Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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260 | 08/08/2018 | PAD 180/2018 | Ordinário | Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos | ALLINE BUFFET LTDA | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado à ALLINE BUFFET LTDA, para fazer face à pagamento de serviços de Coffe break para 35 pessoas em virtude a Semana do SIPAT. |
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259 | 07/08/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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257 | 06/08/2018 | PAD 06/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DJANE CORDEIRO DE MACEDO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DJANE CORDEIRO DE MACEDO, para fazer a face a pagamento/reembolso de exame médico admissional e clinico. |
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254 | 03/08/2018 | PAD 009/2018 | Estimativo | Diárias Conselheiros | CLEZIA CURSINO DE ANDRADE | R$ 2.300,00 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 2.139,96 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a CLEZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias em 2018. |
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255 | 03/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 211,26 | R$ 211,26 | R$ 211,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com translado a Gurupi To |
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256 | 03/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento/indenização de despesas com exame admissional. |
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252 | 01/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional. |
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253 | 01/08/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCELO GUIMARÃES BUCAR | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARCELO GUIMARÃES BUCAR, para fazer face a pagamento/reembolso de exame médico admissional. |
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251 | 27/07/2018 | PAD 008/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.174,56 | R$ 2.174,56 | R$ 325,44 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado. |
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249 | 26/07/2018 | PAD 015/2018 | Ordinário | Aviso Prévio | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 4.408,08 | R$ 4.408,08 | R$ 4.408,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento do Aviso/rescisão de contrato do Departamento de Registro Cadastro em julho/2018. |
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250 | 26/07/2018 | PAD 0190/2017 | Ordinário | Material De Expediente | REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | R$ 1.771,65 | R$ 1.771,65 | R$ 1.771,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a pagamento de material de expediente neste mês. |
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248 | 24/07/2018 | PAD 0060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JADER MACHADO FARIAS | R$ 200,01 | R$ 200,01 | R$ 200,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento/reembolso de despesas para translado de Araguaína/Palmas. |
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247 | 20/07/2018 | PAD 006/2018 | Ordinário | Estagiários | ERIKA TEIXEIRA SILVA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ERIKA TEIXEIRA SILVA, para fazer face a pagamento do acerto de contrato de estagio. |
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245 | 17/07/2018 | PAD 0186/2017 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | SCLAN MALHAS LTDA EPP | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 398,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SCLAN MALHAS LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 50 camisetas de interesse deste Conselho. |
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246 | 17/07/2018 | PAD 0103/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA EPP, para fazer face a pagamento da confecção de 1.000 foldres formato aberto 297x210 mm e 250 cartaz formato 31x46 cm. |
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242 | 16/07/2018 | PAD 0038/2013 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35.728,00 | R$ 35.728,00 | R$ 35.728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de envio de correspondências e cobrança em 2018. |
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243 | 16/07/2018 | PAD 007/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado a Gurupi nos dias 18 a 19/07/2018, para Diretoria. |
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244 | 16/07/2018 | PAD 0134/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor emprenhado a GRÁFICA E EDITORA CAPITAL LTDA - ME, para fazer face a aquisição de formulário em papel continuo alcalino em duas vias carbono. |
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240 | 11/07/2018 | PAD 060/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a IORRAYNA APARECIDA MARTINS MENDES, para fazer face a pagamento de reembolso de exame admissional para o Departamento de Registro de Cadastro. |
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241 | 11/07/2018 | PAD 165/2018 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 565,36 | R$ 565,36 | R$ 565,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento das faturas referente junho/julho/2018 da sede Palmas e subsede Araguaína/2018. |
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