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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17116/04/2020PAD 019/2020EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.300,00R$ 1.286,70R$ 1.286,70R$ 13,30R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional dos servidores da Divida Ativa em 2020.
17216/04/2020PAD 056/2020OrdinárioFérias IndenizadasGEYSIANE CHAGAS DOS SANTOSR$ 3.440,23R$ 3.440,23R$ 3.440,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer a face a pagamento do aviso acima sitado conforme portaria 191/2020.
16715/04/2020PAD 105/2020GlobalPropaganda e PublicidadeDAYANA PUGAS DA CRUZ LIMA NASCIMENTO 01484318102R$ 8.760,00R$ 3.309,32R$ 3.309,32R$ 5.450,68R$ 0,00
Valor empenhado a DAYANA PUGAS DA CRUZ LIMA NASCIMENTO 01484318102, para fazer a face de pagamento da contratação de Empresa para prestar serviços de Publicidade e Comunicação Digital.
16815/04/2020PAD Nº 118/2019GlobalLocação de Bens ImóveisALFA IMÓVEIS LTDAR$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação da sede em 2020.
16607/04/2020PAD 076/2019EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisTRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOR$ 240,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional e demissional de motorista conforme a necessidade deste Conselho/2020.
16506/04/2020PAD 188/2017GlobalServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.KG FERRAZ EIRELI- MER$ 188,00R$ 188,00R$ 188,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, para fazer a face de pagamento do restante do contrato de 02 Botijão de gás de 13kg para uso neste conselho até 02 de agosto de 2020.
16402/04/2020PAD 133/2019OrdinárioServiços Gráficos e EditoriaisD'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELIR$ 225,00R$ 225,00R$ 225,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 15 crachás (12 personalizados e outros 3 para Estagiários).
16031/03/2020PAD 057/2017GlobalSERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICASTECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDAR$ 15.750,00R$ 15.750,00R$ 15.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face a pagamento de contrato de impressão em 2020.
16131/03/2020PAD Nº 040/2020GlobalSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 58.911,47R$ 58.911,47R$ 58.911,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.
16231/03/2020PAD Nº 040/2020GlobalSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosKATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRAR$ 24.595,08R$ 24.595,08R$ 24.595,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.
16331/03/2020PAD 111/2020GlobalLocação de Veículos para Transporte de Passageiros e BagagensUNIDAS S.A.R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a UNIDAS S.A., para fazer face a pagamento de Locação de Veículos Emergencial - Devido a Pandemia - COVID -19.
15830/03/2020PAD 024/2020EstimativoDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 3.041,62R$ 1.707,64R$ 1.707,64R$ 1.333,98R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15930/03/2020PAD 028/2019EstimativoDiárias a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 3.041,62R$ 1.341,71R$ 1.341,71R$ 1.699,91R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15227/03/2020PAD 019/2020EstimativoFériasDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 30.000,00R$ 19.717,20R$ 19.717,20R$ 10.282,80R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.
15327/03/2020PAD 019/2020EstimativoFériasDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 8.000,00R$ 6.965,43R$ 6.965,43R$ 1.034,57R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do drc em 2020.
15427/03/2020PAD 019/2020EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 8.000,00R$ 6.572,41R$ 6.572,41R$ 1.427,59R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.
15527/03/2020PAD 019/2020EstimativoFerias - Abono ConstitucionalDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 3.000,00R$ 2.321,79R$ 2.321,79R$ 678,21R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do DRC em 2020.
15627/03/2020PAD 020/2020EstimativoDiárias a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 4.871,24R$ 730,29R$ 730,29R$ 4.140,95R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15727/03/2020PAD 022/2020EstimativoDiárias a ConselheirosNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.829,62R$ 243,94R$ 243,94R$ 1.585,68R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.
15126/03/2020PAD 110/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoDROGARIA MEGA LTDAR$ 510,00R$ 510,00R$ 510,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DROGARIA MEGA LTDA, para fazer face aquisição dos produtos Luva, Avental descartável, Touca descartável.