até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27409/10/2020PAD 025/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem Araguaína, Augustinópolis, Wanderlândia, Tabocão, Pedro Afonso, Carmolândia do Tocantins , no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 400/2020.
27509/10/2020PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 105,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,99
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento de Atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Admissional dos Estagiários conforme o Memorando do Administrativo nº 140/2020.
27208/10/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.594,21R$ 2.594,21R$ 2.594,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de férias indenizadas da Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Marcia Sousa Parente conforme a portaria nº 393/2020.
27308/10/2020PAD 056/2020Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.497,40R$ 1.497,40R$ 1.497,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de 13ª Salário da Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Marcia Sousa Parente conforme a portaria nº 393/2020.
27106/10/2020PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 105,99R$ 105,99R$ 105,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face de pagamento de Atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Demissional dos servidores: Jessica Roberta Borges Arruda e Wilkey Fernando Lourenço de Oliveira, Exame Admissional da Servidora Luciana Ferreira Marques da Silva.
26902/10/2020PAD 100/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para conduzir o veiculo, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos.
27002/10/2020PAD 013/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para realizar fiscalização em 05 UBS, sendo 02 de retorno e 03 1ª inspeção, HM Hermínio Santos e UBS de Simolândia.
26801/10/2020PAD 178/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLORENA GONÇALVES DE SOUSAR$ 423,06R$ 423,06R$ 423,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 03 Auxilio Representação referente aos dias 15, 24 e 29/09/2020, conforme relatórios de atividades e convocatória.
26630/09/2020PAD 015/2020EstimativoFGTSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 638,88R$ 17,21R$ 17,21R$ 621,67R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face de pagamento de FGTS dos Servidores de processo éticos deste Conselho referente ao ano de 2020.
26730/09/2020PAD 064/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 1.057,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para face de pagamento de 06 auxílio representação para os dias 02, 09, 14, 15, 16, e 28/09/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.
26229/09/2020PAD 100/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em Fiscalização.
26329/09/2020PAD 013/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020. para realizar fiscalização na UBS REFEÊNCIA de COVID - 19, CAPS E HM (denúncia e foco na COVID - 19) e na UBS de Novo Alegre (rotina).
26429/09/2020PAD 056/2020Ordinário13. SalárioDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 1.778,40R$ 1.778,40R$ 1.778,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento de 13. Salário da Servidora Jessica Roberta Borges Arruda conforme a portaria 389/2020.
26529/09/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 4.648,74R$ 4.648,74R$ 4.648,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento de Férias Indenizadas da Servidora Jessica Roberta Borges Arruda conforme a portaria 389/2020.
26128/09/2020PAD 064/2020OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCELBENE RODILHA DA SILVAR$ 528,84R$ 528,84R$ 528,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de 03 auxílios representação a serviço da Diretoria no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.
25924/09/2020PAD 070/2020OrdinárioPassagens RodoviáriasCONSULT VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 169,66R$ 169,66R$ 169,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para translado de Araguaína - TO a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa para participar da 331ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 25 de setembro de 2020 na sede do Coren - TO.
26024/09/2020PAD 282/2019OrdinárioMaterial de ExpedienteLIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELIR$ 1.730,20R$ 1.730,20R$ 1.730,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 016/2020 do almoxarifado.
25822/09/2020PAD 025/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem a Palmas - TO, no período de 24/09/2020 a 25/09/2020, conforme a requisição e Portaria 358/020.
25721/09/2020PAD 088/2017GlobalLocação de Bens ImóveisERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADER$ 8.932,16R$ 8.932,16R$ 8.932,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face de pagamento da locação da sub sede de Araguaína em 2020.
25318/09/2020PAD 012/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 486,80R$ 486,80R$ 486,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer a face de pagamento de 2,5 diárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO , no período de 20/09/2020 a 22/09/2020, conforme o memorando nº 194/2020 e Requisição, Portaria n° 380/2020, para participar de Reunião com a presidência e o departamento de fiscalização.