Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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238 | 01/07/2019 | PAD 155/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | MASTER PLACAS EIRELI ME | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MASTER PLACAS EIRELI ME, para fazer face a pagamento de de aluguel de Box Trus Q 30 estrutura em ferro para fixação de painel de lona dimensão 3X2 metros, para uso em evento deste Conselho |
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239 | 01/07/2019 | PAD 188/2018 | Ordinário | Serviços de Alimentação | VIEIRA E AQUINO LTDA - ME | R$ 3.591,00 | R$ 3.591,00 | R$ 3.591,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VIEIRA E AQUINO LTDA - ME, para fazer face a pagamento de de 150 unidades para o primeiro horário e 150 unidades para o segundo horário em evento no Auditório do Senac no dia 12 de julho/2019. |
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234 | 28/06/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.528,24 | R$ 1.978,80 | R$ 1.978,80 | R$ 1.549,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores até 31/12/2019. |
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235 | 28/06/2019 | PAD 004/2019 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 381,24 | R$ 381,24 | R$ 381,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento de abono constitucional até 31/12/2019. |
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236 | 28/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Wellington Noberto Pires | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 54,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Wellington Noberto Pires, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas de pequenos vultos em registro de Ata para mudança de endereço da sede do conselho. |
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231 | 27/06/2019 | PAD 0027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR | R$ 58,41 | R$ 58,41 | R$ 58,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer face a restituição/reembolso de valor paga em DAM de Gurupi To para renovação do Alvará de Funcionamento. |
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232 | 27/06/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Material para Divulgação | ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de 300 bolsas de interesse deste Conselho. |
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233 | 27/06/2019 | PAD 133/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME, para fazer face a pagamento de 500 blocos de anotações do interesse deste Conselho. |
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230 | 19/06/2019 | PAD 058/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 3.893,70 | R$ 1.655,12 | R$ 1.655,12 | R$ 2.238,58 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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229 | 17/06/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | THALLIA FERREIRA SOARES | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a THALLIA FERREIRA SOARES, para fazer face a pagamento da bolsa estagio até 31/12/2019. |
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228 | 12/06/2019 | PAD 026/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO | R$ 2.749,90 | R$ 2.749,90 | R$ 2.749,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, para fazer face a desembolso que tem o coren a desfavor conforme ao processo 17891 720072/2019-09. |
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227 | 10/06/2019 | PAD 119/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 2.044,56 | R$ 2.044,56 | R$ 2.044,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e Fora conforme necessidade deste Conselho. |
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226 | 04/06/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 3.861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 300 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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224 | 03/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JADER MACHADO FARIAS | R$ 137,51 | R$ 137,51 | R$ 137,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer a face a pagamento/ ressarcimento de despesas viagem para translado de Araguaína/Palmas/Araguaína para participar da 315º reunião plenária. |
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225 | 03/06/2019 | PAD 027/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | EDMUNDO SANTOS SEIFERT | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EDMUNDO SANTOS SEIFERT, para fazer a face a pagamento/ reembolso de aquisição de Álcool Isopropílico, pasta térmica e Spray limpa contato, adquiridos em virtude da necessidade de manutenção nos servidores Pat 0586 e 0585 que entraram em funcionamento para novo sistema de agendamento e INCORP. |
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221 | 31/05/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI | R$ 643,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 643,50 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 50 camisetas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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222 | 31/05/2019 | PAD 117/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI, para fazer face a pagamento de confecções de 500 canetas personalizadas de interesse deste Conselho, para uso em eventos. |
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223 | 31/05/2019 | PAD 028/2019 | Global | Estagiários | SALETE ALVES DE CERQUEIRA | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SALETE ALVES CERQUEIRA, para fazer face a pagamento de estagio referente a 2019. |
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220 | 27/05/2019 | PAD 106/2019 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | MARCORELIO MARTINS MACHADO | R$ 4.381,20 | R$ 1.198,60 | R$ 1.198,60 | R$ 3.182,60 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCORELIO MARTINS MACHADO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho/2019. |
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218 | 22/05/2019 | PAD 188/2018 | Estimativo | Serviços de Alimentação | AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME | R$ 7.838,50 | R$ 7.838,50 | R$ 7.838,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento do fornecimento de coffe break para atender a semana da Enfermagem 23 e 23 em Gurupi e nos dias 27, 28, 30 e 31 em Araguaína. |
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