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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
20802/01/2014EstimativoVerba Indenizatória De ConselheirosCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 2.307.154,00R$ 2.004.787,50R$ 2.004.787,50R$ 302.366,50R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação
20902/01/2014EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonCONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00)R$ 600.856,00R$ 514.450,00R$ 514.450,00R$ 86.406,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons
23102/01/2014PRCI 97912EstimativoPrograma De Alimentação Ao Trabalhador - PatSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)R$ 817.346,21R$ 197.685,01R$ 197.685,01R$ 619.661,20R$ 0,00
Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, fornecimento de Vale Alimentação para os funcionários do Coren/SP . Período contratual : 02/04/2013 a 01/04/2014 PP 004/2012. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratu
23802/01/2014PRCI 104372EstimativoPassagens DiversasL. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de s
11502/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoDEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)R$ 720,00R$ 602,30R$ 602,30R$ 69,22R$ 48,48
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília
11602/01/2014EstimativoÁgua E EsgotoSOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)R$ 4.700,00R$ 3.764,67R$ 3.549,01R$ 935,33R$ 0,00
Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de àgua e esgoto Subseção de Campinas.
11702/01/2014EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 380.000,00R$ 320.750,15R$ 320.750,15R$ 59.249,85R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, na SEDE do COREN-SP.
11802/01/2014EstimativoEnergia ElétricaELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)R$ 42.000,00R$ 42.000,00R$ 42.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, no COREN-SP Educação.
11902/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20)R$ 550,00R$ 462,95R$ 462,95R$ 87,05R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga
12002/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)R$ 65.000,00R$ 64.126,28R$ 63.098,85R$ 873,72R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014
12102/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (CNPJ:07.282.377/0001-20)R$ 9.500,00R$ 9.500,00R$ 9.031,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente
12202/01/2014EstimativoEnergia ElétricaCOMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados, referente consumo de energia elétrica na subseção de Santos.
12302/01/2014EstimativoEnergia ElétricaBANDEIRANTE ENERGIA S. A. (CNPJ:02.302.100/0001-06)R$ 15.600,00R$ 12.935,07R$ 12.935,07R$ 664,93R$ 2.000,00
Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos.
13302/01/2014EstimativoAuxílio Representação ColaboradoresCOLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00)R$ 214.052,00R$ 209.300,00R$ 209.300,00R$ 4.752,00R$ 0,00
Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2014
15002/01/2014EstimativoTelefonia Móvel E FixaEMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:33.530.486/0001-29)R$ 10.120,00R$ 3.161,64R$ 3.161,64R$ 6.958,36R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES.