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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
35906/02/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoGLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)R$ 70,49R$ 70,49R$ 70,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 53,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24 a 30/01/2024, ID 9158.
34105/02/20241514/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação, no dia 11/01/2024, conforme id 9078.
34205/02/202477/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresEDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Coordenação de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9129.
34305/02/2024342/2019OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9131.
34405/02/2024626/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação em 16/01/2024, conforme id 9180.
34505/02/2024 578/2024OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11)R$ 987,00R$ 987,00R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 01/02/2024 até 02/02/2024, ID: 9160.
34605/02/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoTATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)R$ 560,93R$ 560,93R$ 560,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 400,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 15/01/2024, ID 9067.
34705/02/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoSILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)R$ 29,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 29,30R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075
34805/02/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoSILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)R$ 29,30R$ 29,30R$ 29,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 22,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9075
34905/02/2024892/2019OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)R$ 308,87R$ 308,87R$ 308,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 219,60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 26/01/2024, ID 9144
33002/02/20244188/2023GlobalMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoPWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06)R$ 10.255,68R$ 3.898,86R$ 3.511,26R$ 0,00R$ 6.356,82
Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
33102/02/2024386/2024OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasANA PAULA EVANGELISTA (CPF:039.212.089-55)R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA EVANGELISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra na Sede do Coren-SP, no dia 22/11/2023, conforme id 8981 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 09/2024.
33202/02/2024913 - 167306OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFGEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49)R$ 1.000,00R$ 259,98R$ 259,98R$ 740,02R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 5 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2024. Nota de Empenho n.º 332.
33302/02/2024938 - 167331OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)R$ 1.000,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 860,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 6 de 02/02/2024 até 02/03/2024 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/03/2023. Nota de Empenho n.º 333.
33402/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasTATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)R$ 159,06R$ 159,06R$ 159,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 120,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/12/2023, ID 9010, DEA nº 10/2024.
33502/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasGLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)R$ 56,50R$ 56,50R$ 56,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/12/2023, ID 9035, DEA nº 11/2024.
33602/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasGLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)R$ 512,60R$ 512,60R$ 512,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 350,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/12/2023, ID 9040, DEA nº 12/2024.
33702/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasSILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)R$ 734,96R$ 734,96R$ 734,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 477,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 19/12/2023, ID 9043, DEA nº 13/2024.
33802/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasMARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)R$ 129,62R$ 129,62R$ 129,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 98,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 19/12/2023, ID 9046, DEA nº 15/2024.
33902/02/2024892/2019OrdinárioDea - Verbas IndenizatóriasPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)R$ 544,04R$ 544,04R$ 544,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 379,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 20/12/2023, ID 9049, DEA nº 16/2024.