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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
47110/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasDEUSIRENE SOUSA PORTILHOR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEUSIRENE SOUSA PORTILHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016.
47210/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasMARLLA DE SOUSA SANTOSR$ 292,08R$ 292,08R$ 292,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARLLA DE SOUSA SANTOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem ao Município de Araguaina-To no período de 14 a 15/10/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 214/2016.
47310/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47410/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasRAONI DE MATTOS SANTOSR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAONI DE MATTOS SANTOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47510/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47610/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47710/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasKARINA DA COSTA RAMOSR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47810/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
47910/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 486,66R$ 486,66R$ 486,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
48010/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCOR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA DELFINO DE ALMEIDA CECCO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
48110/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOICY PRINCEZA DE PORTUGALR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOICY PRINCESA DE PORTUGAL, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
48210/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasSAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJOR$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 1.013,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, para fazer face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
48310/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasIVONE BORGES DA SILVAR$ 608,32R$ 608,32R$ 608,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE BORGES DA SILVA, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
48410/03/2017PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasSAMARA CARDOSO CAVALCANTER$ 608,32R$ 608,32R$ 608,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMARA CARDOSO CAVALCANTE, para fazer face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, ref a viagem a Cidade de Cuiabá-MT no período de 18 a 21/10/2016, para participar do 19º CBCENF, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 220/2016.
29408/03/2017PEF 0021/2017EstimativoDivulgações DiversasPR - IMPRENSA NACIONALR$ 6.523,83R$ 6.523,83R$ 6.523,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias de interesse deste Conselho.
27807/03/2017PEF 0044/2017EstimativoMaterial De ExpedienteL.R.DOS REIS MER$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 788,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a L. R. DOS REAIS ME, para fazer face a pagamento de material de expediente de interesse deste conselho conforme pregão 004/2016.
26106/03/2017PAD 066/2016GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários E SimpósiosGOMES & GOMES ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDAR$ 79.875,00R$ 79.875,00R$ 79.875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GOMES & GOMES ENTRETENIMENTOS E EVENTOS LTDA, ref. a aquisição de serviços de material gráfico com a finalidade de atender a 6º Semana de Enfermagem/2016, deste Regional, conforme PAD 066/2016.
19605/03/2017PEF 118/2017OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosGARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO DIÁRR$ 1.000,00R$ 955,02R$ 955,02R$ 44,98R$ 0,00
Suprimento de fundo de 03/05/2017 até 30/06/2017 em favor de GARDÊNIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 134/2017, para pagamento de despesas de pequenos vultos.
15604/03/2017PEF 0078/2017OrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 681,52R$ 681,52R$ 681,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, para fazer face a pagamento de translado ida e volta as cidades de Peixe e Sucupira realizar ação fiscalizatória nos dias 03 a 06/04/2017.
15704/03/2017PEF 0095/2017EstimativoDiáriasROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 2.141,92R$ 2.141,92R$ 2.141,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de translado ida e volta as cidades de Peixe e Sucupira realizar ação fiscalizatória nos dias 03 a 06/04/2017.