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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
34510/09/2017PEF 0041/2017EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonSAMARA CARDOSO CAVALCANTER$ 567,90R$ 454,32R$ 454,32R$ 113,58R$ 0,00
Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face a pagamento de jeton referente a 2017.
30008/09/2017PEF 0046/2017EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 9.274,11R$ 9.274,11R$ 9.274,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, para fazer face a pagamento de correspondência em 2017.
33007/09/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 147,65R$ 147,65R$ 147,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES,para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016.
33107/09/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonJAIME DOS SANTOS REISR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS,para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016.
33207/09/2017PEF/JETONOrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonKARINA DA COSTA RAMOSR$ 113,58R$ 113,58R$ 113,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 01 (um) jetom, ref. a participação em ROD do dia 19/07/2016, conforme MEMORANDO DIRETORIA Nº 12/2016.
11203/09/2017PAD 0004/2015GlobalLocação De Bens ImóveisADEMAR HIROSHI HIRANOR$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 70.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADEMAR HIROSHI HIRANO, para fazer face a pagamento da locação do Prédio da sede do Coren To conforme contrato 001/2016 e aditivado nesta data com termino em 31/03/2018, empenhado até 31/12/2017.
22603/09/2017PAD 0011/2013GlobalFotocópias, Microfilmagens E DigitalizaçãoEXATA COPIADORA LTDAR$ 1.729,60R$ 1.729,60R$ 1.729,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento do contrato de locação de Impressora com com materiais que o compõe.
10403/09/2017PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasKARINA DA COSTA RAMOSR$ 608,32R$ 608,32R$ 608,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, ref. a viagem a Brasília-DF, no período de 29 a 30/03/2016.
1801/09/2017PAD 0036/2015GlobalServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 19.484,55R$ 19.484,55R$ 19.484,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para fazer face ao Sistema de contabilidade e Patrimônio.
1901/09/2017PAD 0036/2015OrdinárioServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 1.011,56R$ 1.011,56R$ 1.011,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para fazer face a duas assinatura do sistema simultanhas.
4301/09/2017PEFOrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresREGINA FERREIRA RODRIGUESR$ 987,14R$ 987,14R$ 987,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a [REGINA FERREIRA RODRIGUES ], referente a Auxilia do Exercício anterior.
39612/08/2017PED 0034/2017EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 272,58R$ 272,58R$ 272,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face a pagamento de auxílio jeton 2017.
39712/08/2017PEF 0042/2017EstimativoGratificação De Presença Em Plenário - JetonANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 295,30R$ 295,30R$ 295,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA SECCO, para fazer face a pagamento de auxílio jeton 2017.
39812/08/2017PEF OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.583,06R$ 1.583,06R$ 1.583,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de auxíliorepresentação 2017.
39912/08/2017PEF 0053/2017OrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face a pagamento de diárias 2017.
41709/08/2017POT 203OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 20/09/2016 até 20/10/2016 em favor de RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº para reparos e adaptações na subseção de Araguaina To
26206/08/2017PEF 0011/2017GlobalFotocópias, Microfilmagens E DigitalizaçãoEXATA COPIADORA LTDAR$ 5.006,34R$ 4.201,12R$ 4.201,12R$ 805,22R$ 0,00
Valor empenhado a EXATA COPIADORA LTDA, para fazer face a pagamento de locação de impressora multi funcional e encadernação de documentos/2017.
27306/08/2017PEF/HONORÁRIOSOrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosROSANE APARECIDA UCHIKAWAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANE APARECIDA UCHIKAWA, para fazer face ao pagamento de honorários ref a participação como palestrante da 6º (sexta) Semana da Enfermagem /2016 na Cidade de Palmas-TO no dia 29/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 155/2016.
27406/08/2017PEF/HONORÁRIOSOrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de honorários ref a participação como palestrante da 6º (sexta) Semana da Enfermagem /2016 na Cidade de Palmas-TO no dia 29/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 158/2016.
27506/08/2017PEF/HONORÁRIOSOrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosVANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA HELANE MACEDO DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de honorários ref a participação como palestrante da 6º (sexta) Semana da Enfermagem /2016 na Cidade de Araguaina-TO no dia 21/06/2016, conforme PORTARIA COREN-TO 145/2016.