de Licitação 020/2014, Ordem de Serviços nº 0009/2014. Garantia pelo serviço de instalação por 6 (seis) meses de Rede de proteção para sacada.
95619/09/2014PRCI 98244GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisAPOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA. (CNPJ:14.574.666/0001-68)R$ 358,85R$ 358,85R$ 358,85R$ 0,00R$ 0,00
Referente empenho complementar ao Empenho nº 64 de 09/01/2014. Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edificio sede do Coren-SP e Coren Educação correspondente ao PP 007/2012 Lotes 01 e 02. Vigência 02/08/2013 à 01/08
95719/09/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 04/09/14.
95819/09/2014PA 3758OrdinárioDiárias ServidoresJOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 05/09/14.
104717/09/2014PRCIGlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisBASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27)R$ 66,48R$ 66,48R$ 66,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2
95517/09/2014PRCI 102753GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP (CNPJ:10.484.227/0001-03)R$ 10.625,81R$ 5.490,00R$ 5.490,00R$ 0,00R$ 5.135,81
Referente ao Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 031/2013. Valor complementar resultante da diferença revisada do valor mensal que era de R$ 13.066,65 para R$ 14.896,65. Vigência do Termo Aditivo de 06.01.2014 a 30.
98517/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)R$ 2.000,00R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 397,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 27/11/2014.
98617/09/2014OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoREGINA MORI (CPF:077.782.498-12)R$ 2.000,00R$ 504,37R$ 504,37R$ 1.495,63R$ 0,00
Suprimento de fundo de 17/09/2014 até 17/11/2014 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 27/11/2014.
95316/09/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)R$ 1.700,00R$ 1.441,70R$ 1.441,70R$ 258,30R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Subseção Itapetininga.