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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54811/04/2017PEF/ENERGIAOrdinárioEnergia ElétricaCIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 3.208,71R$ 3.208,71R$ 3.208,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face ao pagamento ref ao consumo no mês de setembro/16 da sede deste Regional.
54911/04/2017PEF ALVARÁOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 215,88R$ 215,88R$ 215,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de Alvará de funcionamento da Subsede de Araguaina To.
34110/04/2017PEF 0137/2017GlobalLocação De Bens ImóveisERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADER$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento de locação da sub sede Araguaina To, referente ao contrato 008/2017.
31309/04/2017PEF 00108/2017EstimativoDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 1.557,76R$ 1.557,76R$ 1.557,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado nesta mês.
31409/04/2017PAD 0161/2017OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalEDITORA N D J LTDAR$ 5.620,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.620,00
Valor empenhado a EDITORA M D J LTDA, para fazer face a pagamento de empresa especializada em ministrar cursos de licitação e contratos mais assessoria por 12 meses.
29508/04/2017PEF 0096/2017EstimativoDiáriasMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 876,24R$ 681,52R$ 681,52R$ 194,72R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017.
29608/04/2017PEF 0101/2017EstimativoDiáriasCLEZIA CURSINO DE ANDRADER$ 1.097,76R$ 1.097,76R$ 1.097,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLÉZIA CURSINO DE ANDRADE, para fazer face a pagamento de diárias para translado em 2017.
37108/04/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias (duas e meia) ref. a viagem a Brasília-DF no período de 22 a 23/08/2016, conforme PORTARIA Nº 188 COREN-TO.
37208/04/2017PAD 0038/2013OrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 529,66R$ 529,66R$ 529,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de serviços prestado pelos correios no mês de julho/16.
37308/04/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRÉ LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016.
37408/04/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a 3,5 diárias (três e meia) ref a viagem ao Município de Araguaina-TO, no período de 17 a 20/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 189/2016.
21505/04/2017PEF-2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 600,00R$ 588,00R$ 588,00R$ 12,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 16/05/2016 até 15/07/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO para fazer face a pagamento de pequena monta e urgências, conforme MEMORANDO Nº 050/2016/ADM.
16004/04/2017PEF 0084/2017EstimativoAuxílio RepresentaçãoMICHELLY RODRIGUES DE PAULAR$ 5.781,82R$ 5.781,82R$ 5.781,82R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, para fazer face a pagamento de auxílios representação no 1º semestre de 2017.
64412/03/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 147,65R$ 147,65R$ 147,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016.
64512/03/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016.
64612/03/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 19º ROD realizada no dia 13/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 05/2016.
64712/03/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 147,65R$ 147,65R$ 147,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 286º ROP realizada no dia 14/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016.
64812/03/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJADER MACHADO FARIASR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JADER MACHADO FARIAS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) Jetom ref. a participação na 286º ROP realizada no dia 14/12/2016, conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 06/2016.
46910/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIORR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ ARCANJO PEREIRA JUNIOR, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, ref a viagem a Brasília-DF no período de 19 a 21/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016.
47010/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016.