Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
---|
436 | 09/04/2018 | PAD 0093/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | M B VARANDA ME | R$ 3.729,15 | R$ 2.983,32 | R$ 2.983,32 | R$ 0,00 | R$ 745,83 |
Valor empenhado a M.B. VARANDA EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado na confecções da folha de pagamento dos servidores e demais serviços ligados a admissão, demissão e tributos relacionados a folha deste Conselho. |
|
437 | 09/04/2018 | PAD 0021/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | MARIA BACK- ME REF. DAMA | R$ 2.157,00 | R$ 2.157,00 | R$ 2.157,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA BACK- ME REF. DAMA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente a reparos na Nissan para pagamento de franquia de sinistro. |
|
155 | 06/04/2018 | PAD 015/2018 | Estimativo | Aviso Prévio | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 1.015,06 | R$ 1.015,06 | R$ 1.015,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a acerto de contrato de trabalho. |
|
156 | 06/04/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de Gás conforme NF anexo. |
|
157 | 06/04/2018 | PAD | Estimativo | Diárias Servidores | ALBERTO DA SILVA BEZERRA | R$ 8.841,60 | R$ 6.425,76 | R$ 6.425,76 | R$ 2.415,84 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho em 2918. |
|
204 | 05/04/2018 | PAD 0081/2017 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 coquetel para 150 pessoas com salgados bebidas, e a equipe de garçons. |
|
154 | 05/04/2018 | PAD 0105/2018 | Estimativo | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 8.884,26 | R$ 6.627,94 | R$ 6.627,94 | R$ 2.256,32 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento de auxílio representação referente ao ano 2018. |
|
149 | 04/04/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.267,97 | R$ 1.267,97 | R$ 1.267,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a aquisição de materiais de expediente neste trimestre. |
|
150 | 04/04/2018 | PAD 0004/2015 | Global | Locação De Bens Imóveis | ADEMAR HIROSHI HIRANO | R$ 70.650,00 | R$ 70.650,00 | R$ 70.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho referente ao Aditivo do Contrato até 31/12/2018. |
|
151 | 04/04/2018 | PAD 0009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 5.889,76 | R$ 5.889,76 | R$ 5.889,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
|
152 | 04/04/2018 | PAD 0008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 5.029,52 | R$ 5.029,52 | R$ 5.029,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
|
153 | 04/04/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 4.315,78 | R$ 4.315,78 | R$ 4.315,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018. |
|
148 | 02/04/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | IVONE BORGES DA SILVA | R$ 3.328,29 | R$ 2.799,21 | R$ 2.799,21 | R$ 529,08 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora em 2018. |
|
144 | 28/03/2018 | PAD 0004/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a INCORP NET TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de Informatica para i Departamento de Registro de Cadastro. |
|
145 | 28/03/2018 | PAD 007/2018 | Estimativo | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias, Presidência. |
|
146 | 28/03/2018 | PAD 006/2018 | Global | Estagiários | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Registro de Cadastro em 2018. |
|
147 | 28/03/2018 | PAD 006/2018 | Global | Estagiários | MARCELLA GOMES BATISTA | R$ 5.400,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELA GOMES BATISTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Administrativo em 2018. |
|
143 | 27/03/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KAROLLINE MACEDO AGUIAR | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/restituição de valor emergencial. |
|
141 | 26/03/2018 | PAD 0048/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e Instalações | EXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de recarga de extintores 05 recargas água pressurizada e 05 dióxido de carbono. |
|
142 | 26/03/2018 | PAD 100/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, para fazer face a pagamento de curso de Licitação, Formação e Atualização de Pregoeiro. |
|