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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
48910/12/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Arrais-TO e Conceição-TO, no período de 25 a 28/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 242/2016.
49010/12/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJADER MACHADO FARIASR$ 609,87R$ 609,87R$ 609,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias ref. a viagem ao Município de Palmas-TO, no período de 25 a 27/10/2016, para participar de visita técnica sobre os trabalhos, normas e rotinas do Regional, bem como, da 284ª ROP, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 243/2016.
49110/12/2017PEF/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRAR$ 32,42R$ 32,42R$ 32,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao ressarcimento ref. ao pagamento de SEDEX COMBO à agência dos Correios no dia 30/09/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 103/2016/FINANCEIRO.
31609/12/2017PEF 0064/2017EstimativoDiáriasDANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHOR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fazer face a pagamento de diárias em 2017.
31709/12/2017PEF 0068/2017OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJADER MACHADO FARIASR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de auxílios representação por analise de processo em 2017.
31809/12/2017PEF 0135/2017OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 500,00R$ 479,35R$ 479,35R$ 20,65R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/09/2017 até 31/10/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , RECIBO .
28507/12/2017PEF 0055/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosJADER MACHADO FARIASR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face a pagamento de indenização restituição de passagens terrestre para translado de Araguaina a Palmas Atender convocação do Coren To.
26306/12/2017PEF 0039/2017EstimativoDiáriasELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 2.920,80R$ 1.070,96R$ 1.070,96R$ 1.849,84R$ 0,00
Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a translado em fiscalização de interesse do Coren To.
26406/12/2017PEF 0078/2017EstimativoDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 4.381,20R$ 4.381,20R$ 4.381,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a translado em fiscalização de interesse do Coren To.
28906/12/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasCARLOS PEDRO FURTADOR$ 1.135,54R$ 1.135,54R$ 1.135,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS PEDRO FURTADO, para fazer face ao pagamento de 3,5 (três diárias e meia) ref. a auxílio nos trabalhos da Junta Governista do Coren-TO, conforme PORTARIA COREN-TO 162/2016.
22005/12/2017PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para conduzir profissionais de enfermagem ao Município de Guarai-TO, no dia 20/05/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 129/2016.
22105/12/2017PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para conduzir a Fiscal Margareth Couto Rodrigues Ciqueira a Cidade de Porto Nacional para ministrar palestra na semana da enfermagem no dia 19/05/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 131/2016.
22305/12/2017PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasMARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRAR$ 97,36R$ 97,36R$ 97,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES FREIRE GOMES, ref a viagem ao Município de Porto Nacional para ministrar palestra na semana da enfermagem no dia 19/05/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 131/2016.
19905/12/2017PAD DV 105/2016OrdinárioRessarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios AnterioresADILEIA PEREIRA DA SILVAR$ 85,21R$ 85,21R$ 85,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADILEIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a devolução de valores pago maior na anuidade 2016.
20005/12/2017PAD 0090/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosFENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI MER$ 2.015,00R$ 2.015,00R$ 2.015,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FENIX COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME, para fazer face a pagamento de 65 Banner de lona resolução 1440X440 digital com cordão e ilhós para uso na semana da Enfermagem.
20105/12/2017PEF 0073/2017OrdinárioDiáriasSAMARA CARDOSO CAVALCANTER$ 365,92R$ 365,92R$ 365,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de 1,5 diárias para translado a Dois Irmãos designada para representar o Coren na semana da Enfermagens realizada de 11 a 12/05/2017.
20205/12/2017PAD 0089/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosSTAMPART LTDA MER$ 7.402,50R$ 7.402,50R$ 7.402,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STAMPART LTDA ME, para fazer face a aquisição de 450 canetas personalizada e 450 camiseta para uso na semana da enfermagens/2017.
20305/12/2017PAD 0089/2017OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosARTES GRAFICAS TOCANTINS LTDA MER$ 6.814,50R$ 6.814,50R$ 6.814,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARTES GRÁFICAS TOCANTINS ME, para fazer face a aquisição de 300 cartazes, 450 cartilhas, 450 bloco de anotação e 450 crachás para uso na semana da enfermagens/2017.
401/12/2017PEF 016/17 PAD 64/16GlobalLocação De Bens ImóveisMARIA ADELE ROSAR$ 16.100,00R$ 11.900,00R$ 11.900,00R$ 4.200,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ADELE ROSA, para fazer face a pagamento da locação de Imóvel da sub sede de Araguaina To relativo ao ano de 2017.
501/12/2017PEF 0042/2017EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 2.953,00R$ 2.953,00R$ 2.953,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face a pagamento de gratificações pelas as ROP, ROD e REP realizadas no Ano de 2017..