até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21710/10/2016PEFOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 800,00R$ 713,50R$ 713,50R$ 86,50R$ 0,00
Suprimento de fundo de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de ANDRE LUIZ PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 160.
21810/10/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, Referente viagem a Miracema-TO de 26 a 30/10/2015.
21910/10/2016PEF DIARIASOrdinárioDiáriasJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, Referente a Miracema dos dias 26 a 30/10/2015.
22010/10/2016PEF DIARIAS 2015OrdinárioDiáriasELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, Referente viagem a Miracema-TO de 26 a 30/10/2015.
28810/10/2016PEF AUXÍLIOEstimativoAuxílio RepresentaçãoCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 10.470,94R$ 10.470,94R$ 10.470,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face os auxilios de colaboradores e conselheiros neste ano de 2015.
35408/10/2016PEF/DIÁRIASOrdinárioDiáriasJOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRAR$ 811,10R$ 811,10R$ 811,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, para fazer face ao pagamento de 2,5 diárias (duas e meia) ref. a viagem a João Pessoa-PB, no período de 29 a 31/08/2016, conforme PORTARIA COREN-TO Nº 164/2016.
35508/10/2016PEF/2016OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIAR$ 125,00R$ 125,00R$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA,
17307/10/2016PAD 017/2015OrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 5.441,50R$ 5.441,50R$ 5.441,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA, visando cobrir despesas com aquisição de material de expediente.
25806/10/2016PAD 0098/2016OrdinárioOutras Despesas De CusteioJ A FERREIRA MER$ 2.950,00R$ 2.950,00R$ 2.950,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho a J . A . FERREIRA - ME, para fazer face a pagamento de serviços de transporte e carreto da mudança de sede do Conselho Regional de Enfermagem To.
21305/10/2016PAD 033/2016GlobalSuprimentos De InformáticaPOINTCOM INFORMATICA EIRELI EPPR$ 1.964,25R$ 1.206,25R$ 1.206,25R$ 758,00R$ 0,00
Empenho a Empresa POINTCOM INFORMÁTICA EIRELI EPP, para fazer face a pagamento de cabo de rede lógica, canaleta 50x50, caixa de sobre por 01 saída e conector.
15304/10/2016011/2015OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMARCELO ALVES DE LIMAR$ 400,00R$ 227,00R$ 227,00R$ 173,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 22/04/2015 até 31/07/2015 em favor de MARCELO ALVES DE LIMA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 11282-8, RECIBO 378.75C. PAR CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SEDE DO COREN-TO EM PALMAS-TO.
9603/10/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasMAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIROR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, ref.a viagem aos Municípios de Palmeira, Darcinópoles e Aguianópolis - TO, no período de 14 a 18/03/2016.
9703/10/2016PEF-DIÁRIASOrdinárioDiáriasITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 876,24R$ 876,24R$ 876,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, ref. a viagem aos Municípios de Palmeiras, Darcinópoles e Arguianópoles-To, no período de 14 a 18/03/2016.
9803/10/2016PEF-2016OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosITOCANTINS BARBOSA DE SOUSAR$ 600,00R$ 372,44R$ 372,44R$ 227,56R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 09/05/2016 em favor de ITOCANTINS BARBOSA DE SOUSA, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº 03/2016, Requisição 03/2016, ref. a viagem aos Municípios de Palmeiras, Darcinópoles e Arguiánopoles-To, no período de 14 a 18/03/2016.
11902/10/2016PEF SUP FUNDOrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 10/02/2016 até 29/02/2016 em favor de ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, TRANSFERÊNCIA ONLINE Nº , Portaria 17/2016.
63212/09/2016PEF IMPOSTOOrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxa de isenção de IPVA..
35008/09/2016PAD 002/2016OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisBRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDAR$ 1.004,77R$ 1.004,77R$ 1.004,77R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de combustível de uso continuo deste Conselho.
35108/09/2016PAD 0017/2015OrdinárioMaterial De ExpedientePRAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDAR$ 842,00R$ 842,00R$ 842,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRASILCARD ADIM DE CARTÕES LTDA, para fazer face a pagamento de material de expediente de uso continuo deste Conselho.
35208/09/2016PEF/2016OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINSR$ 541,60R$ 541,60R$ 541,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ref. ao pagamento de licenciamento DPVAT/16, da frota veicular deste Coren-to. FORD RANGER XL 13P PLACA MWQ 3646, FORD FIESTA AP PLACA MVV 8561, PEGEOUT PASSION 207 AP PLACA MWT 5043, IVECO DAILY 45S. MOTOR TRAILER 6P PLACA MWA 9368, conforme PAD 063/16.
35308/09/2016PAD 0021/2015OrdinárioSeguro de Bens Móveis e ImóveisPORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAISR$ 3.485,35R$ 3.485,35R$ 3.485,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para, PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, para fazer face a pagamento da Pic Up Nissan referente ao período de 2016/2017.