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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
43609/04/2018PAD 0093/2016GlobalOutros Serviços TerceirizadosM B VARANDA MER$ 3.729,15R$ 2.983,32R$ 2.983,32R$ 0,00R$ 745,83
Valor empenhado a M.B. VARANDA EIRELLI ME, para fazer face a pagamento de serviços prestado na confecções da folha de pagamento dos servidores e demais serviços ligados a admissão, demissão e tributos relacionados a folha deste Conselho.
43709/04/2018PAD 0021/2015OrdinárioSeguro de Bens Móveis e ImóveisMARIA BACK- ME REF. DAMAR$ 2.157,00R$ 2.157,00R$ 2.157,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA BACK- ME REF. DAMA, para fazer face a pagamento de serviços prestado referente a reparos na Nissan para pagamento de franquia de sinistro.
15506/04/2018PAD 015/2018EstimativoAviso PrévioCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 1.015,06R$ 1.015,06R$ 1.015,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a acerto de contrato de trabalho.
15606/04/2018PAD 060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento de Gás conforme NF anexo.
15706/04/2018PADEstimativoDiárias ServidoresALBERTO DA SILVA BEZERRAR$ 8.841,60R$ 6.425,76R$ 6.425,76R$ 2.415,84R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO DA SILVA BEZERRA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no estado e fora conforme interesse deste Conselho em 2918.
20405/04/2018PAD 0081/2017OrdinárioServiço de Alimentação, Buffet, EventosREAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA MER$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA ME, para fazer face a pagamento de 01 coquetel para 150 pessoas com salgados bebidas, e a equipe de garçons.
15405/04/2018PAD 0105/2018EstimativoAuxílio RepresentaçãoCELMA MARIA ALVESR$ 8.884,26R$ 6.627,94R$ 6.627,94R$ 2.256,32R$ 0,00
Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento de auxílio representação referente ao ano 2018.
14904/04/2018PAD 0190/2017OrdinárioMaterial De ExpedienteREAL DISTRIBUIDORA EIRELI-MER$ 1.267,97R$ 1.267,97R$ 1.267,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REAL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, para fazer face a aquisição de materiais de expediente neste trimestre.
15004/04/2018PAD 0004/2015GlobalLocação De Bens ImóveisADEMAR HIROSHI HIRANOR$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho referente ao Aditivo do Contrato até 31/12/2018.
15104/04/2018PAD 0009/2018EstimativoDiárias ConselheirosCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 5.889,76R$ 5.889,76R$ 5.889,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEZIA CURCINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
15204/04/2018PAD 0008/2018EstimativoDiárias ServidoresNELIAN AMERICO NUNESR$ 5.029,52R$ 5.029,52R$ 5.029,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
15304/04/2018PAD 008/2018EstimativoDiárias ServidoresJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 4.315,78R$ 4.315,78R$ 4.315,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora conforme interesse deste Conselho em/2018.
14802/04/2018PAD 009/2018EstimativoDiárias ConselheirosIVONE BORGES DA SILVAR$ 3.328,29R$ 2.799,21R$ 2.799,21R$ 529,08R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado e fora em 2018.
14428/03/2018PAD 0004/2012GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP NET TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de Informatica para i Departamento de Registro de Cadastro.
14528/03/2018PAD 007/2018EstimativoDiárias ColaboradoresJÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDAR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JÉSSICA ROBERTA BORGES ARRUDA, para fazer face a pagamento de diárias, Presidência.
14628/03/2018PAD 006/2018GlobalEstagiáriosLETÍCIA LIMA QUEIROZR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Registro de Cadastro em 2018.
14728/03/2018PAD 006/2018GlobalEstagiáriosMARCELLA GOMES BATISTAR$ 5.400,00R$ 3.280,00R$ 3.280,00R$ 2.120,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELA GOMES BATISTA, para fazer face a pagamento de bolsa estagio para o Departamento Administrativo em 2018.
14327/03/2018PAD 0060/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKAROLLINE MACEDO AGUIARR$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KAROLLINE MACEDO AGUIAR, para fazer face a pagamento/restituição de valor emergencial.
14126/03/2018PAD 0048/2018OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e InstalaçõesEXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDAR$ 535,00R$ 535,00R$ 535,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXTIMPALMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, para fazer face a pagamento de serviços de recarga de extintores 05 recargas água pressurizada e 05 dióxido de carbono.
14226/03/2018PAD 100/2018OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalEXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDAR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, para fazer face a pagamento de curso de Licitação, Formação e Atualização de Pregoeiro.