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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
23801/07/2019PAD 155/2019OrdinárioServiços Técnicos ProfissionaisMASTER PLACAS EIRELI MER$ 470,00R$ 470,00R$ 470,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de de aluguel de Box Trus Q 30 estrutura em ferro para fixação de painel de lona dimensão 3X2 metros, para uso em evento deste Conselho
23901/07/2019PAD 188/2018OrdinárioServiços de AlimentaçãoVIEIRA E AQUINO LTDA - MER$ 3.591,00R$ 3.591,00R$ 3.591,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de de 150 unidades para o primeiro horário e 150 unidades para o segundo horário em evento no Auditório do Senac no dia 12 de julho/2019.
23428/06/2019PAD 004/2019EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.528,24R$ 1.978,80R$ 1.978,80R$ 1.549,44R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019.
23528/06/2019PAD 004/2019EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 381,24R$ 381,24R$ 381,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional até 31/12/2019.
23628/06/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesWellington Noberto PiresR$ 54,17R$ 54,17R$ 54,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos em registro de Ata para mudança de endereço da sede do conselho.
23127/06/2019PAD 0027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesCÉLIO DE CARVALHO JÚNIORR$ 58,41R$ 58,41R$ 58,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a restituição/reembolso de valor paga em DAM de Gurupi To para renovação do Alvará de Funcionamento.
23227/06/2019PAD 117/2019OrdinárioMaterial para DivulgaçãoANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPPR$ 6.960,00R$ 6.960,00R$ 6.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de 300 bolsas de interesse deste Conselho.
23327/06/2019PAD 133/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisTAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA MER$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME, para fazer face a pagamento de 500 blocos de anotações do interesse deste Conselho.
23019/06/2019PAD 058/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilNELIAN AMERICO NUNESR$ 3.893,70R$ 1.655,12R$ 1.655,12R$ 2.238,58R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho.
22917/06/2019PAD 028/2019GlobalEstagiáriosTHALLIA FERREIRA SOARESR$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THALLIA FERREIRA SOARES, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019.
22812/06/2019PAD 026/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃOR$ 2.749,90R$ 2.749,90R$ 2.749,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para fazer face a desembolso que tem o coren a desfavor conforme ao processo 17891 720072/2019-09.
22710/06/2019PAD 119/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilEDMUNDO SANTOS SEIFERTR$ 2.044,56R$ 2.044,56R$ 2.044,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho.
22604/06/2019PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisMARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELIR$ 3.861,00R$ 3.861,00R$ 3.861,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 300 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22403/06/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesJADER MACHADO FARIASR$ 137,51R$ 137,51R$ 137,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer a face a pagamento/ ressarcimento de despesas viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 315º reunião plenária.
22503/06/2019PAD 027/2019OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesEDMUNDO SANTOS SEIFERTR$ 56,00R$ 56,00R$ 56,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer a face a pagamento/ reembolso de aquisição de Álcool Isopropílico, pasta térmica e Spray limpa contato, adquiridos em virtude da necessidade de manutenção nos servidores Pat 0586 e 0585 que entraram em funcionamento para novo sistema de agendamento e INCORP.
22131/05/2019PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisMARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELIR$ 643,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 643,50R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 50 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22231/05/2019PAD 117/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisAMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELIR$ 665,00R$ 665,00R$ 665,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 500 canetas personalizadas de interesse deste Conselho, para uso em eventos.
22331/05/2019PAD 028/2019GlobalEstagiáriosSALETE ALVES DE CERQUEIRAR$ 4.300,00R$ 4.300,00R$ 4.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SALETE ALVES CERQUEIRA, para fazer face a pagamento de estagio referente a 2019.
22027/05/2019PAD 106/2019EstimativoDiárias Pessoal CivilMARCORELIO MARTINS MACHADOR$ 4.381,20R$ 1.198,60R$ 1.198,60R$ 3.182,60R$ 0,00
Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho/2019.
21822/05/2019PAD 188/2018EstimativoServiços de AlimentaçãoAZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - MER$ 7.838,50R$ 7.838,50R$ 7.838,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento do fornecimento de coffe break para atender a semana da Enfermagem 23 e 23 em Gurupi e nos dias 27, 28, 30 e 31 em Araguaína.