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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26008/08/2018PAD 180/2018OrdinárioServiço de Alimentação, Buffet, EventosALLINE BUFFET LTDAR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à ALLINE BUFFET LTDA, para fazer face à pagamento de serviços de Coffe break para 35 pessoas em virtude a Semana do SIPAT.
25907/08/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresDJANE CORDEIRO DE MACEDOR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado.
25706/08/2018PAD 06/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDJANE CORDEIRO DE MACEDOR$ 45,00R$ 45,00R$ 45,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer a face a pagamento/reembolso de exame médico admissional e clinico.
25403/08/2018PAD 009/2018EstimativoDiárias ConselheirosCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 2.300,00R$ 160,04R$ 160,04R$ 2.139,96R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias em 2018.
25503/08/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 211,26R$ 211,26R$ 211,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com translado a Gurupi To
25603/08/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDAR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com exame admissional.
25201/08/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGEYSIANE CHAGAS DOS SANTOSR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional.
25301/08/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARCELO GUIMARÃES BUCARR$ 25,00R$ 25,00R$ 25,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO GUIMARÃES BUCAR, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional.
25127/07/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 2.500,00R$ 2.174,56R$ 2.174,56R$ 325,44R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado.
24926/07/2018PAD 015/2018OrdinárioAviso PrévioIORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDESR$ 4.408,08R$ 4.408,08R$ 4.408,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento do Aviso/rescisão de contrato do Departamento de Registro Cadastro em julho/2018.
25026/07/2018PAD 0190/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteREAL DISTRIBUIDORA EIRELI-MER$ 1.771,65R$ 1.771,65R$ 1.771,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de material de expediente neste mês.
24824/07/2018PAD 0060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJADER MACHADO FARIASR$ 200,01R$ 200,01R$ 200,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas para translado de Araguaína/Palmas.
24720/07/2018PAD 006/2018OrdinárioEstagiáriosERIKA TEIXEIRA SILVAR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento do acerto de contrato de estagio.
24517/07/2018PAD 0186/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosSCLAN MALHAS LTDA EPPR$ 398,50R$ 398,50R$ 398,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 50 camisetas de interesse deste Conselho.
24617/07/2018PAD 0103/2017OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPPR$ 2.050,00R$ 2.050,00R$ 2.050,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 1.000 foldres formato aberto 297x210 mm e 250 cartaz formato 31x46 cm.
24216/07/2018PAD 0038/2013EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 35.728,00R$ 35.728,00R$ 35.728,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondências e cobrança em 2018.
24316/07/2018PAD 007/2018OrdinárioDiárias ColaboradoresJÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado a Gurupi nos dias 18 a 19/07/2018, para Diretoria.
24416/07/2018PAD 0134/2018OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - MER$ 383,00R$ 383,00R$ 383,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor emprenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, para fazer face a aquisição de formulário em papel continuo alcalino em duas vias carbono.
24011/07/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDESR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento de reembolso de exame admissional para o Departamento de Registro de Cadastro.
24111/07/2018PAD 165/2018GlobalTelefonia Móvel E FixaOI SA (Brasil Telecom)R$ 565,36R$ 565,36R$ 565,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas referente junho/julho/2018 da sede Palmas e subsede Araguaína/2018.