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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54715/05/20153008/2014OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89)R$ 4.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.300,00
Para acobertar despesas com a contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Assistência em Perícia Trabalhista com emissão de Laudo Pericial Médico. Período do contrato 19/05/2015 a 18/05/2016. Valor do contrato R$ 4.300,00. PE nº. 14/20
54815/05/2015PA 500OrdinárioDiárias ColaboradoresFABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33)R$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa " Perfil da Enfermagem no Brasil" - Portaria designação: 191/2015.
54215/05/2015PA 2615OrdinárioDiárias ColaboradoresMICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.
54315/05/2015PA 2616OrdinárioDiárias ColaboradoresLEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.
54415/05/2015PA 234OrdinárioDiárias ColaboradoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí , no período de 07/05 a 08/05/15.
54515/05/20154384/2014OrdinárioSuprimentos De InformáticaSUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP (CNPJ:08.650.521/0001-04)R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de Kit de manutenção para impressora Xerox Phaser 4510, part number 108R00717. PE nº. 18/2014, OF nº. 41/2015.
54615/05/20152442/2015OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosStyl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)R$ 252,50R$ 252,50R$ 252,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06
53514/05/2015PA 2611OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales.
53614/05/2015PA 0216OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)R$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí.
53714/05/2015PA 1054OrdinárioDiárias ColaboradoresELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho.
53814/05/20151977/2014EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosGB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79)R$ 56.380,75R$ 56.380,75R$ 52.123,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Referente ao PRCI 105473/2013; PE 052/2013. Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da
53914/05/2015PA 2611OrdinárioDiárias ColaboradoresALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto.
54014/05/20152446/2015OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosAvaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71)R$ 6.780,00R$ 6.780,00R$ 6.780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015.
53013/05/2015PA 195OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 480,00R$ 480,00R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.
53113/05/2015OrdinárioOutras Obrigações Tribut. E Contribuições Não EspecificadasCOREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40)R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,00R$ 0,00
Valor empenhado regularização de tributos para o exercício de 2015
53213/05/20152544OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoCRISTINA RODRIGUES PORTELA (CPF:153.573.988-60)R$ 500,00R$ 97,00R$ 97,00R$ 403,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532.
53313/05/20152464OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoREGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)R$ 450,00R$ 12,00R$ 12,00R$ 438,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533.
53413/05/20152462OrdinárioDespesas Miudas de Pronto PagamentoVANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30)R$ 450,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 430,00R$ 0,00
Suprimento de fundo n°75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534
52812/05/20152329/2015GlobalManutenção E Conservação de Bens ImóveisMPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69)R$ 53.815,60R$ 47.198,89R$ 47.198,89R$ 0,04R$ 6.616,67
Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vi
52912/05/20152031/2014OrdinárioSuprimentos De InformáticaPORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (CNPJ:08.228.010/0001-90)R$ 2.302,00R$ 2.302,00R$ 2.302,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório (lote 09 – Informática). PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 40/2015.